你好,不是應(yīng)該計算是什么意思?
老師,公司采購有進(jìn)項稅 銷售有銷項稅 應(yīng)繳納的增值稅或者留底的增值稅不是應(yīng)該計算出來嗎 還需要寫這樣的分錄嗎[捂臉]
老師,原先計入銷項跟進(jìn)項的稅額要轉(zhuǎn)出時計入的會計科目是:借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(銷項稅) 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 這個分錄是在實際繳納增值稅的那個月寫的嗎?另外寫這個分錄要寫什么摘要?
老師,如圖本一般納稅人銷大于進(jìn)所列的分錄,上期進(jìn)項留抵15,本期銷-進(jìn)本來要交95,算下留抵,分錄3我直接寫真實要繳納的增值稅80,這樣子應(yīng)該沒錯?但是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅會有余額15,要不要處理什么
老師,有個問題咨詢一下,本月有銷項,沒有進(jìn)項,但是有以前留底的進(jìn)項,最終計算下來需要繳納增值稅,那么本月增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄如何寫?
老師你好,一般納稅人公司,當(dāng)月應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅的銷項減去進(jìn)項后還要繳納增值稅,請問這個應(yīng)該怎么去寫要繳納增值稅的分錄呢?
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險”哪個對?
老師,我們是會計咨詢服務(wù)行業(yè),小規(guī)模,我們老板想在經(jīng)營范圍里加上這些,麻煩老師從稅上面,風(fēng)險上,給一些建議。 經(jīng)營范圍增加:接受金融機(jī)構(gòu)委托對信貸逾期戶及信用卡透支戶進(jìn)行提醒通知服務(wù)(不含金融信息服務(wù)) 接受金融機(jī)構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)(不含金融信息服務(wù))
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險”哪個對?
公司租了個廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個項目分類,多種結(jié)算方式,支付款時,怎樣做分錄
送貨期結(jié)束后的最大庫存量Q一(Q/p)xd怎么理解?
提供裝卸搬運服務(wù),適用多少稅率
如何理解第三題發(fā)股票股利
這個模考答案顯示說法恰當(dāng),我覺得不對,不是還得考慮系統(tǒng)升級前控制對財務(wù)報表審計的重大影響嗎?
老師好,審計。非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷和重要缺陷應(yīng)當(dāng)書面與治理層溝通嗎?非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷應(yīng)當(dāng)書面與董事會溝通嗎?
中級合并報表分錄太多,老是記混,有沒有更簡便的記憶方法……
老師 計算得出的意思是賬上的銷項稅-進(jìn)項稅 如果大于0就是需要繳稅,小于0就繼續(xù)留底,銷項和進(jìn)項的數(shù)據(jù)依然掛在賬上
老師,我們是農(nóng)業(yè)企業(yè),自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品,銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免增值稅,前期建設(shè)項目又有很多的進(jìn)項稅(主要是做研發(fā)的設(shè)備),進(jìn)項稅很大一直掛在賬上,怎么處理比較好呢
你好,你不抵扣就是要一致掛賬,如果你們一直這樣以后不用應(yīng)該是進(jìn)項轉(zhuǎn)出的