你好需要計算做好了給你
某酒類生產(chǎn)企業(yè)(以下簡稱甲企業(yè))為增值稅一般納稅人,2020年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向某煙酒專賣店銷售糧食白酒20噸,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅收入300萬元;(2)銷售啤酒20噸,取得不含稅收入5.8萬元,收取包裝物押金0.3萬元;(3)將自產(chǎn)的白酒1噸發(fā)放給職工做福利,該類白酒無同類貨物的銷售價格,其不含稅成本為每噸0.4萬元,成本利潤率5%。(4)將自產(chǎn)的甲類啤酒1噸發(fā)放給職工做福利,該類啤酒無同類貨物的銷售價格,其不含稅成本為每噸0.4萬元,成本利潤率10%。(說明:白酒消費稅稅率為20%加0.5元/500克;甲類啤酒定額稅率為250元/噸,乙類啤酒定額稅率為220元/噸)。要求:根據(jù)上述材料,回答下列問題。(1)計算本月甲企業(yè)向?qū)Yu店銷售白酒應(yīng)繳納消費稅。(2)計算銷售啤酒應(yīng)該繳納的消費稅。(3)計算發(fā)放給職工的白酒應(yīng)繳的納消費稅。(4)計算發(fā)放給職工的啤酒應(yīng)繳的納消費稅和增值稅。
4.小能酒廠(增值稅一般納稅人)2021年3月份將自產(chǎn)甲類啤酒20噸發(fā)放給職工作福利,其成本5000元/噸;另外,2月份將自產(chǎn)高粱類白酒1噸(2000斤)發(fā)放給職工作福利,其成本9000元/噸,成本利潤率10%。(甲類啤酒消費稅每噸稅額250元)要求:(1)計算甲類啤酒發(fā)放職工福利應(yīng)納的消費稅和增值稅; (2)計算白酒發(fā)放職工福利應(yīng)納的消費稅和增值稅。
甲酒廠為增值稅一般納稅人,2019.6月份相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)將自產(chǎn)瓶裝薯類白酒1噸發(fā)給職工做福利,此型號白酒為本企業(yè)新產(chǎn)品,尚無同類產(chǎn)品銷售價格,其生產(chǎn)成本為4000/噸,成本利潤率為5%。 (2)銷售自產(chǎn)A牌號啤酒20噸,啤酒出廠不含稅價格為2800元/噸。 要求: (1)計算發(fā)放職工福利應(yīng)納的消費稅與增值稅額,并編制會計分錄。 (2)計算銷售啤酒應(yīng)納的消費稅額并編制與消費稅相關(guān)的會計分錄。
某酒廠(増值稅一般納稅人,增值稅稅率13%)某月有關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售B牌啤酒50噸,出廠價(不含稅)為2000元/噸。(2)將B牌啤酒5噸無償贈送,用于社區(qū)活動(5噸A牌啤酒的生產(chǎn)成本為6000元)。(3)將一批自產(chǎn)的葡萄酒無償贈送某企業(yè),該批葡萄酒生產(chǎn)成本為9975元,無同類產(chǎn)品市場銷售價格。啤酒消費稅率為220元/噸,葡萄酒消費稅率為5%,成本利潤率5%。要求計算:1.該酒廠本月應(yīng)納消費稅額。2.増值稅銷項稅額。
練習(xí)三某酒廠(增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%某月有關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售B牌啤酒50噸,出廠價(不含稅)為2000元/噸。貨款未收。(2)將B牌啤酒5噸無償贈送,用于社區(qū)活動(5噸A牌啤酒的生產(chǎn)成本為6000元)。(3)將一批自產(chǎn)的葡萄酒無償贈送某企業(yè),該批有萄酒生產(chǎn)成本為9975元,無同類產(chǎn)品市場銷售價格。啤酒消費稅率為220元/噸,葡萄酒消費稅率為5%成本利潤率5%。要求:編制相關(guān)會計分錄
,我公司進(jìn)口了銅磚,銅磚包含了黃金部分,金是免稅,所以進(jìn)口增值稅只收了非黃金部分,我們做貿(mào)易賣出去,開了黃金免稅發(fā)票和非黃金征稅發(fā)票,所以進(jìn)口增值稅要不要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
個體戶只開銀行公戶,開發(fā)票,不做稅務(wù)登記會怎么樣呢 可以的嗎
老師,有個員工2024年年收入超12萬,7月我去稅務(wù)給她刪了一個月5000元工資,現(xiàn)在收入應(yīng)該是低于12萬,但是稅務(wù)局后臺還是顯示她12萬多的工資未變,她本人也沒在6月30日前做過個人所得稅匯算清繳?,F(xiàn)在讓她在個稅APP上補(bǔ)做2024年個稅匯算可以嗎,金額會不會就變過來低于12萬了,這個我也沒做過。有疑問?
公司中途建賬之前買的電焊機(jī)要怎么入賬電焊機(jī)500元
老師辦理跨區(qū)域外徑證合同金額填的9萬,開了發(fā)票9萬,甲方說發(fā)票金額少了,應(yīng)該是10萬,可以在原來外經(jīng)證的基礎(chǔ)上再預(yù)繳外經(jīng)證1萬的稅金嗎
請問有經(jīng)驗的老師,企業(yè)未按時報工商年報,列入異常狀態(tài),解鎖需要提供審計報告等,請問這個審計報告主要記錄的是什么東西?為什么要這個年審報告?。恐x謝
公司變更地址怎么變更,省內(nèi)遷移
老師,請問,我公司有個員工上個月交了個稅,這個月也要交個稅,,在個人所得稅申報系統(tǒng)里面有個已繳稅額,這個是要填上個月的已經(jīng)的稅額嗎
現(xiàn)在還沒開課,實操老師會給嘛,
速達(dá)軟件3000是需要花錢買?
1.借應(yīng)付職工薪酬6645 貸庫存商品4000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅845 -應(yīng)交消費稅1800
2)計算銷售啤酒應(yīng)納的消費稅20*220=4400 借稅金及附加4400 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅4400