你好!你是一般納稅人還是小規(guī)模
老師 您好 新接受的帳 月末記提完增值稅發(fā)現(xiàn)賬上稅金跟實(shí)際應(yīng)交不對:未交增值稅和簡易計(jì)稅有余額 未交增值稅有2分錢余額,簡易計(jì)稅有一分錢余額,查了帳是2019年1月月末記提比2月實(shí)際繳納增值稅少了2分錢 ,這跨年的怎么調(diào)整這兩分錢呀 分錄?
老師 我計(jì)提的增值稅多了一分 實(shí)際交款少了一分 怎么調(diào)賬
老師,發(fā)票開的增值稅額比實(shí)際交的多了2分錢,這2分錢怎么做會計(jì)分錄
老師,計(jì)提的增值稅比實(shí)際交的少了2分錢,分錄要怎么調(diào)?
實(shí)際交的增值稅比計(jì)提的少一分錢,下個(gè)月要多計(jì)提這一分錢,分錄怎么做呢?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因?yàn)閷?shí)際是我們這家子公司老板出的錢,也實(shí)際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi),我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi)的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因?yàn)樵V訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個(gè)錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個(gè)人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個(gè)人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機(jī)送客戶,這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個(gè)算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊(duì)去算,就是一個(gè)熱氣球,排了一個(gè)小時(shí),到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時(shí)結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個(gè)月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個(gè)事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時(shí)候,供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個(gè)體戶 收入-費(fèi)用=利潤,利潤的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個(gè)稅啥的了,是嗎?
一般納稅人
你好!你先看下你是銷項(xiàng)稅額對不上還是進(jìn)項(xiàng)稅額對不上
對得上的,就是我們把出售固定資產(chǎn)的分出來,然后稅就多了2分
哦哦,原來是銷項(xiàng)少了2分
你好!沒明白你意思,最終繳納的金額,只會跟銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)有關(guān)系,和是不是出售固定資產(chǎn)這個(gè)業(yè)務(wù)沒關(guān)系啊 只要銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)對的上,那最終不就應(yīng)該對的上嗎
我是借銷項(xiàng)貸未交增值稅?
你好!不是,是根據(jù)你計(jì)算出來的實(shí)際應(yīng)該繳納的稅金 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅