你好,對的是的。繳納的社保,借應(yīng)付職工薪酬、社保、 其他應(yīng)收款、個人負擔的社保 貸、其他應(yīng)收款。
老師 發(fā)工資分錄是借應(yīng)付職工薪酬-工資 借其他應(yīng)收款-個人社保 借應(yīng)交稅費-個人所得稅 貸銀行存款 還是 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-個人社保 貸應(yīng)交稅費-個稅 貸銀行存款
出納打錢給個人30000,個人再給所有員工交社保 借:其他應(yīng)收款一個人30000 貸庫存現(xiàn)金/銀行存款30000
老師,單位應(yīng)發(fā)工資30000,個人承擔保險5000.個稅1000,分錄是不是借:管理費用30000 貸應(yīng)付職工薪酬30000. 發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪酬30000 貸:其他應(yīng)收款-保險5000 應(yīng)交稅費-個稅1000 銀存24000 是這樣嗎
老師:我繳納社保時:借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費單位部分,借:其他應(yīng)收賬款一社會保險費個人部分,貸:銀行存款,現(xiàn)在我發(fā)工資時借:應(yīng)付職工薪酬一工資,貸:其他應(yīng)付款一員工個人社保個人負擔,貸:銀行存款。這上面其他應(yīng)付和其他應(yīng)收-社保個人部
老師,公司給高管繳納停車位費,公司給錢打到物業(yè)公司,物業(yè)給發(fā)票開給公司,情形1 借 管理費用—職工福利30000 貸 應(yīng)付職工薪酬 —職工福利30000 借 應(yīng)付職工薪酬 —職工福利30000 貸 銀行存款30000 情形2 不要發(fā)票 直接計入工資表中的福利費那欄合并綜合所得繳納個稅 借 管理費用—工資薪金 30000 貸 應(yīng)付職工薪酬—工資薪金30000 借應(yīng)付職工薪酬—工資薪金30000 貸銀行存款30000 選擇那種合適,如果第一種 匯算是超過工資薪金14調(diào)增
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標準成本時,怎么能反應(yīng)出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費~待認證進項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負債企業(yè)價值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對方墊付的本金時,需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
老師,以前年度開具發(fā)票,一直沒到賬,對方公司已經(jīng)注銷,這筆賬務(wù)怎么處理(確定貨款已經(jīng)收不回)
老師,憑票抵扣的國內(nèi)旅客運輸服務(wù)——取得的增值稅普通發(fā)票(滴滴發(fā)票),請問是在申報的時候計算填列,還是和通行費一樣可以在抵扣平臺獲取? 而且這種滴滴發(fā)票是必須出差期間的才可以抵扣么?還是我們平時外出打車的電子普票也可以抵扣?