你好,對的是的。繳納的社保,借應(yīng)付職工薪酬、社保、 其他應(yīng)收款、個人負(fù)擔(dān)的社保 貸、其他應(yīng)收款。
老師 發(fā)工資分錄是借應(yīng)付職工薪酬-工資 借其他應(yīng)收款-個人社保 借應(yīng)交稅費-個人所得稅 貸銀行存款 還是 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-個人社保 貸應(yīng)交稅費-個稅 貸銀行存款
出納打錢給個人30000,個人再給所有員工交社保 借:其他應(yīng)收款一個人30000 貸庫存現(xiàn)金/銀行存款30000
老師,單位應(yīng)發(fā)工資30000,個人承擔(dān)保險5000.個稅1000,分錄是不是借:管理費用30000 貸應(yīng)付職工薪酬30000. 發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪酬30000 貸:其他應(yīng)收款-保險5000 應(yīng)交稅費-個稅1000 銀存24000 是這樣嗎
老師:我繳納社保時:借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費單位部分,借:其他應(yīng)收賬款一社會保險費個人部分,貸:銀行存款,現(xiàn)在我發(fā)工資時借:應(yīng)付職工薪酬一工資,貸:其他應(yīng)付款一員工個人社保個人負(fù)擔(dān),貸:銀行存款。這上面其他應(yīng)付和其他應(yīng)收-社保個人部
老師,公司給高管繳納停車位費,公司給錢打到物業(yè)公司,物業(yè)給發(fā)票開給公司,情形1 借 管理費用—職工福利30000 貸 應(yīng)付職工薪酬 —職工福利30000 借 應(yīng)付職工薪酬 —職工福利30000 貸 銀行存款30000 情形2 不要發(fā)票 直接計入工資表中的福利費那欄合并綜合所得繳納個稅 借 管理費用—工資薪金 30000 貸 應(yīng)付職工薪酬—工資薪金30000 借應(yīng)付職工薪酬—工資薪金30000 貸銀行存款30000 選擇那種合適,如果第一種 匯算是超過工資薪金14調(diào)增
請問老師,采用建筑業(yè)采用簡易計稅需要留存什么資料?不用再備案了吧?
建筑行業(yè),銷項114萬,進(jìn)項107萬,預(yù)繳稅款4.5萬,請問最后申報的時候不是114-107-4.5=2.5,也就是不管怎么樣,我實際應(yīng)交是7萬,報稅的時候預(yù)繳應(yīng)該抵減,但是我對賬會計重復(fù)算了這個稅
這個幫忙看看可以嘛1111
公司辦的超市采購貨,會計只審核入庫單,不審核送貨單可以嗎?
公司辦的超市采購貨,會計只審核入庫單,不審核送貨單可以嗎?
老師,申報個稅需要怎么操作
老師 請問貨物采購合同 采購貨物是空調(diào)并且安裝,這個可以統(tǒng)一的按照混合銷售開13%的專票嗎,
你好老師,請問套期會計賬務(wù)處理流程
找郭老師,郭老師您好在嗎?
我們是一家新公司,類目是教育咨詢,小規(guī)模的,收付款都是個人,不開發(fā)票,是正常的嗎