你好,這個(gè)如果沒(méi)有調(diào)整過(guò)的話,數(shù)據(jù)是一樣的。當(dāng)然,如果你一月份和二月份有做過(guò)賬的話,那么數(shù)據(jù)就不一樣了
老師好,問(wèn)一下,這個(gè)月建賬的話,期初余額是填上個(gè)月期末余額嗎?本年累計(jì)借方、貸方數(shù)據(jù)需要錄入嗎?
老師你好,我是四月份新建的賬套,當(dāng)時(shí)建賬套時(shí)沒(méi)有錄取上年年末的數(shù)據(jù),直接用四月出的期初數(shù)當(dāng)?shù)哪瓿鯏?shù),那我1到3月份的收入怎么往賬上補(bǔ)呢,想把這部分收入補(bǔ)到年底
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,現(xiàn)在新建賬套,錄入上年末與上個(gè)月期初數(shù)據(jù),有什么區(qū)別?
去年十月份公司另外新建了一套賬,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)公司其實(shí)以前也有套賬,新做的這套賬沒(méi)有錄期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在這個(gè)賬的數(shù)據(jù)要怎么和以前的賬銜接上呢 報(bào)稅了,重新建賬套財(cái)務(wù)系統(tǒng)沒(méi)導(dǎo)入期初
老師,這個(gè)月從代賬公司接過(guò)來(lái)一個(gè)小規(guī)模的賬,現(xiàn)在需要重新建帳套,錄入期初數(shù)據(jù),我是只需要錄入去年12月的期末余額就可以嗎
老師,個(gè)體戶(hù)要申報(bào)個(gè)稅嗎??
樸 老師6月份購(gòu)入固定資產(chǎn),沒(méi)有折舊,7月份開(kāi)始折舊 現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅,是不是不能一次性扣除,需要等第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表,再填寫(xiě)一次性扣除?
我們是工程行業(yè) 平時(shí)有給員工支出的備用金 這種無(wú)票的可以公對(duì)公轉(zhuǎn)嗎
樸 老師您好~想咨詢(xún)下,公司為一般納稅人,目前稅務(wù)政策:固定資產(chǎn)加速折舊:新購(gòu)置單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的固定資產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn),允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用扣除。如果企業(yè)本月購(gòu)買(mǎi)了100萬(wàn)固定資產(chǎn),獲得增值稅專(zhuān)票。增值稅上,進(jìn)項(xiàng)可以本月抵扣。那企業(yè)所得稅呢?會(huì)計(jì)賬面正常計(jì)提折舊,稅務(wù)上可以在本季度企業(yè)所得稅申報(bào)就全額扣減嗎,還是要等到匯算清繳。實(shí)操上怎么處理?
跟這個(gè)客戶(hù)對(duì)賬,說(shuō)我們多算了3000,如圖,我看了跟申報(bào)表都對(duì)的上,是他們弄錯(cuò)了還是我搞錯(cuò)了?
老師,開(kāi)發(fā)票要補(bǔ)合同和銀行轉(zhuǎn)賬,銀行流水付款方和合同簽約人不是一個(gè)抬頭可以嗎
老師,我們有個(gè)客戶(hù)破產(chǎn)了,應(yīng)收收不回來(lái)了,計(jì)提壞賬怎么做呢?
老師,企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)填寫(xiě)是按哪里的數(shù)據(jù)呢?
老師,從租計(jì)征交房產(chǎn)稅,計(jì)稅依據(jù)是按年的租金收入嗎?
作為商貿(mào)行業(yè)的企業(yè),為什么公司要把入庫(kù)之前的商品發(fā)生的運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、管理費(fèi)等費(fèi)用加到該批貨的商品成本去呢?
老師,您好,我這邊不理解。就是3月份新建賬套,需要把去年年底的數(shù)據(jù)錄進(jìn)去,就錄上年12月期末數(shù)據(jù)嗎? 錄今年2月份的數(shù)據(jù),是需要把期初數(shù)據(jù),本年數(shù)據(jù)錄入還是怎樣???
這個(gè)不需要把去年的數(shù)據(jù)輸入的,只需要你把二月份的數(shù)據(jù)輸入進(jìn)去。
我問(wèn)得是兩個(gè)問(wèn)題。問(wèn)題1:就是去年12月份的賬是代理記賬做的,現(xiàn)在需要新建賬套,把1—3月份的賬做起來(lái)。問(wèn)題2:之前2月份的賬做了,賬套不見(jiàn)了,需要錄入數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)需要錄哪些進(jìn)去
稍等一下,我看一下你的問(wèn)題