你好;? 那你就現(xiàn)在補做 繳納分錄 。 然后去補計提分錄才行的? ;跨年了要走以前年度損益調(diào)整科目??

問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經(jīng)認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
您好老師,我這有一家建筑企業(yè),現(xiàn)在有包工頭給我公司干活,包工頭去稅務(wù)代開的發(fā)票給我公司,開的工程款的發(fā)票,還有一些稅收完稅證明(個人所得稅、印花稅、增值稅和附加稅)這些怎么做會計分錄呢?
老師我問一個問題就是我去年12月完稅證明沒有入賬增值稅和附加稅還有工會經(jīng)費、印花稅、環(huán)境保護費這些都沒入賬怎么調(diào)整呢具體會計分錄怎么做
四月份6稅2費退稅提交,我們當時直接是抵欠稅費,未作賬務(wù)處理,賬面就一直掛著還有稅費未交但實際是二沒有欠稅費,現(xiàn)12月份想做調(diào)整,增值稅附加稅印花稅的差額應(yīng)該怎么用會計分錄體現(xiàn)出來?應(yīng)該怎么寫分錄,多謝
老師,我是一家小規(guī)模公司,業(yè)務(wù)少做的手工賬,上個季度,我忘記計提增值稅,增值稅附加,印花稅,還有工會經(jīng)費。這個季度這些都繳納了,會計分錄我怎么做?我還要計提嗎,還是直接實繳的做
老師,我單位接受了個體戶勞務(wù)費發(fā)票,稅務(wù)局如果要查賬的話,都需要準備什么材料?
請問工會經(jīng)費多久可以申請返回?
老師,收到客戶的模具開發(fā)費,客人不同意后期將這筆費用分攤到產(chǎn)品成本中,賬上多了這次預(yù)收款該怎么處理呢
誰問開票銀行和收款銀行不一致可以嗎?開票銀行填的基本戶,用的一般戶收的款,普票
支付貸款利息,計哪個科目
24年計提了4000 的計提費用,在24年匯算清繳時已調(diào)增,25年沖銷掉了這4000,又計提了2000,25年計提費用就是負2000,請問25年匯算清繳的時候要不要調(diào)增,還是說因為負數(shù),就不用做調(diào)整了
請問為了銷售賣給客戶的資料費算主營收入還是其他營業(yè)收入?
請問小規(guī)模如果當月有開增值稅專票給客戶,又有收到增值稅專票的進項,進項能抵銷項嗎?
8月份開的發(fā)票,10月發(fā)現(xiàn)項目名稱開錯了,紅沖重新來,這個要賬務(wù)處理嗎
請問老師,去年的專票紙質(zhì)的老板才拿來報銷,這個現(xiàn)在可以入賬嗎?
怎么做會計分錄呢補計提和以前年度調(diào)整的分錄怎么做呢
?你好;? ? ? ? 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-? 城建稅? -? 教育費附加-? ?地方教育附加 -環(huán)保稅? ;? 應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費;? 以前年度損益調(diào)整-印花稅? 貸銀行存款 ;? ? 借以前年度損益調(diào)整貸? ??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-? 城建稅? -? 教育費附加-? ?地方教育附加 -環(huán)保稅? ;? 應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費;
謝謝老師
不客氣,幫到你就好,滿意請給予評價