您好 請問您有什么疑問
某企業(yè)第一年年末應(yīng)收賬款余額為100萬元,壞賬準備提取比例為3%第二年發(fā)生壞賬損失6000元其中甲單位1000元,一單位5000元,第二年年末應(yīng)收賬款余額為120萬元,第三年年末應(yīng)收賬款余額為130萬元,第三年沒有發(fā)生壞賬損失
某企業(yè)第一年年末應(yīng)收賬款余額為100 000元,第二年和第三年沒有發(fā)生壞賬損失,第二年年末和第三年年末應(yīng)收賬款余額分別為250 000元和220 000元,該企業(yè)第四年5月發(fā)生壞賬損失1200元,第四年年末應(yīng)收賬款余額為200000元。假設(shè)該企業(yè)按應(yīng)收賬款余額的5%提取壞賬準備金。
某企業(yè)年末按照應(yīng)收款項余額的5%提取壞賬準備,該企業(yè)第一年年末的應(yīng)收賬款余額為460000元;第二年7月份應(yīng)收甲公司貨款6000元,只收回4800元,其余確認為壞賬;第二年年末的應(yīng)收款余額為780000元;第三年年末的應(yīng)收款余額為560000元;第四年2月份發(fā)生壞賬6400元;第四年年末應(yīng)收賬款余額為440000元;第五年8月份上年已確認為壞賬的6400元,又收回4000元;第五年年末應(yīng)收賬款余額為670000元。做出每年的會計分錄.
某企業(yè)年末按照應(yīng)收款項余額的5%提取壞賬準備,該企業(yè)第一年年末的應(yīng)收賬款余額為460000元;第二年7月份應(yīng)收甲公司貨款6000元,只收回4800元,其余確認為壞賬;第二年年末的應(yīng)收款余額為780000元;第三年年末的應(yīng)收款余額為560000元;第四年2月份發(fā)生壞賬6400元;第四年年末應(yīng)收賬款余額為440000元;第五年8月份上年已確認為壞賬的6400元,又收回4000元;第五年年末應(yīng)收賬款余額為670000元。做出每年的會計分錄.
某企業(yè)年末按照應(yīng)收款項余額的5%。提取壞賬準備。該企業(yè)第一年年末的應(yīng)收款余額為460000元;第二年7月應(yīng)收甲公司貨款6000元,只收回4800元,其余確認為壞賬;第二年年末的應(yīng)收款余額為780000元;第三年年末的應(yīng)收款余額為560000元;第四年2月份發(fā)生壞賬6400元;第四年年末應(yīng)收賬款余額為440000元;第五年8月份上年已確認為壞賬的6400元,又收回4000元;第五年年末的應(yīng)收賬款余額為670000元。作出相應(yīng)的會計分錄
老師,想問下在金蝶上3月賬在應(yīng)付模塊做了一筆應(yīng)付稅票,4月付款了但是做賬的時候沒做付款單而是直接做了憑證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了想調(diào)整把應(yīng)付平掉,怎么做調(diào)整的這筆呢
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進谷回來打成米售賣出去,,,我進谷收到發(fā)票之后我要怎么做賬,,我們會有庫存商品嗎,,我們打米很多,,怎么做賬好
老師給建筑物固定資產(chǎn)開票,可以不分明細嗎?2個辦公樓,4間平房,1個彩鋼棚,貨物名稱可以直接開:房屋(辦公樓,平房,料棚)數(shù)量7,總金額80萬??梢詥??
建筑施工活動板房租賃開幾個點稅金發(fā)票?
12月6日向A公司銷售一批A商品1500只,每只不含稅售價100元.開具了增值稅專用發(fā)票,款項尚未收到?請問會計分錄這樣寫:借:應(yīng)收賬款—公司169500 貸:主營業(yè)務(wù)收入150000 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項)19500
老師如何區(qū)分在計算預(yù)付年金現(xiàn)值的時候使用這兩個公司P=A??(P/A i n)??(1+i)和P=A??(P/A i n-1)+1
經(jīng)濟增加值的稅后營業(yè)利潤怎么算?
老師,貿(mào)易公司出售貨物,是不是按增值部分的負稅率繳稅就行?比如增值2萬,就交2萬的的稅額?
一般納稅人的城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅是按什么申報的
請問下老師,一般計稅的房開企業(yè),本月有銷售產(chǎn)生應(yīng)交稅金,在專票認證的時候進賬必須是當月取得的專票么?前期月份取得的專票沒有認證,是不是可以當月認證后抵減本月的銷項稅呢