你好,學(xué)員,這個(gè)看一下差額是不是本年的凈利潤
這個(gè)月分紅后資產(chǎn)負(fù)債表左右不對(duì)等了,怎么弄。資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債和所有者權(quán)益期末數(shù)和利潤表累計(jì)數(shù)一致,但是資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)不一致,是哪里錯(cuò)了嗎
資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤和所有者權(quán)益合計(jì)的年初數(shù)和期末數(shù)有沒什么勾稽關(guān)系?
資產(chǎn)負(fù)債表上資產(chǎn)年末和負(fù)債和所有者權(quán)益年末不一致,這是什么原因,我21年利潤未結(jié)賬和這個(gè)有關(guān)系嗎
您好,因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整導(dǎo)致系統(tǒng)出具的資產(chǎn)負(fù)債表不平。我是手動(dòng)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)和所有者權(quán)益的期末數(shù)嗎
資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤怎么算 我是這樣子倒推的 資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 因此,資產(chǎn)總計(jì)=負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益-負(fù)債合計(jì)-實(shí)收資本=未分配利潤
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
是我的2月賬還沒結(jié)轉(zhuǎn)。
我看了下差額和我未接轉(zhuǎn)的利潤金額也有四千多的出入
你好,學(xué)員,主要是未分配利潤嗎,這個(gè)有問題
我目前2月還沒結(jié)賬,跟這個(gè)有關(guān)系嗎
這個(gè)要怎么查呢
跟這個(gè)有關(guān)系,先結(jié)賬的,學(xué)員