收不回來(lái)的情況下,你們單位承擔(dān)的借營(yíng)業(yè)外支出貸其他應(yīng)交款。
上月末已經(jīng)計(jì)提了員工社保,但由于余額不足社保扣款失敗,醫(yī)療保險(xiǎn)未扣款,員工這月初因離職做了社保減員,已經(jīng)計(jì)提的醫(yī)療保險(xiǎn)怎么處理,多謝
員工離職,社保的失業(yè)保險(xiǎn)退不了了,現(xiàn)在賬上其他應(yīng)交款有借方余額,怎么平掉
老師,就是社保退費(fèi),公司同事離職了,退費(fèi)金額沒(méi)辦法給退回去了,公司員工失業(yè)保險(xiǎn)應(yīng)繳155.70,公司實(shí)繳了151.02~和養(yǎng)老保險(xiǎn)應(yīng)繳納4140.72,實(shí)繳4016.64 分錄能這樣寫(xiě)嘛? 借:管理費(fèi)用-社會(huì)統(tǒng)籌8485(351+100.72+8033.28) 其他應(yīng)付款-個(gè)人統(tǒng)籌4296.42(應(yīng)交155.7+4140.72) 貸:銀行存款12652.72 營(yíng)業(yè)外收入128.70(4.62+124.08應(yīng)退離職員工)
老師好,請(qǐng)教下,交社保做了分錄是,借應(yīng)付職工薪酬社保,貸方銀行存款,少做了一筆借其他應(yīng)收款員工社保,怎么調(diào)整分錄啊,現(xiàn)在其他應(yīng)收款員工社保借方余額為負(fù)數(shù)
請(qǐng)問(wèn)老師,其它應(yīng)收款-失業(yè)保險(xiǎn)借方有余額,其它應(yīng)收款-養(yǎng)老保險(xiǎn)貸方有余額,找不到原因了,怎么調(diào)平?
老師 您好 我想問(wèn)一下 銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),我還需要計(jì)提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個(gè)體戶(hù)開(kāi)票收入一個(gè)季度不超30萬(wàn),員工都不交社保。實(shí)際員工27人,薪資一個(gè)月9萬(wàn)左右 如果我把個(gè)稅按照實(shí)際的申報(bào),那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報(bào)幾個(gè)人
2024年暫估了材料489個(gè)20000元,現(xiàn)在回票了489個(gè)17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒(méi)數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個(gè)景區(qū),里面的收入有門(mén)票,有自動(dòng)售賣(mài)機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費(fèi)支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫(kù)存余額, 就針對(duì)這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個(gè)課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提?
這個(gè)答案是不是給錯(cuò)了,b是錯(cuò)誤的吧
老師,公司買(mǎi)的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫(xiě)著預(yù)付卡,還涉及個(gè)稅嗎?我做賬是:借管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸銀行存款
土地使用權(quán)轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)采用哪種攤銷(xiāo)方式更方便,土地使用權(quán)期限是按照50年計(jì)算嗎?
失業(yè)保險(xiǎn)公司和個(gè)人都要繳納,借營(yíng)業(yè)外支出38,貸其他應(yīng)交款-個(gè)人18,管理費(fèi)用-社保18,這樣平掉就可以了嗎?
對(duì)的是的,是這么做的。