同學(xué),你好,1、購(gòu)入雞蛋用于銷售且取得對(duì)應(yīng)發(fā)票時(shí): 借:庫(kù)存商品——雞蛋 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款(或消耗性生物資產(chǎn)) 2、購(gòu)入雞蛋用于員工福利且取得對(duì)應(yīng)發(fā)票時(shí): 借:管理費(fèi)用——福利費(fèi)(根據(jù)費(fèi)用所屬部門計(jì)入相關(guān)科目) 貸:應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi) 貸:銀行存款

3月編制1月2月雞蛋錢,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
3、20x1年10月1日,某小企業(yè)借入一筆期限為6個(gè)月的短期借款,借款本金為50000元,年利率為6%,按月計(jì)提利息,按季度支付利息,到期歸還借款。要求:(1)編制20x1年10月1日借款的會(huì)計(jì)分錄。(2)編制20x1年10月計(jì)提利息的會(huì)計(jì)分錄。(3)編制20x1年12月31日支付利息的會(huì)計(jì)分錄。(4)編制20x2年3月31日歸還借款并支付利息的會(huì)計(jì)分錄
甲公司2021年3月1日向A單位銷售產(chǎn)品一批,發(fā)票上價(jià)款50000元,增值稅8500元,付款條件為“2/10,1/20,N/30”(現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)。要求:(1)編制甲公司3月1日銷售產(chǎn)品時(shí)的會(huì)計(jì)分錄;(2)如果A單位在3月6日付款,編制甲公司相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄;(3)如果A單位在3月16日付款,編制甲公司相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄;(4)如果A單位在3月26日付款,編制相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄。
甲公司2021年3月1日向A單位銷售產(chǎn)品一批,發(fā)票上價(jià)款50000元,增值稅8500元,付款條件為“2/10,1/20,N/30”(現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)。要求:(1)編制甲公司3月1日銷售產(chǎn)品時(shí)的會(huì)計(jì)分錄;(2)如果A單位在3月6日付款,編制甲公司相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄;(3)如果A單位在3月16日付款,編制甲公司相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄;我想知道是怎么算的分錄我知道怎么寫(xiě)
2月采購(gòu)商品,3月到票,2月會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),3月會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清


同學(xué),你好,正常分錄,養(yǎng)殖的話,一般借:消耗性生物資產(chǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款