久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

我們工廠錢付完了,普通發(fā)票已經(jīng)收到,車間頂蓋防水會計分錄怎么做

2022-03-08 15:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-08 15:40

你好;? ? ? ?借管理 費用- 維護費 貸銀行存款? ? ?;日常維護 計入? 管理費用去? ?

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好;? ? ? ?借管理 費用- 維護費 貸銀行存款? ? ?;日常維護 計入? 管理費用去? ?
2022-03-08
收到或借原材料或庫存商品(暫估 不含稅金額) 貸應(yīng)付賬款(暫估) 付款時借預(yù)付賬款 貸銀行存款
2020-08-16
你好;? ?1.? ?先買來用的 ; 計入 原材料? ; 2.? ?到時領(lǐng)用在計入制造費用或者生產(chǎn)成本核算 ; 3.? 你們買的 付款了沒有開票 做暫估 ;借原材料- 暫估貸銀行存款? ; 4.? ? ? ? 計入原材料去? ?; 這個是生產(chǎn)必要的材料的話;? 如果只是工具輔料? ?就可以計入周轉(zhuǎn)材料- 低值易耗品去 ; 5.? ? ?收到發(fā)票 在紅沖暫估分錄。 在按發(fā)票做一遍? ?
2022-12-27
你好,先做固定資產(chǎn)增值。然后借:制造費用, 貸:累計折舊
2020-12-21
您好 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2021-01-15
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×