你好,需要正常交增值稅的,如果你是一般納稅人,零九年之后買來(lái)的,一般計(jì)稅的13%。
老師,我們是汽車4s店,現(xiàn)在有臺(tái)試駕車作為二手車賣了,這個(gè)賣二手車的整個(gè)賬務(wù)分錄怎么做?交的增值稅是按多少稅率計(jì)提,之前買車時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣
老師。我們單位賣了一輛二手車,買時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,該二手車賣10萬(wàn)塊錢,請(qǐng)問(wèn)怎么算交多少增值稅?
老師,我們買的二手車,當(dāng)時(shí)二手車發(fā)票也不能抵稅款,那現(xiàn)在我們的二手車又賣了,我們用不用交增值稅?會(huì)計(jì)分錄該怎么做??
老師我們是一般納稅人,當(dāng)時(shí)買的二手車,開(kāi)的二手車交易發(fā)票,不能抵扣,現(xiàn)在車賣了,增值稅怎么交?我們按幾個(gè)點(diǎn)交?用不用去稅局備案
老師,我們當(dāng)時(shí)買的二手車開(kāi)的二手車交易發(fā)票沒(méi)有抵扣增值稅,當(dāng)時(shí)我們賣車的時(shí)候不知道可以按照簡(jiǎn)易計(jì)稅,按13%繳納增值稅?,F(xiàn)在還可以修改之前的報(bào)表按照3% 減按2%。簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?
請(qǐng)教老師 會(huì)出現(xiàn)這種情況嗎? 幫人代開(kāi)票的情況: 因我們收到的是正常物業(yè)費(fèi) 租金發(fā)票 但聽(tīng)說(shuō) 他們家?guī)兔﹂_(kāi)給不相干的單位租金 物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣成本 金額和我們一樣 這個(gè)我們有沒(méi)有什么辦法查得到
一般納稅人納稅申報(bào)表怎么填寫
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)者在別的公司有報(bào)收入,年度匯算清繳時(shí)應(yīng)納稅額是個(gè)體戶的收入和別的公司報(bào)的工資薪金總和嗎?
長(zhǎng)沙員工個(gè)人養(yǎng)老金怎么交
老師,我們公司有美元戶,我是直接按美元幣種入賬還是可以匯兌人民幣做
一般納稅人外貿(mào)企業(yè)取得普票成本票的情況下,可以直接做增值稅免稅申報(bào)嗎?還是要取得其他證明?
老師,被審計(jì)單位違法分包怎么整改?
老師,快賬軟件每月都會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配,怎么樣才能不做這筆,系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)了,我刪了,點(diǎn)了結(jié)賬又結(jié)轉(zhuǎn)了,要怎么操作
假如次年七月取得當(dāng)年發(fā)票,當(dāng)年匯算清繳沒(méi)有納稅調(diào)增,必須要更正申報(bào)嗎,直接把票塞當(dāng)年憑證里不更正匯算清繳可以嗎
小規(guī)模納稅人時(shí),開(kāi)進(jìn)來(lái)一些專票,都直接做費(fèi)用了。這對(duì)公司有影響嗎?還有就是未來(lái)這公司應(yīng)該會(huì)升一般納稅人,到時(shí)候以前的這些入費(fèi)用的還能沖抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
那會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
妹兒,我給你寫了分錄了。
好的好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。