你好,該企業(yè)的營業(yè)收入=150萬元

甲企業(yè)2018年5月營業(yè)收人900萬元,營業(yè)利潤150萬元,投資收益10萬元,營業(yè)外收人10萬元,營業(yè)外支出3方元,無納稅調(diào)整事項(xiàng)。已知該企業(yè)適用的所得稅稅率為25%,則該企業(yè)當(dāng)月的營業(yè)利潤率和凈利率分別是
甲企業(yè)2018年5月營業(yè)收入150萬元,投資收益10萬元,營業(yè)外收入10萬元,營業(yè)外支出5萬元,無納稅調(diào)整事項(xiàng)。已知該企業(yè)適用所得稅稅率為25%,側(cè)該企業(yè)的營業(yè)收入是幾萬元
甲企業(yè)2018年5月營業(yè)收入150萬元,投資收益10萬元,營業(yè)外收入10萬元,營業(yè)外支出5萬元,無納稅調(diào)整事項(xiàng)。已知該企業(yè)適用所得稅稅率為25%,側(cè)該企業(yè)的營業(yè)收入是幾萬元
甲企業(yè)2018年5月營業(yè)收入900萬元,營業(yè)利潤150萬元,投資收益10萬元,營業(yè)外收入10萬元,營業(yè)外支出5萬元,無納稅調(diào)整事項(xiàng)。已知該企業(yè)適用的所得稅稅率為25%,則該企業(yè)當(dāng)月的營業(yè)利潤率和凈利潤率分別是多少
某企業(yè)本年度主營業(yè)務(wù)收入為4930萬元,營業(yè)成本為2450萬元,其他業(yè)務(wù)收入為20萬元其他業(yè)務(wù)成本為10萬元,管理費(fèi)用600萬元,銷售費(fèi)用25萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用為10萬元,稅金及附加為50萬元,營業(yè)外收入為20萬元,營業(yè)外支出為10萬元,所得稅稅率為25%。假定無納稅調(diào)整事項(xiàng),(計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年度的利潤總額、所得稅費(fèi)用、凈利潤。)
發(fā)票申請調(diào)額,是含稅金額還是不含稅金額
行政事業(yè)單位在10月已收到職工婦女保險(xiǎn)發(fā)票并支付費(fèi)用,在11月被對方告知之前的發(fā)票已作廢,并重開。怎么做賬務(wù)處理
老師,目前只有序時(shí)賬和申報(bào)表,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)序時(shí)賬的租賃金額比申報(bào)的印花稅要少,要怎么找到差額呢,謝謝
老師,比如我們用的是聚水潭系統(tǒng)。新增商品的sku編碼是一般怎么設(shè)置的確保編碼唯一?這個(gè)sku編碼跟平臺核對數(shù)量或者金額時(shí)怎樣能匹配上?
您好,10月個(gè)稅已經(jīng)申報(bào),稅款也交了,現(xiàn)在可以更正申報(bào)嗎?沒有退稅,不影響稅款,只是增加了幾個(gè)人。
收據(jù)重復(fù)寫給甲方會(huì)不會(huì)有稅務(wù)或者法律上的問題
我司為建筑公司,24年個(gè)稅申報(bào)40萬,其中包含工人班組工資,所得稅匯算工資薪金60萬。其中包含分公司工資,問題:1、申報(bào)殘保金按照總公司賬列應(yīng)付職工薪酬為依據(jù)?2、以個(gè)稅申報(bào)為依據(jù),但剔除分公司工資薪金金額?3、以所得稅匯算為準(zhǔn),剔除分公司金額?
#提問#老師 房地產(chǎn)開發(fā)公司可以購買構(gòu)造泵嗎?可以的話走什么科目?
您好,老師!你像我們這些對公打款的業(yè)務(wù)在付款之前我們要求對方單位把這個(gè)發(fā)票開出來之后再付款,這樣子要求過分嗎?還有些是像維保換件的,他們這些工作已經(jīng)先完成了就等著結(jié)款了,然后我們財(cái)務(wù)現(xiàn)在要求他把發(fā)票必須先開出來,再跟他們打款這樣要求合理嗎?
老師,報(bào)銷電動(dòng)三輪車換電池費(fèi)用,需要什么手續(xù)嗎?需不需要掛在公司名下,

