你好需要計(jì)算做好了給你

某酒類生產(chǎn)企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱甲企業(yè))為增值稅一般納稅人,2020年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向某煙酒專賣店銷售糧食白酒20噸,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅收入300萬(wàn)元;(2)銷售啤酒20噸,取得不含稅收入5.8萬(wàn)元,收取包裝物押金0.3萬(wàn)元;(3)將自產(chǎn)的白酒1噸發(fā)放給職工做福利,該類白酒無(wú)同類貨物的銷售價(jià)格,其不含稅成本為每噸0.4萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率5%。(4)將自產(chǎn)的甲類啤酒1噸發(fā)放給職工做福利,該類啤酒無(wú)同類貨物的銷售價(jià)格,其不含稅成本為每噸0.4萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率10%。(說(shuō)明:白酒消費(fèi)稅稅率為20%加0.5元/500克;甲類啤酒定額稅率為250元/噸,乙類啤酒定額稅率為220元/噸)。要求:根據(jù)上述材料,回答下列問(wèn)題。(1)計(jì)算本月甲企業(yè)向?qū)Yu店銷售白酒應(yīng)繳納消費(fèi)稅。(2)計(jì)算銷售啤酒應(yīng)該繳納的消費(fèi)稅。(3)計(jì)算發(fā)放給職工的白酒應(yīng)繳的納消費(fèi)稅。(4)計(jì)算發(fā)放給職工的啤酒應(yīng)繳的納消費(fèi)稅和增值稅。
4.小能酒廠(增值稅一般納稅人)2021年3月份將自產(chǎn)甲類啤酒20噸發(fā)放給職工作福利,其成本5000元/噸;另外,2月份將自產(chǎn)高粱類白酒1噸(2000斤)發(fā)放給職工作福利,其成本9000元/噸,成本利潤(rùn)率10%。(甲類啤酒消費(fèi)稅每噸稅額250元)要求:(1)計(jì)算甲類啤酒發(fā)放職工福利應(yīng)納的消費(fèi)稅和增值稅; (2)計(jì)算白酒發(fā)放職工福利應(yīng)納的消費(fèi)稅和增值稅。
甲酒廠為增值稅一般納稅人,2019.6月份相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)將自產(chǎn)瓶裝薯類白酒1噸發(fā)給職工做福利,此型號(hào)白酒為本企業(yè)新產(chǎn)品,尚無(wú)同類產(chǎn)品銷售價(jià)格,其生產(chǎn)成本為4000/噸,成本利潤(rùn)率為5%。 (2)銷售自產(chǎn)A牌號(hào)啤酒20噸,啤酒出廠不含稅價(jià)格為2800元/噸。 要求: (1)計(jì)算發(fā)放職工福利應(yīng)納的消費(fèi)稅與增值稅額,并編制會(huì)計(jì)分錄。 (2)計(jì)算銷售啤酒應(yīng)納的消費(fèi)稅額并編制與消費(fèi)稅相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
某酒廠(増值稅一般納稅人,增值稅稅率13%)某月有關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售B牌啤酒50噸,出廠價(jià)(不含稅)為2000元/噸。(2)將B牌啤酒5噸無(wú)償贈(zèng)送,用于社區(qū)活動(dòng)(5噸A牌啤酒的生產(chǎn)成本為6000元)。(3)將一批自產(chǎn)的葡萄酒無(wú)償贈(zèng)送某企業(yè),該批葡萄酒生產(chǎn)成本為9975元,無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格。啤酒消費(fèi)稅率為220元/噸,葡萄酒消費(fèi)稅率為5%,成本利潤(rùn)率5%。要求計(jì)算:1.該酒廠本月應(yīng)納消費(fèi)稅額。2.増值稅銷項(xiàng)稅額。
練習(xí)三某酒廠(增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%某月有關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售B牌啤酒50噸,出廠價(jià)(不含稅)為2000元/噸。貨款未收。(2)將B牌啤酒5噸無(wú)償贈(zèng)送,用于社區(qū)活動(dòng)(5噸A牌啤酒的生產(chǎn)成本為6000元)。(3)將一批自產(chǎn)的葡萄酒無(wú)償贈(zèng)送某企業(yè),該批有萄酒生產(chǎn)成本為9975元,無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格。啤酒消費(fèi)稅率為220元/噸,葡萄酒消費(fèi)稅率為5%成本利潤(rùn)率5%。要求:編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)體工商戶有工資薪金申報(bào),經(jīng)營(yíng)者的個(gè)人信息采集可以刪除嗎?經(jīng)營(yíng)者也需要報(bào)工資嗎?
老師您好,關(guān)于黨建經(jīng)費(fèi)的計(jì)提,什么時(shí)候可以結(jié)束計(jì)提呢
快賬財(cái)務(wù)軟件多少錢,要入會(huì)計(jì)分錄嗎
美甲服務(wù)開(kāi)票怎么開(kāi),發(fā)票內(nèi)容,大類和小類
老師,公司買了一輛賓利轎車,可是稅前抵扣嗎
老師,現(xiàn)在的受益人備案,如何操作?
小規(guī)模納稅人,這個(gè)月開(kāi)票預(yù)計(jì)開(kāi)160萬(wàn),要交1個(gè)點(diǎn)的增值稅和附加稅12個(gè)點(diǎn)除以2的稅嗎?
老師,我們老板問(wèn)我一些機(jī)器改造費(fèi)用,我是按內(nèi)賬告訴他,還是外賬。有些沒(méi)有票用其他油票和其他的代替的。
老師,賬面已經(jīng)沒(méi)有錢了,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入后導(dǎo)致本年利潤(rùn)有14萬(wàn),這個(gè)繳納完企業(yè)所得稅后,股東還要繳納20%的個(gè)稅嗎?
老師,殘保金要怎么申報(bào)?是用去年的數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)嗎?


1.借應(yīng)付職工薪酬6645 貸庫(kù)存商品4000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅845 -應(yīng)交消費(fèi)稅1800
2)計(jì)算銷售啤酒應(yīng)納的消費(fèi)稅20*220=4400 借稅金及附加4400 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅4400