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要求按下面業(yè)務(wù),編制會計分錄。 1、企業(yè)在庫存現(xiàn)金清查中發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金短款102.5元,原因待查。 2、經(jīng)查明, 2.5元屬于找零尾差造成,100元無法查明原因,出納有一定責任,負責賠償50元,其余損失由企業(yè)承擔。 3、簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票一張50 000元,支付前欠威海公司貨款。 4、銀行轉(zhuǎn)來付款通知,支付第二季度已預(yù)提的短期借款利息3000元。 5、庫存現(xiàn)金清查中發(fā)現(xiàn)溢于現(xiàn)金20元,無法查明原因,編制審批前后的會計分錄。 6、1月25日,第一生產(chǎn)車間報賬,共支付室內(nèi)差旅費520元,其他辦公費用50元,用現(xiàn)金補足其備用金。 7、1月27日,第二生產(chǎn)車間報賬,共支付零星開支130元,沖減其備用金額。 8、1月30日,職工吳山因私事使用長途電話。交來電話費28元現(xiàn)金。

2022-03-09 23:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-09 23:51

同學您好, 1、借:待處理財產(chǎn)損溢? 102.5 ? ? ? 貸:庫存現(xiàn)金? 102.5 2、借:管理費用? 52.5 ? ? ? ?其他應(yīng)收款—出納? 50 ? ? ?貸:待處理財產(chǎn)損溢? 102.5 3、借:應(yīng)付賬款? 50000 ? ? ?貸:銀行存款? 50000 4、借:應(yīng)付利息? 3000 ? ? ?貸:銀行存款 3000 5、審批前, 借:庫存現(xiàn)金? 20 ? 貸:待處理財產(chǎn)損溢? 20 審批后, 借:待處理財產(chǎn)損益 20 ? 貸:營業(yè)外收入? 20 6、借:制造費用? ?570? ?(520%2B50) ? ? ?貸:庫存現(xiàn)金? 570 7、借:制造費用? 150 ? ? ?貸:其他應(yīng)收款? 150 8、借:庫存現(xiàn)金? 28 ? ? ?貸:管理費用? 28

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同學您好, 1、借:待處理財產(chǎn)損溢? 102.5 ? ? ? 貸:庫存現(xiàn)金? 102.5 2、借:管理費用? 52.5 ? ? ? ?其他應(yīng)收款—出納? 50 ? ? ?貸:待處理財產(chǎn)損溢? 102.5 3、借:應(yīng)付賬款? 50000 ? ? ?貸:銀行存款? 50000 4、借:應(yīng)付利息? 3000 ? ? ?貸:銀行存款 3000 5、審批前, 借:庫存現(xiàn)金? 20 ? 貸:待處理財產(chǎn)損溢? 20 審批后, 借:待處理財產(chǎn)損益 20 ? 貸:營業(yè)外收入? 20 6、借:制造費用? ?570? ?(520%2B50) ? ? ?貸:庫存現(xiàn)金? 570 7、借:制造費用? 150 ? ? ?貸:其他應(yīng)收款? 150 8、借:庫存現(xiàn)金? 28 ? ? ?貸:管理費用? 28
2022-03-09
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
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你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2022-11-19
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2022-11-19
你好 1,借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款 2,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 3,借:其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金 4,借:銀行存款,貸:庫存現(xiàn)金 5,借:管理費用,庫存現(xiàn)金等科目,貸:其他應(yīng)收款 6,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款 7,借:應(yīng)付票據(jù),貸:銀行存款 8,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款 9,借:庫存現(xiàn)金,貸:待處理財產(chǎn)損益 10,借:待處理財產(chǎn)損益,貸:其他應(yīng)付款 300,營業(yè)外收入200
2022-03-17
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