你好!你是一般納稅人還是小規(guī)模

老師 您好 新接受的帳 月末記提完增值稅發(fā)現(xiàn)賬上稅金跟實際應交不對:未交增值稅和簡易計稅有余額 未交增值稅有2分錢余額,簡易計稅有一分錢余額,查了帳是2019年1月月末記提比2月實際繳納增值稅少了2分錢 ,這跨年的怎么調整這兩分錢呀 分錄?
老師 我計提的增值稅多了一分 實際交款少了一分 怎么調賬
老師,發(fā)票開的增值稅額比實際交的多了2分錢,這2分錢怎么做會計分錄
老師,計提的增值稅比實際交的少了2分錢,分錄要怎么調?
實際交的增值稅比計提的少一分錢,下個月要多計提這一分錢,分錄怎么做呢?
發(fā)票單位用“噸”,報關單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認為是會計上確認收入?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
對于您向中國大陸消費者銷售的電子商務業(yè)務,您仍然需要一個大陸注冊的實體(無論是您自己的還是服務提供商的)來充當海關用途的IOR/EOR。海南自貿港不能履行這個角色,因為相對于中國大陸的關稅領土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報關單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細點
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個稅,是怎么個回事,那天我運營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎勵主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報個稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計準則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財稅該如何處理
一般納稅人
你好!你先看下你是銷項稅額對不上還是進項稅額對不上
對得上的,就是我們把出售固定資產的分出來,然后稅就多了2分
哦哦,原來是銷項少了2分
你好!沒明白你意思,最終繳納的金額,只會跟銷項和進項有關系,和是不是出售固定資產這個業(yè)務沒關系啊 只要銷項與進項對的上,那最終不就應該對的上嗎
我是借銷項貸未交增值稅?
你好!不是,是根據(jù)你計算出來的實際應該繳納的稅金 月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅