你好!按規(guī)定,需要交納增值稅的
我司是外貿(mào)企業(yè),然后從大陸某家公司購(gòu)進(jìn)商品,簽訂了委托生產(chǎn)協(xié)議,然后再把商品賣到國(guó)外去(只簽訂了訂單沒(méi)有銷售合同),請(qǐng)問(wèn)購(gòu)進(jìn)的公司與賣出去需要繳納印花稅嗎?
與B公司簽了銷售訂單1(60萬(wàn)),因貨有質(zhì)量問(wèn)題,不需退回,重新簽訂了訂單2(30萬(wàn))與訂單3(30萬(wàn)),銷售訂單1已繳納印花稅,請(qǐng)問(wèn)簽訂的訂單2與訂單3還需要繳納印花稅不?
1月采購(gòu)了a產(chǎn)品50萬(wàn),并且繳納了印花稅。現(xiàn)在a產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題需退回。4月重新簽了3個(gè)訂單總共60萬(wàn),其中50萬(wàn)是補(bǔ)這個(gè)退回產(chǎn)品,10萬(wàn)是額外需支付。那印花稅按照哪個(gè)繳納?60萬(wàn)還是10萬(wàn)?
企業(yè)上年簽訂了三份財(cái)產(chǎn)租賃合同,具體情況如下:(1)3月向A公司租賃廠房一間,合同中規(guī)定,月租金300元,租賃期為3個(gè)月。(2)6月向B公司租賃設(shè)備一臺(tái),年租金收入18萬(wàn),租賃期兩年。(3)7月向C個(gè)體戶租賃倉(cāng)庫(kù)一間,月租金450元,合同未注明租賃期限。根據(jù)所給資料,回答下列問(wèn)題:3月份簽訂的租賃合同應(yīng)繳納的印花稅為()元。A0.3B0.45C0.6D0.96.[單選題]接第5題,6月份簽訂的租賃合同應(yīng)繳納的印花稅為()元。A180B360C540D9007.[單選題]接第5題,7月份簽訂的租賃合同應(yīng)繳納的印花稅為()元。A5B0.45C0.9D2.7
2、某公司上年度新啟用非資金賬簿15本,除此之外,還簽訂了如下經(jīng)濟(jì)合同:(1)與購(gòu)貨方簽訂了購(gòu)銷合同,銷售100萬(wàn)元的產(chǎn)品,合同已履行;(2)與某運(yùn)輸公司簽訂一項(xiàng)貨物運(yùn)輸合同,注明運(yùn)輸費(fèi)金額為20萬(wàn)元;(3)以本公司財(cái)產(chǎn)50萬(wàn)元作抵押,取得某銀行抵押貸款80萬(wàn),簽訂合同,合同規(guī)定年底歸還,但年底因資金周轉(zhuǎn)困難,無(wú)力償還,按照合同規(guī)定將抵押財(cái)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)30萬(wàn)元轉(zhuǎn)移給該銀行,并依法簽訂了產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)。(已知:購(gòu)銷合同稅率為0.3‰;貨物運(yùn)輸合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)、借款合同稅率為0.5‰)【要求】計(jì)算該公司應(yīng)繳納的印花稅稅額;4分
咨詢下:如果分析其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款,資金來(lái)源/資金去向都會(huì)涉及嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,合同違約金怎么入賬?
上個(gè)月開(kāi)的票本月有退貨,該如何處理?
老師,股東借款需要走合同嗎
老師,一般納稅人銷售打印紙的稅率是多少
老會(huì)計(jì)說(shuō)要我把7月份的記賬憑證全部導(dǎo)到桌面,然后另外做一個(gè)費(fèi)用明細(xì)表,這是什么意思?
老師,公司有一個(gè)員工平時(shí)去掉保險(xiǎn)都是2500多,老板要一次性給他1萬(wàn)多的補(bǔ)助工資,現(xiàn)在報(bào)了6個(gè)月的個(gè)稅,這個(gè)月要報(bào)一萬(wàn)多會(huì)不會(huì)交個(gè)稅
A用自己的私戶轉(zhuǎn)到了b公司的公戶,B公司能開(kāi)票給a個(gè)人的名字的抬頭的發(fā)票?
我開(kāi)的不征稅收入,我是個(gè)體報(bào)稅時(shí)候應(yīng)該填在哪
在做2024所得稅匯算清繳時(shí),全年取得發(fā)票金額是1025萬(wàn),存貨增加額是303萬(wàn),成本費(fèi)用的金額是921萬(wàn),計(jì)稅金額是1025萬(wàn)減去303萬(wàn)等于722萬(wàn) 此金額722萬(wàn)與成本費(fèi)用921萬(wàn)存在199萬(wàn)差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,老師,那這199萬(wàn)我該從哪些方面來(lái)理賬呢,現(xiàn)已查到2023有160多萬(wàn)原材料未入賬,入到2024年了,2023存在負(fù)差額71萬(wàn)左右,現(xiàn)在僅存的差額是不是屬于工人工資,折舊呢
老師,我問(wèn)的是印花稅需要繳納不?
因貨有質(zhì)量問(wèn)題,不需退回,重新簽合同,需要交納印花稅的