你好!按規(guī)定,需要交納增值稅的
有個(gè)問題想請(qǐng)教下,簽訂購(gòu)銷合同會(huì)產(chǎn)生印花稅,向我們這種門店都是零售業(yè)務(wù),我開了個(gè)眼鏡店,驗(yàn)光配鏡的,都不用簽合同,我還需要繳納印花稅嗎?還是只要有收入就需要繳納印花稅,我以前單位會(huì)計(jì)都是按銷售收入直接計(jì)提的印花稅,根本不區(qū)分是不是簽過合同
我司是外貿(mào)企業(yè),然后從大陸某家公司購(gòu)進(jìn)商品,簽訂了委托生產(chǎn)協(xié)議,然后再把商品賣到國(guó)外去(只簽訂了訂單沒有銷售合同),請(qǐng)問購(gòu)進(jìn)的公司與賣出去需要繳納印花稅嗎?
與B公司簽了銷售訂單1(60萬),因貨有質(zhì)量問題,不需退回,重新簽訂了訂單2(30萬)與訂單3(30萬),銷售訂單1已繳納印花稅,請(qǐng)問簽訂的訂單2與訂單3還需要繳納印花稅不?
1月采購(gòu)了a產(chǎn)品50萬,并且繳納了印花稅。現(xiàn)在a產(chǎn)品質(zhì)量問題需退回。4月重新簽了3個(gè)訂單總共60萬,其中50萬是補(bǔ)這個(gè)退回產(chǎn)品,10萬是額外需支付。那印花稅按照哪個(gè)繳納?60萬還是10萬?
企業(yè)上年簽訂了三份財(cái)產(chǎn)租賃合同,具體情況如下:(1)3月向A公司租賃廠房一間,合同中規(guī)定,月租金300元,租賃期為3個(gè)月。(2)6月向B公司租賃設(shè)備一臺(tái),年租金收入18萬,租賃期兩年。(3)7月向C個(gè)體戶租賃倉(cāng)庫一間,月租金450元,合同未注明租賃期限。根據(jù)所給資料,回答下列問題:3月份簽訂的租賃合同應(yīng)繳納的印花稅為()元。A0.3B0.45C0.6D0.96.[單選題]接第5題,6月份簽訂的租賃合同應(yīng)繳納的印花稅為()元。A180B360C540D9007.[單選題]接第5題,7月份簽訂的租賃合同應(yīng)繳納的印花稅為()元。A5B0.45C0.9D2.7
公轉(zhuǎn)私可以通過工資 分紅 獎(jiǎng)金的形式轉(zhuǎn)到法人自己的私人卡里嗎,可以不辦理商務(wù)卡是嗎
借:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額 696.78 貸方:應(yīng)交稅金/未交增值稅 696.78,報(bào)稅系統(tǒng)里有留底稅額27050.57,最后不交稅,月底需要做賬嗎?賬上需要寫分錄嗎
小規(guī)模公司,生牛乳稅率多少?
益益高蓋牛奶送貨單250mlx24,但是發(fā)票寫的250x20每箱規(guī)格不一致可以嗎?
老師,如果我是一般納稅人,我交水費(fèi) 電費(fèi) 電話費(fèi) 燃?xì)赓M(fèi),讓對(duì)方給我開票,進(jìn)項(xiàng)增值稅幾個(gè)點(diǎn)
你好,老師,我公司為銷售防火門公司。廠家給我開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的數(shù)量和我實(shí)際和從他們那購(gòu)買的防火門數(shù)量是不一致的。但是我銷售出去的防火門數(shù)量和防火門確認(rèn)單是一致的。這樣在稅務(wù)上是不是要在合同里備注清楚。要不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,公司是煤炭銷售企業(yè),本年沒有業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)收入為零,但是為了維護(hù)客群關(guān)系,還會(huì)有比較大額的招待費(fèi),這個(gè)情況是否可以合理解釋,還是說沒辦法,不可以開招待費(fèi)的煙酒餐發(fā)票
老師,吊車租賃的發(fā)票單位,數(shù)量和單價(jià)要填嗎?沒有的,這個(gè)發(fā)票可以用嗎
客戶下了一訂單,訂單配件數(shù)量需要20個(gè)(我司制造業(yè),此訂單的產(chǎn)品開機(jī)最低生產(chǎn)100個(gè)。多出80個(gè))。對(duì)方要求開2張票。多出的80個(gè)他也不付款。我司入帳入什么科目
新成立養(yǎng)老院,購(gòu)入床,床上用品,柜子等和其他設(shè)置,價(jià)值在5000元以下,是入什么科目,開辦費(fèi)?還是成本呢,超5000元再入固定資產(chǎn)?
老師,我問的是印花稅需要繳納不?
因貨有質(zhì)量問題,不需退回,重新簽合同,需要交納印花稅的