你好;? ? ?你 收受托方開票給你; 你要做成本處理。? 你開票給客戶做借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。? 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款? ?

老師 您好!我們接到泵維修業(yè)務(wù),這個(gè)泵我們直接委托其他公司代維修,我們收到受托方給我們開具發(fā)票以及我們給客戶開具發(fā)票怎么做賬?
老師 9月份有一筆維修成本我記入其他業(yè)務(wù)成本-維修成本(我們委托別人維修的),給客戶開發(fā)票確認(rèn)收入時(shí)我記入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)記其他業(yè)務(wù)收入,可以嗎?
我們是汽車維修公司,給客戶修車后給客戶開具了發(fā)票,維修費(fèi)是保險(xiǎn)公司直接付到公戶了,這應(yīng)該怎么做分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)我們做維修設(shè)備的,接到一筆生意,開了維修設(shè)備發(fā)票給客戶,后來(lái)發(fā)現(xiàn)我們維修不了,就外包其他同行,同行也開回維修設(shè)備發(fā)票給我們,這個(gè)發(fā)票怎么做分錄
老師您好,我公司場(chǎng)地委托對(duì)方包工包料裝修,他們開具發(fā)票類目怎么開?可以直接開,建筑服務(wù)~工程款嗎?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


好的 謝謝老師!
不客氣的。幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
老師 我們收到受托方發(fā)票借:其他業(yè)務(wù)成本-維修成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn) 貸:應(yīng)付賬款 收到客戶發(fā)票借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng),怎樣結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本呢?
?你好; 你們這個(gè)不是主營(yíng)業(yè)務(wù)的話 ;? 你們支付 給對(duì)方或者收到發(fā)票 在當(dāng)期做 成本即可。 不存在結(jié)轉(zhuǎn)哦。? 月末轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)? ?
老師 具體應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
?你好;? 分錄就是你上面列的;? ?我們收到受托方發(fā)票借:其他業(yè)務(wù)成本-維修成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn) 貸:應(yīng)付賬款 收到客戶發(fā)票借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng),? ? ??