你好,那就需要實(shí)物盤點(diǎn)法
請問一下老師,初期余額的庫存數(shù)量如果不準(zhǔn)確,暫估了個(gè)數(shù)量,我要怎么樣才可以準(zhǔn)確的把初期余額的庫存數(shù)量算出來呢?
老師你好,請問我如果銷售數(shù)量和總額,就可以計(jì)算出銷售平均單價(jià),結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)量和收入的銷售數(shù)量一樣,那是不是可以根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)的成本總額/銷售數(shù)量計(jì)算出成本的平均單價(jià),根據(jù)成本的平均單價(jià)和庫存總額,就可以計(jì)算出庫存數(shù)量,是不是這個(gè)邏輯
老師好,我在申報(bào)4季度財(cái)務(wù)報(bào)表的現(xiàn)金流量表時(shí)遇到一個(gè)問題。21行哪里要求填寫期初現(xiàn)金余額,本季度初有余額,年初余額是0,這樣我輸入了本季度的期初數(shù)以后一保存年初余額那里就會自動帶出來,導(dǎo)致本年累計(jì)金額的現(xiàn)金期末余額始終多出來本季的期初數(shù),這樣怎么辦呢
老師好,上月公司產(chǎn)品發(fā)票沒到,我做的庫存商品-暫估,月末結(jié)轉(zhuǎn)出庫,庫存商品-暫估余額為0。這個(gè)月按發(fā)票實(shí)際數(shù)量做入庫并沖銷原暫估憑證(和暫估數(shù)一樣)。期末發(fā)現(xiàn)庫存商品-a商品有借方余額,庫存商品-暫估有借方負(fù)數(shù)余額,這種情況對嗎?如何把庫存商品-暫估余額數(shù)調(diào)整為0,庫存商品-a商品的余額為實(shí)際庫存數(shù)?
老師,當(dāng)初建賬的時(shí)候,只按庫存表的期末庫存錄入數(shù)量和金額,表中的暫估數(shù)曼和金額并未錄入暫估單,但應(yīng)付賬款~暫估科目有余額,建賬時(shí)按科目余額表錄入,現(xiàn)要把部分暫估紅沖,暫估單這個(gè)功能操作不了,現(xiàn)在要如何操作
老師好,給客戶買車票,請客戶吃飯,這是不是加到一起記在業(yè)務(wù)招待費(fèi)里還是應(yīng)該分別進(jìn)的?
老師想問下,想看著書就是關(guān)于財(cái)務(wù)人員提升自己做賬能力,分析報(bào)表,調(diào)賬能力。和保護(hù)財(cái)務(wù)人員,還有稅收政策這些要看些什么書好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫有誤,金額沒有錯(cuò),我在25年需要怎么調(diào)整
老師,如果我以自己名要開張發(fā)票給單位,要在哪兒開,發(fā)票項(xiàng)目名稱:社會物流統(tǒng)計(jì)信息費(fèi)
老師你好!車輛出售企業(yè),有折舊的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
網(wǎng)約車的電子發(fā)票是計(jì)算抵扣還是勾選抵扣
老師請問一下,2024年公司對公賬戶有流水,但是一直沒有財(cái)務(wù)做賬,2025年開始請財(cái)務(wù)做賬,不想補(bǔ)2024年的賬,從2025年開始做賬,銀行流水余額對不上,這個(gè)怎么處理?
這個(gè)就該怎么做賬吧進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是他銷項(xiàng)發(fā)票又是他
個(gè)人銷售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現(xiàn)在要賣,不管好久買的。現(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是?2、如果賣10萬這個(gè)喊在季度30萬不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購房沒有取得專票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開5?
但是賬面上的跟我們實(shí)際的不一樣的,我只按了開票金額來做賬,沒開票的商品沒有做賬的
嗯,那你實(shí)際的那個(gè)臺賬,就要求要準(zhǔn)確的呢
現(xiàn)在我就是想怎么樣才可以知道我暫估的數(shù)量準(zhǔn)不準(zhǔn)確
這個(gè)只能根據(jù)實(shí)物去進(jìn)行盤點(diǎn),如果你的暫估只是說的賬面,那就要核對發(fā)票
要怎么核對發(fā)票呢老師
當(dāng)時(shí)初期余額庫存商品有金額的,就是數(shù)量不知道是多少,如果核對發(fā)票是要從什么月份去核對呢?
就需要將你購進(jìn)的發(fā)票,按規(guī)格型號錄入,銷售出去的做出庫,相當(dāng)于做一個(gè)發(fā)票進(jìn)銷存臺賬
那之前的數(shù)量不準(zhǔn)確,我再購進(jìn)來開的發(fā)票再銷售出去再出庫也是不準(zhǔn)確的啊
你好,之前的數(shù)量不準(zhǔn)確,意思是供應(yīng)商開的發(fā)票沒有如實(shí)開具還是什么呢?
不是,是當(dāng)初的同事用手工賬去記賬,然后庫存商品數(shù)量不知道她怎么算的,然后期初庫存商品有金額就是庫存商品數(shù)量我不知道多少,就暫估了上去
嗯,期初數(shù)你可以問一下當(dāng)時(shí)的同事,有沒有準(zhǔn)確的期初數(shù)據(jù)
問了,她說庫存商品數(shù)量不用理
那你們之前有交接表嗎?
沒有交接哦,她直接就走了
你好,那你可以問一下老板,或者之前庫存這塊怎么管控的。這種是交接問題