你好;? ?? (1)對月銷售額15萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 (2)對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 100萬以下可以有減半繳納的? ?? 上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。 (3)由省、自治區(qū)、直轄市人民政府根據(jù)本地區(qū)實際情況,以及宏觀調控需要確定,對增值稅小規(guī)模納稅人可以在50%的稅額幅度內減征資源稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加。
老師,請問現(xiàn)在小微利企業(yè)的各種稅收優(yōu)惠政策有哪些啊,要匯總那種
老師,請問高新企業(yè)的各種稅種都有哪些優(yōu)惠政策啊,要全部的
小微企業(yè)各種稅種的優(yōu)惠政策有哪些
小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策有哪些?
中小微企業(yè)的稅收政策優(yōu)惠有哪些
建安企業(yè)異地施工必須在異地預交企業(yè)所得稅和增值稅嗎?預交企業(yè)所得稅按什么稅率預交?有分包工程增值稅按差額預交嗎?
老師,我想問一下我們是裝修公司,有個供應商幫我們客戶做衣柜,包工包料的,對方開什么發(fā)票給我們好呢
老師 做股權變更稅務繳稅完了 工商提交現(xiàn)在就留股東簽字了 又不想變了 咋辦呢
公司做房產中介的,從業(yè)主手上收購急售毛胚房60萬,不過戶,我們進行裝修,裝修好了賣65萬,針對裝修費和我們的增值稅收入該如何確認
老師麻煩問問贖證是什么意思沒聽過沒接觸過
老師 你好 我做股權變更 稅務完了 現(xiàn)在變工商就是最后股東簽字了 現(xiàn)在又不想變了 咋辦啊
老師你好!勞務公司之前簽訂合同為350萬元,但是開票為450萬元,系統(tǒng)預警,但是工作量就是有那么多,現(xiàn)在就是我們沒有進項,只有銷項,業(yè)務都是真實,費用沒有在公司產生,費用在其他公司做費用,這個問題怎樣與專管員解釋,老師指導一下
老師,如果兩家公司代理費4000不到,老板女人還希望分分鐘秒回,怎樣懟回去比較合適?
請問員工出差坐飛機,他可以直接開具發(fā)票,抬頭寫公司,然后電子稅務局我這邊可以直接勾選抵扣嗎? 我看很多地方說是要電子客票行程單而不是發(fā)票?這兩個有什么區(qū)別嗎?
假如2025年12月份年底分配利潤期末數(shù)是50萬。如何把這期末數(shù)的50萬轉成2026年的期初數(shù) 做什么分錄呢老師
企業(yè)所得稅就是100萬以內2.5% 100-300萬10% 300萬以上是25%是吧
?你好;? ?是的。 就是這樣理解的? ?
生活服務的加計遞減老師知道不,可以幫忙說下嘛
?你好;? ?你是要做分錄還是干啥? ?
申報的時候和分錄,還有政策
?你好;? 借應交稅費 貸其他收益或者營業(yè)外收入;? ? ?根據(jù)增值稅報表說明。加計抵減情況 本表第6至8行僅限適用加計抵減政策的納稅人填寫,反映其加計抵減情況。其他納稅人不需填寫。第8行合計等于第6行、第7行之和。各列說明如下: 1。第1列期初余額:填寫上期期末結余的加計抵減額。 2。第2列本期發(fā)生額:填寫按照規(guī)定本期計提的加計抵減額。 3。第3列本期調減額:填寫按照規(guī)定本期應調減的加計抵減額。 4。第4列本期可抵減額:按表中所列公式填寫。 5。第5列本期實際抵減額:反映按照規(guī)定本期實際加計抵減額,按以下要求填寫。 若第4列≥0,且第4列%26lt;主表第11欄-主表第18欄,則第5列=第4列; 若第4列≥主表第11欄-主表第18欄,則第5列=主表第11欄-主表第18欄; 若第4列%26lt;0,則第5列等于0。 計算本列一般項目加計抵減額計算行和即征即退項目加計抵減額計算行時,公式中主表各欄次數(shù)據(jù)分別取主表一般項目本月數(shù)列、即征即退項目本月數(shù)列對應數(shù)據(jù)。 6。第6列期末余額:填寫本期結余的加計抵減額,按表中所列公式填寫。??