你好,學(xué)員 借原材料50 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅8 貸銀行存款58
6 日,從乙企業(yè)采購(gòu)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為 100 萬(wàn)元,增值稅稅額為 13 萬(wàn)元,原材料驗(yàn)收入庫(kù)。甲企業(yè)開具一張面值為 113 萬(wàn)元的銀行承兌匯票,同時(shí)支付承兌手續(xù)費(fèi) 0.533 萬(wàn)元,取得的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為 0.032 萬(wàn)元
)6月2日購(gòu)入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款50萬(wàn)元,稅額8萬(wàn)元。
)6月2日購(gòu)入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款50萬(wàn)元,稅額8萬(wàn)元。
【例2-2】甲小機(jī)電制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年4月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下。(1)購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明金額100萬(wàn)元、稅額13萬(wàn)元。支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明金額2萬(wàn)元稅額0.18萬(wàn)元。2)接受其他企業(yè)投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明金額50萬(wàn)元、稅額6.5萬(wàn)元。(3)購(gòu)進(jìn)低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票注明金額5萬(wàn)元、稅額0.65萬(wàn)元。
1.甲公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人,2021年6月2日,外購(gòu)原材料一批,取得貨物增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為100萬(wàn)元,增值稅稅額為13萬(wàn)元,取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為2萬(wàn)元,增值稅稅額為0.18萬(wàn)元原材料已驗(yàn)收入庫(kù)。以上款項(xiàng)均通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。
老師,請(qǐng)問(wèn)c如何理解!是不是他有資格辦只是沒(méi)辦,如果沒(méi)有資格的話房子買賣合同就無(wú)效是嗎
能給我發(fā)一下最新的增值稅和所得稅的稅負(fù)變嗎
老師 產(chǎn)業(yè)園優(yōu)惠百分之四的稅是怎么個(gè)意思
投保人個(gè)被保險(xiǎn)人故意制造保險(xiǎn)事故。保險(xiǎn)訂立2年以上的,保險(xiǎn)人退不退現(xiàn)金價(jià)值??
計(jì)算第一個(gè)養(yǎng)老保險(xiǎn)計(jì)提具體怎么做?
老師您好!上個(gè)月計(jì)提附加稅借稅金及附加 貸應(yīng)該稅費(fèi)~應(yīng)交城建稅 應(yīng)交教育附加費(fèi)應(yīng)交地方教育費(fèi)附加費(fèi),公司有留抵退稅額,無(wú)需繳稅。本月可以將這筆憑證原路紅字沖回嗎?
中級(jí)經(jīng)濟(jì)法中的未全面履行出資義務(wù)和未盡出資義務(wù)的區(qū)別
最新的所得稅優(yōu)惠文件是哪個(gè)
為什么我申報(bào)增值稅自帶的銷項(xiàng)數(shù)據(jù)與開票金額不一致是什么原因
我們公司專門給學(xué)校配送糧油米面調(diào)料的,配送費(fèi)我們公司自己有配送的車子和人,我們配送的人和車子怎么開票?