同學(xué)你好 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
老師好,我家一般納稅人,我把福利費(fèi)的專(zhuān)票認(rèn)證了,請(qǐng)問(wèn)福利費(fèi)的分錄,和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄該怎么做,謝謝
老師!職工福利收到了進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,當(dāng)月已經(jīng)抵扣,并且當(dāng)月做了,這樣的轉(zhuǎn)出分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。這樣做對(duì)嗎?
老師好!我是一般納稅人,收到一張專(zhuān)票,但用于職工福利,已統(tǒng)一認(rèn)證,應(yīng)交稅費(fèi)的分錄怎做,怎樣做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄?求教!
老師好!我收到一張專(zhuān)票,已認(rèn)證,但用于職工福利的,怎做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,求會(huì)計(jì)分錄,謝謝!
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證了,到?jīng)]有收到發(fā)票也沒(méi)報(bào)銷(xiāo),認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了怎么做賬,外購(gòu)商品用于職工福利,進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證又轉(zhuǎn)出了了怎么做分錄
老師好,異地預(yù)交增值稅和附加稅該怎么做分錄呢?摘要該怎么寫(xiě)呢
老師,現(xiàn)在查出4月份的一張銷(xiāo)售發(fā)票沒(méi)有入賬,現(xiàn)在直接在7月份記賬可以不?還是必須調(diào)整4月份的賬,修改電子稅務(wù)局的申報(bào)表?
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以設(shè)置為法人嗎
那個(gè)農(nóng)房建設(shè)公司,他的成本是工資,那工資呢
老師有成本核算品種法的核算表模版嗎
老師啊,我們是分包,然后付給總包錢(qián),然后總包拿著則個(gè)錢(qián)去燃?xì)赓M(fèi),后面這個(gè)錢(qián)要從分包款里面加回來(lái)的,我現(xiàn)在賬面上想問(wèn)下,付給總包的錢(qián)是計(jì)入往來(lái)款嘛,是計(jì)入應(yīng)收賬款還是應(yīng)付賬款?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓的分額,注冊(cè)資本金2000萬(wàn),轉(zhuǎn)讓2000萬(wàn),股權(quán)轉(zhuǎn)讓的份額填2000萬(wàn)嗎
去年公司賣(mài)了固定資產(chǎn)(貨車(chē)),當(dāng)時(shí)同事只做了一筆借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入和應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,沒(méi)有先將固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)清理”科目,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)累計(jì)折舊,之后才是做收回價(jià)款和做損益處理。按未開(kāi)具發(fā)票報(bào)了稅,今天發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了要怎么處理?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司有實(shí)繳資本,然后轉(zhuǎn)讓新股東時(shí)候可以把銀行賬戶(hù)錢(qián)退給老股東嗎
答案中2%的稅率咋來(lái)的?