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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,其生產(chǎn)的M產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。2019年12月1日,該企業(yè)“應(yīng)收賬款”所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)為300萬元,“壞賬準(zhǔn)備——應(yīng)收賬款”科目的貸方余額為20萬元,企業(yè)確認(rèn)收入的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。12月份該企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:

2022-02-24 21:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-24 21:52

同學(xué)的問題是什么呢?

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快賬用戶hz29 追問 2022-02-24 21:52

(1)8日,向乙企業(yè)銷售M產(chǎn)品100件,每件產(chǎn)品標(biāo)價(jià)為2.5萬元(不含增值稅)、單位成本2萬元;由于是成批銷售,甲企業(yè)給予乙企業(yè)10%的商業(yè)折扣,并開具了增值稅專用發(fā)票,至本月末款項(xiàng)未收到,該項(xiàng)銷售符合收入確認(rèn)條件,該項(xiàng)銷售業(yè)務(wù)屬于在某一時(shí)點(diǎn)履行的履約義務(wù)。(2)20日,丙企業(yè)因產(chǎn)品質(zhì)量問題退回M商品10件。該產(chǎn)品為上月采用現(xiàn)銷方式售出并已確認(rèn)收入,其單價(jià)為2.5萬元(不含增值稅)、成本為2萬元。甲企業(yè)已向丙企業(yè)開具了增值稅紅字發(fā)票,并簽發(fā)了一張面值為28.25萬元、期限為1個(gè)月的銀行承兌匯票,退回的產(chǎn)品已入庫。(3)31

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齊紅老師 解答 2022-02-24 21:56

同學(xué)需要老師解答的問題是?

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同學(xué)的問題是什么呢?
2022-02-24
你好 你的題目不完整的
2022-11-06
你好需要計(jì)算做好了給你
2021-12-22
你好,分錄如下: 借:應(yīng)收賬款254.25貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入225 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅29.25借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200 庫存商呂200
2022-05-19
你好同學(xué),稍等回復(fù)一下
2022-11-06
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