你好,有凈利潤應該繳納所得稅,你們具體情況是什么呢,我想到一點就是你們是不是有以前年度虧損可以彌補,就是說你今年盈利1萬,但是之前虧了10萬,這一萬可以彌補之前的
老師,比如說我們公司本年利潤總額是284萬,但是因為固定資產(chǎn)加速折舊,企業(yè)所得稅不用交,我想請問一下,像這樣那我的賬上要不要計提企業(yè)所得稅呢
老師你好,麻煩問一下企業(yè)有凈利潤,但是所得稅費用一般不為零,如果為零的話,怎樣填寫說明呢?
老師您好,麻煩問一下,今年的凈利潤是36056.87,但是不用交所得稅,彌補以前年度虧損,但是應納稅所得額這個數(shù)該怎么填寫呢?
老師你好麻煩問一下,我們公司2022年全年沒有利潤,交的企業(yè)所得稅都是上一年查出的不合理發(fā)票后補交的,現(xiàn)在匯算清繳所得稅費用是否要填呢?
老師您好,請問去年企業(yè)所得稅匯繳清算中,研發(fā)費用加計扣除有填寫50萬元,已100%扣除,但企業(yè)利潤是20萬,之前有預繳企業(yè)所得稅,所以為了不麻煩,所以在調(diào)增其他上填寫了是100萬元,使營業(yè)利潤有金額,不用退稅。如果后期稅務有調(diào)查,加計扣除不能填寫50萬,只可以填寫20萬,那我需要調(diào)整企業(yè)所得稅報表,是修改加計扣除項,那調(diào)增的那一塊我可以相繼調(diào)整嗎?還是只能調(diào)整加計扣除這一欄
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運輸費2塊錢 借 應收賬款B 10 其他應收款B 2 貸 主營業(yè)務收入8 銷項稅2 后來B公司給了部分的貨款和運輸費一共11塊錢.余款未付 會計分錄怎么寫
老師為什么凈利潤金額較大不能表明企業(yè)具有較強支付能力上呢,謝謝老師
老師,這個題的計息期利率不是r/m嗎,m是4,為啥答案是50/5000
老師,批發(fā)行業(yè)企業(yè)所得稅稅負是多少
老師這道題中的計劃生產(chǎn)能力不是用不上嗎,不是以實際產(chǎn)量來算,我不太懂,請老師幫我解答一下
之前有人借款打進來了,現(xiàn)在不還借款到他的賬號,打另外一個人的戶頭,我要怎么備注?
生產(chǎn)企業(yè)實際是ddp成交方式的關稅需要我們承擔,但是報關用cif.假設總金額是5萬美金/運費是2000美金/保費100美金/關稅沒填也不清楚是多少,開票銷售收入金額按多少,賬務怎么處理,
用于做研發(fā)的房子折舊可以做研發(fā)費用嗎
會計人員信息采集通過后如何進行繼續(xù)教育
今天開票已經(jīng)超過500萬一年了,明天會變一般納稅人嗎
是的老師,就是這樣,但是說明的話怎樣填寫較好呢
這個屬于正常業(yè)務,你就按實際的寫明就可以,詳細寫明以前年度每年虧損金額,然后說明今年彌補金額就可以
那老師,我們公司為高新技術企業(yè),且凈利潤大于零,則享受高企所得稅減免應大于零,請準確填報享受高企所得稅減免的說明,這說明怎樣寫的老師?
那你不享受原因不及時咱們上面說的嗎,對吧,其實是一個原因,你是不是在填火炬統(tǒng)計
是的老師,我填的可能不標準被打回來了
啊,我也提交了還沒看反饋,只能根據(jù)實際寫下,因為彌補虧損的運營。
好吧 謝謝老師
嗯嗯,期待你的好評哦