同學(xué)您好, 您實(shí)際發(fā)生的是
老師我9月份有確認(rèn)收入未開(kāi)票的業(yè)務(wù),我申報(bào)增值稅的時(shí)候填在確認(rèn)收入未開(kāi)票欄次,10月份我給開(kāi)了票出去,我現(xiàn)在申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候把9月份未開(kāi)票的用負(fù)數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認(rèn)收入未開(kāi)票的,我填了這個(gè)負(fù)數(shù),那10月未開(kāi)票的要怎么填
老師 我這個(gè)月沒(méi)有往外開(kāi)票 客戶說(shuō)等到下個(gè)月一起開(kāi) 但是我這個(gè)月的電費(fèi)又很多 我可不可以這個(gè)月先做未開(kāi)票收入等下個(gè)月開(kāi)了票啦 把這個(gè)月的未開(kāi)票收入沖紅 ,申報(bào)的時(shí)候這個(gè)月先按未開(kāi)票收入申報(bào) 下個(gè)月沖紅多少 申報(bào)的未開(kāi)票收入就按負(fù)數(shù)申報(bào)多少 可以嗎 ,納稅申報(bào)有未來(lái)票收入申報(bào)這一欄嗎
老師好,小規(guī)模未開(kāi)票收入貨物是15000,勞務(wù)是-8000,增值稅申報(bào)時(shí)可以直接在貨物的未開(kāi)票里填寫7000嗎?未開(kāi)票負(fù)數(shù)填不了。這樣收入和稅款都沒(méi)變,只是貨物的未開(kāi)票收入減少了,服務(wù)的未開(kāi)票變成零,老師這樣申報(bào)可以嗎?
老師,加油站會(huì)計(jì),就是好多散戶都是沒(méi)有開(kāi)票的,,我每次申報(bào)的時(shí)候把未開(kāi)票收入那里少填一些可以嗎?
老師 申報(bào)表未開(kāi)票收入可以填負(fù)數(shù)嗎? 我們2月申報(bào)1月的時(shí)候填了未開(kāi)票正數(shù),2月把這部分未開(kāi)票開(kāi)好了,同時(shí)2月又沒(méi)有確認(rèn)多少收入,我該怎么填申報(bào)表呢?
老師我購(gòu)進(jìn)紅酒100瓶,單價(jià)160元每瓶,銷售方贈(zèng)送10瓶,共銷售90瓶,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本分別的會(huì)計(jì)分錄 另外庫(kù)管入進(jìn)銷存系統(tǒng),數(shù)量是106瓶,進(jìn)價(jià)是150.94 主要是對(duì)數(shù)量和金額有疑問(wèn)
老師,公司有三家公司,是夫妻企業(yè),員工工資分?jǐn)傇谶@三家公司,違法嗎,社保只交一家
老師,用財(cái)務(wù)軟件記賬,是不是不用單獨(dú)錄結(jié)轉(zhuǎn)的憑證,點(diǎn)結(jié)賬軟件會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎 還是手動(dòng)錄入結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證 再點(diǎn)結(jié)賬
現(xiàn)在個(gè)稅扣除方式,100%還是50%,一個(gè)納稅年度內(nèi)能更改嗎
個(gè)體工商戶可以開(kāi)專票嗎
老師晚上好,請(qǐng)問(wèn)下,公司材料暫估入庫(kù),次月發(fā)票回來(lái)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤,但已經(jīng)入成本了,有沒(méi)有什么方法簡(jiǎn)便的,差額怎么賬務(wù)處理比較好呢?感謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司里面做的工資,有些員工是沒(méi)有真正上班的,請(qǐng)問(wèn)做的這些工資算違法嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)公司跟個(gè)人合作,個(gè)人介紹業(yè)務(wù)跟公司簽訂合同,中間拿的提成開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)合法嗎
老師你好!上海這邊社保新基數(shù)出來(lái)了,與前面基數(shù)有差額,7~8月應(yīng)該怎么補(bǔ)?
老師,食品公司,進(jìn)項(xiàng)都是普票,可以給客戶開(kāi)普票嗎?這是經(jīng)營(yíng)范圍,有限公司
我不按照我實(shí)際發(fā)生的,我按照進(jìn)項(xiàng)票多少去填銷項(xiàng)稅
最好是按實(shí)際發(fā)生的填,要不然您的庫(kù)存會(huì)對(duì)不上的
這個(gè)稅務(wù)局會(huì)查嗎?
實(shí)際發(fā)生的是屬于正確的
我肯定也知道實(shí)際的好啊,可是老板想少交稅,怎么辦呢?
您這不是避稅,是偷稅,有風(fēng)險(xiǎn)的 而且成品油有專門的模塊
系統(tǒng)里面的數(shù)要和實(shí)際配的