你好? ?有的? ?借成本費(fèi)用科目 貸營(yíng)業(yè)外收入??
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人是不是每月收入小于10萬并且開了發(fā)票做分錄是不是借銀行,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅減免稅額,然后結(jié)轉(zhuǎn)借減免稅額,貸營(yíng)業(yè)外收入
請(qǐng)問老師,業(yè)主給我們減免1個(gè)月房租,請(qǐng)問這一個(gè)月房租該怎樣做賬?營(yíng)業(yè)外收入嗎?
請(qǐng)問老師,業(yè)主減免1個(gè)月房租,如果記入營(yíng)業(yè)外收入的話,借方應(yīng)該是什么?
請(qǐng)問老師:小規(guī)模500萬以內(nèi)減免增值稅的會(huì)計(jì)分錄: 已10萬為列: 第一種:1.借:應(yīng)收賬款(銀行存款)200000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 5825.24 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 194174.76 2.月底:借:應(yīng)交稅費(fèi) _應(yīng)交增值稅_減免增值稅5825.24 貸:營(yíng)業(yè)外收入_減免收入5825.24 第二種處理方式: 借:應(yīng)收賬款(銀行存款)200000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 200000 請(qǐng)問老師:這兩種處理業(yè)務(wù)分錄的方式對(duì)嗎?或者說應(yīng)該選擇哪一種處理方式才正確?
老師您好,我想問一下,小規(guī)模納稅人減按1%征收率征稅,這個(gè)分錄怎么寫借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅還是營(yíng)業(yè)外收入(減免稅款呢)
報(bào)關(guān)單中,有視同內(nèi)銷,有出口退稅,問申報(bào)出口貨物明細(xì)表時(shí)候,視同內(nèi)銷的也要填寫嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費(fèi),物業(yè)公司開具增值稅專票“企業(yè)管理費(fèi)-預(yù)收賬款-物業(yè)費(fèi)“ 1. 開具預(yù)收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開具物業(yè)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票
老師就是我們開了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對(duì)嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個(gè)對(duì)了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購(gòu)貨付訂金600欠1000 ,某B人購(gòu)貨700元沖某A人貨款,某C人購(gòu)貨280沖某A人貨款 這個(gè)是怎么寫分錄?
老師,我們公司搞活動(dòng),充值299卡,這個(gè)季度每次來就免門票,每次門票49元。當(dāng)時(shí)收到這個(gè)錢的時(shí)候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動(dòng)結(jié)束了,該不該把這個(gè)299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個(gè)門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開了發(fā)票之后,后面會(huì)有一個(gè)交付,這個(gè)是個(gè)什么意思,我需要操作什么嗎?
報(bào)關(guān)單中有2項(xiàng)商品,第一項(xiàng)是視同內(nèi)銷,第2項(xiàng)出口退稅,問在申報(bào)出口明細(xì)表時(shí)候,出口貨物報(bào)關(guān)單號(hào)18位+0+項(xiàng)號(hào),這個(gè)項(xiàng)號(hào)是01還是02?
老師好,本開六個(gè)點(diǎn)票,讓開九個(gè)點(diǎn)票,說差3個(gè)點(diǎn)會(huì)單獨(dú)給老總,意思老總賺取這3個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問這賺取的3個(gè)點(diǎn)咋賬務(wù)處理?感謝
老師,房租期間2021.07.10-2022.07.09,減免1個(gè)月房租,當(dāng)時(shí)付款時(shí),未能及時(shí)將減免入賬,請(qǐng)問現(xiàn)在該如何做賬呢?
你好 借以前年度損益 調(diào)整 貸以前年度損益 調(diào)整 營(yíng)業(yè)外收入??
老師,我們資產(chǎn)負(fù)債表中沒有以前年度損益調(diào)整
你好 這個(gè)科目沒有余額 期末轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了?