你好,這個(gè)其他應(yīng)付款就是借款。他是你單位的股東嗎?如果是的話,你們可以做投資款,實(shí)收資本。

公司把錢轉(zhuǎn)給法人,往來款 借:其他應(yīng)收款——法人 貸:銀行存款。法人把現(xiàn)金借給公司,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款。這兩個(gè)分錄最后是不是可以抵消(主要還是法人想公司賬上取錢)
老師,新設(shè)立的公司,現(xiàn)在公司和法人之間的資金往來是走借款還是其他應(yīng)付款呀,一般法人匯款到公司,公司都不還
老師公司和股東法人之間的往來款,是寫借款好還是寫往來款好,公司錢不夠用了法人和股東打進(jìn)來,公司有錢了還回去的,備注怎么寫好呢?
公司和公司之間的往來借款 記到應(yīng)收應(yīng)付可以嗎 還是其他應(yīng)收其他應(yīng)付啊
老師,法人和公司之間的轉(zhuǎn)賬往來,一方是銀行存款,另一方是其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款?
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)


是股東,從長期來看不知道會(huì)不會(huì)還給法人,如果還給法人,走實(shí)收資本合適嗎
不還錢做其他應(yīng)付款 還錢做實(shí)收資本
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,您確認(rèn)一下:不還錢做其他應(yīng)付款 還錢做實(shí)收資本,我感覺是不是說反了呀,不理解啦
不好意思說,反了還錢的,做到其他應(yīng)付款 不還錢的做到實(shí)收資本。
好的老師,
不用客氣,工作愉快。