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社保需要計(jì)提嗎?賬務(wù)怎么處理

2022-03-01 11:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-01 11:24

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款

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快賬用戶7470 追問 2022-03-01 11:26

老師,你可以幫我看下嗎?這樣正確嗎?社保我沒有計(jì)提

老師,你可以幫我看下嗎?這樣正確嗎?社保我沒有計(jì)提
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齊紅老師 解答 2022-03-01 11:29

沒有看出借貸方向來。

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快賬用戶7470 追問 2022-03-01 11:32

老師,這個(gè)有方向,我看看呢

老師,這個(gè)有方向,我看看呢
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齊紅老師 解答 2022-03-01 11:33

你個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保計(jì)提錯(cuò)了,必須通過應(yīng)付職工薪酬發(fā)工資的時(shí)候才可以扣除。

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快賬用戶7470 追問 2022-03-01 11:36

個(gè)人負(fù)擔(dān)的,我是通過發(fā)放工資的時(shí)候扣除了的呀

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齊紅老師 解答 2022-03-01 11:38

那就是正確的,可以的。

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快賬用戶7470 追問 2022-03-01 11:51

社保這些后面需要附什么單據(jù)嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-01 11:52

個(gè)人負(fù)擔(dān)的,計(jì)提的時(shí)候用工資表支付的,用銀行回單或者是完稅證明。

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快賬用戶7470 追問 2022-03-01 11:53

就是可以附銀行回單或者完稅證明就可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-01 11:54

對(duì)的是的可以的都可以的。

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快賬用戶7470 追問 2022-03-01 15:54

老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳怎么做調(diào)整的

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齊紅老師 解答 2022-03-01 16:00

發(fā)生額的60%,營(yíng)業(yè)收入的千分之五,哪個(gè)小按照哪個(gè)來抵扣,在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目第二行里面填寫。

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2022-03-01
你好,需要計(jì)提 計(jì)提的時(shí)候,借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納的時(shí)候,借:應(yīng)付職工薪酬—社保 ,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分),貸:銀行存款??
2021-07-06
社保殘保金需要按月計(jì)提。計(jì)提分錄為:借管理費(fèi)用-殘保金,貸應(yīng)付職工薪酬-殘保金。
2024-09-13
借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付職工薪酬
2023-04-24
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2021-12-13
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