你好!你是一般納稅人還是小規(guī)模

老師 您好 新接受的帳 月末記提完增值稅發(fā)現(xiàn)賬上稅金跟實(shí)際應(yīng)交不對(duì):未交增值稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅有余額 未交增值稅有2分錢(qián)余額,簡(jiǎn)易計(jì)稅有一分錢(qián)余額,查了帳是2019年1月月末記提比2月實(shí)際繳納增值稅少了2分錢(qián) ,這跨年的怎么調(diào)整這兩分錢(qián)呀 分錄?
老師,發(fā)票開(kāi)的增值稅額比實(shí)際交的多了2分錢(qián),這2分錢(qián)怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,計(jì)提的增值稅比實(shí)際交的少了2分錢(qián),分錄要怎么調(diào)?
實(shí)際交的增值稅比計(jì)提的少一分錢(qián),下個(gè)月要多計(jì)提這一分錢(qián),分錄怎么做呢?
老師,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅計(jì)提一直比實(shí)際交的多一分錢(qián),這一分給她調(diào)整掉,分錄怎么做
什么是遞延所得稅,能舉例說(shuō)明嗎
這個(gè)怎么解釋?zhuān)靠床欢?/p>
請(qǐng)問(wèn)老師,出口發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了,但是進(jìn)項(xiàng)票不夠退稅的,還需要在出口系統(tǒng)里面申報(bào)0退稅嗎,截止到什么時(shí)候要申報(bào)完?
流水清單中的自定義是什么意思?有沒(méi)有實(shí)際入帳?
稅二,老師這租賃商鋪印花稅的記稅依據(jù)是多少呢?
個(gè)稅中的社保金額怎么填
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們九月產(chǎn)品入庫(kù)100件,總訂單是500件,當(dāng)月在產(chǎn)品按照完工進(jìn)度70%乘400等于280件,入庫(kù)加上暫估折算一共380件,相當(dāng)于還有余額120件,等10月份完工入庫(kù)300件,在產(chǎn)品折算100件,相當(dāng)于10月份入庫(kù)多少件呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)查賬的個(gè)體戶(hù),人員申報(bào)工資有限制嗎?我有個(gè)個(gè)體戶(hù),應(yīng)該有二三十個(gè)人
我們是外貿(mào)公司,供貨商有的是兩個(gè)省份的,那境內(nèi)貨源地怎么寫(xiě)?
這道題的解題思路是什么?


一般納稅人
你好!你先看下你是銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)不上還是進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)不上
對(duì)得上的,就是我們把出售固定資產(chǎn)的分出來(lái),然后稅就多了2分
哦哦,原來(lái)是銷(xiāo)項(xiàng)少了2分
你好!沒(méi)明白你意思,最終繳納的金額,只會(huì)跟銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)有關(guān)系,和是不是出售固定資產(chǎn)這個(gè)業(yè)務(wù)沒(méi)關(guān)系啊 只要銷(xiāo)項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)對(duì)的上,那最終不就應(yīng)該對(duì)的上嗎
我是借銷(xiāo)項(xiàng)貸未交增值稅?
你好!不是,是根據(jù)你計(jì)算出來(lái)的實(shí)際應(yīng)該繳納的稅金 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅