你好,企業(yè)所得稅是季度報表,這個月沒有是正常的
老師,律師事務(wù)所的稅務(wù)申報,只看見個稅增值稅附加稅申報等。沒見企業(yè)所得稅申報。是不是有問題
老師,小規(guī)模是不是沒有增值稅申報,只有季度企業(yè)所得稅申報
律師事務(wù)所 不繳納企業(yè)所得稅 但是有 企業(yè)所得稅的申報項目 怎么填列申報呢 是0申報嗎 還是?
老師 23年按期申報,我只看到有季度企業(yè)所得稅報表,增值稅申報表,沒有企業(yè)所得稅年報表對的吧
您好,老師,公司2個月是0經(jīng)營,財務(wù)沒有申報增值稅及附加稅費申報表和個人所得稅扣繳申報表和企業(yè)所得稅月(季)申報表,怎么填寫
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認預(yù)計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)兀皇菣C構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
不是啊 是一直沒有。稅局已申報沒有記錄
是不是需要申報經(jīng)營所得稅?
這個在哪里申報 不是個體才申請經(jīng)營所得稅
這個是在自然人電子稅務(wù)局。你進去看看
不是在工資薪金申報是吧。
不是的,那個個人所得稅
自然人電子稅務(wù)局?,F(xiàn)在公司是以小規(guī)模納稅人的名義繳納了增值稅的。
嗯。按照你的說法,稅務(wù)局應(yīng)該是給核定了經(jīng)營所得稅
增值稅和企業(yè)所得稅。分別按不同的方式嗎。在哪里看是否核定了經(jīng)營所得稅
這個得跟稅務(wù)局聯(lián)系
萬一是漏報了就尷尬了
經(jīng)營所得稅。是怎么算的啊
跟一般企業(yè)的所得稅申報一樣,收入,成本,有個綜合所得。你進去看看,按照賬務(wù)據(jù)實申報就可以
你聯(lián)系下稅管員,讓他幫忙查查
是個人名義申報經(jīng)營所得稅的意思嗎
也是企業(yè)名義的,只是核定在自然人電子稅務(wù)局里面。