你好? ?有的? ?借成本費(fèi)用科目 貸營(yíng)業(yè)外收入??

老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人是不是每月收入小于10萬(wàn)并且開(kāi)了發(fā)票做分錄是不是借銀行,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅減免稅額,然后結(jié)轉(zhuǎn)借減免稅額,貸營(yíng)業(yè)外收入
請(qǐng)問(wèn)老師,業(yè)主給我們減免1個(gè)月房租,請(qǐng)問(wèn)這一個(gè)月房租該怎樣做賬?營(yíng)業(yè)外收入嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,業(yè)主減免1個(gè)月房租,如果記入營(yíng)業(yè)外收入的話(huà),借方應(yīng)該是什么?
請(qǐng)問(wèn)老師:小規(guī)模500萬(wàn)以?xún)?nèi)減免增值稅的會(huì)計(jì)分錄: 已10萬(wàn)為列: 第一種:1.借:應(yīng)收賬款(銀行存款)200000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 5825.24 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 194174.76 2.月底:借:應(yīng)交稅費(fèi) _應(yīng)交增值稅_減免增值稅5825.24 貸:營(yíng)業(yè)外收入_減免收入5825.24 第二種處理方式: 借:應(yīng)收賬款(銀行存款)200000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 200000 請(qǐng)問(wèn)老師:這兩種處理業(yè)務(wù)分錄的方式對(duì)嗎?或者說(shuō)應(yīng)該選擇哪一種處理方式才正確?
老師您好,我想問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人減按1%征收率征稅,這個(gè)分錄怎么寫(xiě)借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅還是營(yíng)業(yè)外收入(減免稅款呢)
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專(zhuān)業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專(zhuān)業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?


老師,房租期間2021.07.10-2022.07.09,減免1個(gè)月房租,當(dāng)時(shí)付款時(shí),未能及時(shí)將減免入賬,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在該如何做賬呢?
你好 借以前年度損益 調(diào)整 貸以前年度損益 調(diào)整 營(yíng)業(yè)外收入??
老師,我們資產(chǎn)負(fù)債表中沒(méi)有以前年度損益調(diào)整
你好 這個(gè)科目沒(méi)有余額 期末轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了?