這個(gè)可以計(jì)入到固定資產(chǎn)里面。

老師,我們公司買(mǎi)了一個(gè)Erp系統(tǒng),63000可以計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)嗎,計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)按幾年攤銷(xiāo)呢,攤銷(xiāo)的分錄應(yīng)該怎么做
老師,公司購(gòu)買(mǎi)的專(zhuān)利支付15萬(wàn),需要計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)每月攤銷(xiāo)嗎?按10年攤銷(xiāo)?
請(qǐng)問(wèn)單位買(mǎi)了一個(gè)銷(xiāo)售軟件3萬(wàn)元,入無(wú)形資產(chǎn)按月攤銷(xiāo),用了不到一年就轉(zhuǎn)讓給老板新開(kāi)的公司了,這種情況怎么做帳呢?需要收錢(qián)嗎?
老師,公司買(mǎi)了貨運(yùn)源頭監(jiān)控系統(tǒng)72000元需要按10年做無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)嗎?
老師 公司購(gòu)買(mǎi)了一個(gè)系統(tǒng)軟件10萬(wàn)元,但是發(fā)票開(kāi)的是軟件服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)我是要做無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)還是計(jì)入辦公費(fèi)用,無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)的話是最少10年嗎?是付清尾款當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)攤銷(xiāo)嗎?
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個(gè)體工商戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒(méi)有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個(gè)體工商戶(hù)沒(méi)有票怎么報(bào)稅,
10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購(gòu)商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購(gòu)進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專(zhuān)利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),分錄該如何做
老師,請(qǐng)問(wèn)老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢(qián),是不是只能跟小規(guī)模公司借錢(qián),還有其他合理拿錢(qián)的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷(xiāo)售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶(hù)款是按cif價(jià)收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口,會(huì)計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會(huì)開(kāi)一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶(hù)130元,其中100元是fob價(jià),20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎?會(huì)計(jì)把這20元做成了銷(xiāo)售費(fèi)用,感覺(jué)不對(duì),出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷(xiāo)售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過(guò)的賬務(wù),我從2022年已經(jīng)開(kāi)始補(bǔ)賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝


這不屬于無(wú)形資產(chǎn)嗎?
這監(jiān)控系統(tǒng)屬于固定資產(chǎn),他不是固定資產(chǎn)。
那屬于電子產(chǎn)品,按3年計(jì)提折舊?
對(duì),按照三年級(jí)提折舊就可以。
老師,我去年12月份已入無(wú)形資產(chǎn),現(xiàn)在如今調(diào)整?
借:固定資產(chǎn) 貸:無(wú)形資產(chǎn)
然后折舊從下個(gè)月開(kāi)始計(jì)提,這樣可以嗎,老師?
對(duì)沒(méi)問(wèn)題,沒(méi)問(wèn)題,你這么做可以。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您了。
老師,還有12月份已攤銷(xiāo)的費(fèi)用如何做賬務(wù)處理呀?當(dāng)時(shí)的分錄是:借:無(wú)形資產(chǎn) 貸:累計(jì)攤銷(xiāo)
你這個(gè)累計(jì)攤銷(xiāo)的會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)吧?
哦,我寫(xiě)錯(cuò)了,是 這樣的:借:管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 貸:累計(jì)攤銷(xiāo)
是按原來(lái)的分錄紅字沖減嗎?
對(duì),按照原來(lái)的紅字?jǐn)備N(xiāo)就行。
那這費(fèi)用沖銷(xiāo)跨年了,對(duì)所得稅匯算清繳是否影響?
你的金額很小,也沒(méi)有啥關(guān)系。
明白 了,感謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您。