同學(xué)你好按照實(shí)際業(yè)務(wù)來寫就行了 沒有模板
老師你好,請(qǐng)問我公司這個(gè)月某項(xiàng)目開票100萬(wàn),稅率9個(gè)點(diǎn),銷項(xiàng)82568.8元,取得成本票進(jìn)項(xiàng)有78882.73元,項(xiàng)目是外地的,辦了外管證,在當(dāng)?shù)赝夤茏C交增值稅18348.62元,企業(yè)所得稅1834.86元,個(gè)稅3669.72元,印花稅300元,三大附加稅2201.83元,請(qǐng)問這個(gè)月我們要交稅的會(huì)計(jì)分錄要怎么寫?主要是外管證的以前沒做過,不知道外管證交了稅的要怎么做賬?
老師,你好!我們是建筑公司,在外地中標(biāo)一個(gè)項(xiàng)目根據(jù)當(dāng)?shù)匾蟪闪⒘朔止?。其?shí)這項(xiàng)目也就是當(dāng)?shù)厝擞梦覀児举Y質(zhì)投標(biāo)的,這分公司沒開展別的業(yè)務(wù),現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)竣工也審計(jì)完畢工程款已結(jié)算完畢?,F(xiàn)在要注銷這個(gè)分公司,需要做哪些工作?或者需要這掛靠的具體負(fù)責(zé)人怎么寫承諾書給我公司?防止有隱患問題比如欠款之類稅務(wù)之類?
老師,就是19年開發(fā)票,對(duì)方這邊開發(fā)票這個(gè)項(xiàng)目是一個(gè)大名稱,他們要求重新開,根據(jù)項(xiàng)目開,19年公司是6%稅率,現(xiàn)在我們是1%,這個(gè)紅沖發(fā)票,又不能紅沖,稅率不一樣,就算可以紅沖,我們喊稅務(wù)專管員開通臨時(shí)稅率,紅沖,為了不讓稅務(wù)局退稅,昂到金額紅沖點(diǎn),每季度,關(guān)于這個(gè)項(xiàng)目開發(fā)票是因?yàn)閷?duì)方說項(xiàng)目要分別開紅沖發(fā)票,為了對(duì)稅務(wù)局這邊有個(gè)好解釋,是不是需要付款方這邊寫一個(gè)情況說明還是我們公司自己寫個(gè)情況說明呀
老師你好!我們有個(gè)項(xiàng)目在外地根據(jù)要求成立了一個(gè)分公司。前期項(xiàng)目材料用料大開票較多,進(jìn)項(xiàng)也多造成了稅負(fù)率過低?,F(xiàn)在稅務(wù)局要求我們寫說明,怎么寫才能更加規(guī)范呢?
老師,我們公司有個(gè)項(xiàng)目在外省,然后個(gè)人在項(xiàng)目地代開了材料銷售發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局要求個(gè)人代開的發(fā)票需要按個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)人所得稅,但我們沒有材料購(gòu)買的發(fā)票,是在當(dāng)?shù)貍€(gè)體戶那買的材料,都過了幾年了,現(xiàn)在項(xiàng)目需要發(fā)票,我們才去代開的,如果按個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得來申報(bào)個(gè)稅,由于沒有成本發(fā)票,這個(gè)怎么處理呢?
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購(gòu)買),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們),請(qǐng)問一下自已購(gòu)買和贊助的都是一樣要代繳偶然所得稅嗎?代賬公司入賬的,會(huì)計(jì)分錄能不能更簡(jiǎn)單化方便化,麻煩老師詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,謝謝
生產(chǎn)制造業(yè)能用進(jìn)銷存系統(tǒng)不
公司付賠償款給對(duì)方公司,對(duì)方不開票,只開收據(jù),附上理賠金票和保單,可以入賬嗎?計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動(dòng),外請(qǐng)講師過來在活動(dòng)培訓(xùn)場(chǎng)地講課,講課老師給我們公司開一張授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司幫他代繳個(gè)稅,請(qǐng)問一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?這邊的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、拿到發(fā)票代繳個(gè)稅是次月才回銀行單的,代扣代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細(xì)看一下分錄是不是這樣做的?
B公司委托A公司購(gòu)買不良資產(chǎn),約定所有收益及損失有B公司承擔(dān),假定不良資產(chǎn)完全損失后,損失是確認(rèn)在A公司還是確認(rèn)在B公司,A公司賬面如何記賬,B公司如何記賬,稅法如何認(rèn)定,是認(rèn)定A公司的損失還是B公司的損失。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動(dòng),外請(qǐng)講師過來在活動(dòng)培訓(xùn)場(chǎng)地講課,講課老師給我們公司開一張授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司幫他代繳個(gè)稅,請(qǐng)問一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?這邊的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、代扣代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細(xì)看一下分錄是不是這樣做的?
想用軟件做公司內(nèi)賬,但是固定資產(chǎn)那一塊,我想自己手工做那個(gè)固定資產(chǎn)折舊表,就不用軟件里再輸入固定資產(chǎn)卡片那一塊,那這個(gè)在軟件里要怎么操作比較好?還有如果是做內(nèi)賬的話,那銷售收入以及采購(gòu)那一塊,就不能把那個(gè)稅剔出來,那這個(gè)具體要怎么實(shí)操?
老師一般納稅人,客戶買了1000的貨加百分之15稅點(diǎn),我要收他1150那在公戶里面就收1150嗎,然后怎么辦
收到供應(yīng)商退回的貨款怎么做賬
出口合同要交印花稅嗎
稅負(fù)率過低但我這都是真實(shí)的合同真實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)是否正常呢?一般稅負(fù)率多少是合理的呢?
稅負(fù)率過低但我這都是真實(shí)的合同真實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)是否正常呢?一般稅負(fù)率多少是合理的呢?
這個(gè)建筑業(yè)的話增值稅稅負(fù)率在3.0%-3.5%左右