你好!工資薪金是填扣除五險(xiǎn)一金前的金額(就是每月工資表應(yīng)發(fā)工資欄金額累計(jì))
個(gè)人所得稅是還未扣除五險(xiǎn)一金,專項(xiàng)附加扣除的金額去找稅率,還是扣除五險(xiǎn)一金,專項(xiàng)附加扣除找稅率呢?
申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候收入金額填寫扣掉五險(xiǎn)一金的金額還是未扣五險(xiǎn)一金絲金額
個(gè)人所得稅匯算清繳工資薪金是填扣除五險(xiǎn)一金前的金額還是扣除五險(xiǎn)一金后的金額還是填實(shí)際收到的金額?
老師,自然人個(gè)稅扣繳系統(tǒng),申報(bào)收入是扣除五險(xiǎn)一金之前的金額,還是五險(xiǎn)一金之后的金額?謝謝
申報(bào)個(gè)稅金額是實(shí)際發(fā)放金額還是扣除五險(xiǎn)一金前的金額
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,后期會給對方開票,區(qū)分開會展費(fèi)和電動車的發(fā)票給客戶,這樣就不用視同銷售了是吧?客戶贊助的2萬需要入賬體現(xiàn)嗎?這邊做的會計(jì)分錄→收到電動車發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)→個(gè)人所得稅1,次月繳納個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅1貸:銀行1。這樣簡單化做可以嗎?贊助的2萬需要體現(xiàn)入賬嗎?麻煩詳細(xì)回單一下,已經(jīng)咨詢老師一個(gè)早上了,還是不明白
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,后期會給對方開票,區(qū)分開會展費(fèi)和電動車的發(fā)票給客戶,這樣就不用視同銷售了是吧?客戶贊助的2萬需要入賬體現(xiàn)嗎?這邊做的會計(jì)分錄→收到電動車發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)→個(gè)人所得稅1,次月繳納個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅1貸:銀行1。這樣簡單化做可以嗎?贊助的2萬需要體現(xiàn)入賬嗎?麻煩詳細(xì)回單一下,已經(jīng)咨詢老師一個(gè)早上了,還是不明白
老師好,預(yù)收款如何區(qū)分賬齡,金蝶云星空可以實(shí)現(xiàn)嘛?
我想問一下3月17日的報(bào)銷差旅費(fèi)的合計(jì)是9113304,還是13304?
老師,如果公司把使用過的二手車出售給另一家公司,除了二手市場開具的發(fā)票 公司也要開一張發(fā)票 而且要繳納13%增值稅 印花稅 是吧
老師好,金蝶云星空的存貨庫齡表有嗎,在哪個(gè)位置?
個(gè)體戶年收入達(dá)到500萬后,自動轉(zhuǎn)為一般納稅人?還是人為去稅務(wù)局變更呢?
老師您好,公司有軟著的話,開票會帶有軟著嗎
老師您好,我公司有無資質(zhì)不夠,所以有些標(biāo)就找了母公司去幫忙投標(biāo)簽訂合同。母公司支付了投標(biāo)費(fèi)500元。然后母公司給我們開了一張500元的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票給我公司,從我們這結(jié)算這個(gè)投標(biāo)費(fèi)用。那這個(gè)我放什么費(fèi)用合適呢?謝謝老師
固定資產(chǎn)無殘值,折舊金額和固定資產(chǎn)原值一致,報(bào)廢該固定資產(chǎn)怎么做分錄,固定資產(chǎn)無清理費(fèi)用,固定資產(chǎn)清理為0
那五險(xiǎn)一金在哪里填報(bào)?
填寫到專項(xiàng)扣除欄內(nèi)。
專項(xiàng)扣除沒看到這項(xiàng)
不然,就匯總填入扣除欄,即可。