對(duì)的是的,是這么做的。
退休人員被返聘到公司工作,同時(shí),在其他公司,別人也是作為公司員工在給他做工資申報(bào),請(qǐng)問對(duì)他本人而言,在兩家公司都申報(bào)工資收入可以嗎?在兩家公司申報(bào)工資收入和在一家申報(bào)工資,在另一家申報(bào)勞務(wù)費(fèi)收入,哪種交的稅少一些?
假如我有公司在工資薪酬收入,另有個(gè)體戶工作室做的兼職的開給人家的勞務(wù)發(fā)票的勞務(wù)收入,那么:我的工資薪酬收入+個(gè)體戶開具的勞務(wù)收入,這兩項(xiàng)在個(gè)稅匯算清繳時(shí)要不要統(tǒng)一在個(gè)稅APP進(jìn)行合并計(jì)算?
請(qǐng)問老師,我公司聘請(qǐng)一位已退休每月拿了社保工資的人員,請(qǐng)問他的工資是申報(bào)個(gè)人工資薪金收入還是報(bào)勞務(wù)收入,有沒有5000的扣除額和能不能享受專項(xiàng)扣除呢?謝謝!
有個(gè)員工在去年1月份離職到新公司工作,原公司申報(bào)了1-2月份的工資薪金,但實(shí)際上原公司只發(fā)了1月份的工資,多出一個(gè)月的收入并沒有收到,不算收入,新公司也申報(bào)了1-2月份的工資薪金,現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)要補(bǔ)繳稅款,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?
公司有位員工,在其他公司申報(bào)了工資薪金的收入,我們公司申報(bào)了一部分工資薪金收入,一部分勞務(wù)費(fèi)收入。請(qǐng)問匯算清繳的時(shí)候是把兩家公司的所有工資薪金收入和勞務(wù)費(fèi)收入一起合并作為總的收入計(jì)算個(gè)稅,然后扣除已經(jīng)繳納的個(gè)稅,多退少補(bǔ)對(duì)嗎?
老師,我是小規(guī)模公司,他不是30萬(wàn)季度免稅嗎?現(xiàn)在不小心開超了,開超了現(xiàn)在要交2,000多塊錢的稅?,F(xiàn)在能不能把最后一張票作廢呢?
老師你好,麻煩問一下,新公司個(gè)稅申報(bào)4、5、6各報(bào)了2000工資,增值稅季報(bào)0申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表該怎么填?
上個(gè)月開出來(lái)的普通發(fā)票,開錯(cuò)了,這個(gè)月怎么做處理?
咨詢:公司購(gòu)買的茶葉 一般計(jì)入辦公費(fèi)好?還是職工福利,還是每個(gè)科目都計(jì)入一些?
老師,我公司屬于差額征稅保安公司,現(xiàn)在在做下半年預(yù)算,涉及到進(jìn)項(xiàng)稅遞減我到底要不要從成本里面扣出去,我們?nèi)〉脛趧?wù)費(fèi)做賬是,借 勞務(wù)成本 進(jìn)項(xiàng)稅遞減 貸 銀行存款 ,我這部分進(jìn)項(xiàng)稅遞減不應(yīng)算在勞務(wù)成本里面吧
為什么老板的兩個(gè)公司,有一個(gè)公司公戶的錢可以隨便轉(zhuǎn)到老板個(gè)人卡里,另一個(gè)公司不能轉(zhuǎn)
請(qǐng)問老師,A公司的員工借調(diào)到B公司,B公司承擔(dān)工資、五險(xiǎn)一金、工會(huì)、福利等,再由A公司支付到員工,有相關(guān)規(guī)定嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做
郭老師,為什么無(wú)形資產(chǎn)的相關(guān)稅費(fèi)要計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)的成本,原材料的增值稅不用計(jì)入它的成本
餐廳做賬,美團(tuán)服務(wù)費(fèi)6.9,實(shí)際支付1.1,美團(tuán)補(bǔ)貼10,怎么做賬?謝謝 ?
請(qǐng)問經(jīng)營(yíng)所得交的錢計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)嗎?或者如何記賬?