你好,有凈利潤(rùn)應(yīng)該繳納所得稅,你們具體情況是什么呢,我想到一點(diǎn)就是你們是不是有以前年度虧損可以彌補(bǔ),就是說(shuō)你今年盈利1萬(wàn),但是之前虧了10萬(wàn),這一萬(wàn)可以彌補(bǔ)之前的
老師,比如說(shuō)我們公司本年利潤(rùn)總額是284萬(wàn),但是因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)加速折舊,企業(yè)所得稅不用交,我想請(qǐng)問(wèn)一下,像這樣那我的賬上要不要計(jì)提企業(yè)所得稅呢
老師你好,麻煩問(wèn)一下企業(yè)有凈利潤(rùn),但是所得稅費(fèi)用一般不為零,如果為零的話(huà),怎樣填寫(xiě)說(shuō)明呢?
老師您好,麻煩問(wèn)一下,今年的凈利潤(rùn)是36056.87,但是不用交所得稅,彌補(bǔ)以前年度虧損,但是應(yīng)納稅所得額這個(gè)數(shù)該怎么填寫(xiě)呢?
老師你好麻煩問(wèn)一下,我們公司2022年全年沒(méi)有利潤(rùn),交的企業(yè)所得稅都是上一年查出的不合理發(fā)票后補(bǔ)交的,現(xiàn)在匯算清繳所得稅費(fèi)用是否要填呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)去年企業(yè)所得稅匯繳清算中,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除有填寫(xiě)50萬(wàn)元,已100%扣除,但企業(yè)利潤(rùn)是20萬(wàn),之前有預(yù)繳企業(yè)所得稅,所以為了不麻煩,所以在調(diào)增其他上填寫(xiě)了是100萬(wàn)元,使?fàn)I業(yè)利潤(rùn)有金額,不用退稅。如果后期稅務(wù)有調(diào)查,加計(jì)扣除不能填寫(xiě)50萬(wàn),只可以填寫(xiě)20萬(wàn),那我需要調(diào)整企業(yè)所得稅報(bào)表,是修改加計(jì)扣除項(xiàng),那調(diào)增的那一塊我可以相繼調(diào)整嗎?還是只能調(diào)整加計(jì)扣除這一欄
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿(mǎn)的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿(mǎn)會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
是的老師,就是這樣,但是說(shuō)明的話(huà)怎樣填寫(xiě)較好呢
這個(gè)屬于正常業(yè)務(wù),你就按實(shí)際的寫(xiě)明就可以,詳細(xì)寫(xiě)明以前年度每年虧損金額,然后說(shuō)明今年彌補(bǔ)金額就可以
那老師,我們公司為高新技術(shù)企業(yè),且凈利潤(rùn)大于零,則享受高企所得稅減免應(yīng)大于零,請(qǐng)準(zhǔn)確填報(bào)享受高企所得稅減免的說(shuō)明,這說(shuō)明怎樣寫(xiě)的老師?
那你不享受原因不及時(shí)咱們上面說(shuō)的嗎,對(duì)吧,其實(shí)是一個(gè)原因,你是不是在填火炬統(tǒng)計(jì)
是的老師,我填的可能不標(biāo)準(zhǔn)被打回來(lái)了
啊,我也提交了還沒(méi)看反饋,只能根據(jù)實(shí)際寫(xiě)下,因?yàn)閺浹a(bǔ)虧損的運(yùn)營(yíng)。
好吧 謝謝老師
嗯嗯,期待你的好評(píng)哦