你好,按實際的填寫就可以會自動算出本期應(yīng)實際抵扣的
企業(yè)所得稅匯算清繳年報中,期間費用管理費里的廣告費用及宣傳費填了,是不是也一定要填廣告費用及宣傳費用的調(diào)整減表
A企業(yè)2018年銷售收入為1000萬元,廣告費實際發(fā)生額為200萬元。219年企業(yè)銷售收入為2000萬元,廣告費為200萬元。(1)2018年廣告費的處理。從企業(yè)所得稅角度的處理。所得稅費用會計核算的賬務(wù)處理。(2)2019年廣告費的處理。從企業(yè)所得稅角度的處理。所得稅費用會計核算的賬務(wù)處理。
有10000的廣告費用,在企業(yè)所得稅年報的105060表里怎么填
在填寫企業(yè)所得稅年度申報表的時候,公司沒有收入,業(yè)務(wù)招待費、廣告宣傳費應(yīng)該怎么計算
企業(yè)所得稅年度申報里面的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費那表怎么填
我公司從公賬支付給對方個人賬戶,沒有發(fā)票的支出,對我公司有何影響
老師我個人經(jīng)營所得稅匯算清繳退稅的請求被駁回了、不給退100多、退稅錢我們不要了、還需要重新申請申報個人經(jīng)營所得匯算清繳申報表嘛?
請問 建筑企業(yè)預(yù)繳稅款,申報的時候預(yù)繳沒抵扣完 ,剩余的預(yù)繳填在哪一欄
老師我來出發(fā)票系統(tǒng)顯示增值稅普票合計稅額是344.29銷售合計金額160857.93元,老師因為我們是小規(guī)模公司所以我每季度末把增值稅銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,但合計稅額是364.02,是因為無票收入的原因嗎,這要怎么辦多出19.73
老師,如果是勞務(wù)派遣差額征稅如收入100,成本60,那開具的發(fā)票總金額是40是吧,分錄是做主營業(yè)務(wù)收入100,成本60是吧?
我們是按季度報稅,5月收到發(fā)票,但是還沒付款,款項在6月份付的,可以直接把5月這個發(fā)票用到6月嗎,實際公司做賬
A公司在我司用的水,由我司替他交水費。A公司先打款給我司3000元,后面產(chǎn)生的水費一 一 從這3000元中扣除。怎么做分錄
高新技術(shù)企業(yè)5月買了車供研發(fā)人員使用,車30萬,打算一次性稅前扣除,填a201020,這三十萬加計扣除的話,直接一次填到107012可以嗎
老師您好,之前會計去年附件稅多計提了,計提的是未減半之前的,所以導(dǎo)致應(yīng)交稅費一直有余額。這些余額怎么能清零,如果我今年不計提了等充平再計提能行嗎,
我們是按季度報稅,5月收到發(fā)票,但是還沒付款,款項在6月份付的,可以直接把5月這個發(fā)票用到6月嗎
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我應(yīng)該填哪項
你好,第四行填寫你們的收入
這樣就可以了嗎,我得在105000表提取一下數(shù)據(jù)吧
你好,數(shù)據(jù)真實的話是沒有問題的
第四行是填一整年的收入嗎
你好,是的,這是匯算清繳填寫全年收入金額