你好同學(xué): 老師看咱們提問的信息不全,建議提供完整信息,便于老師根據(jù)問題進(jìn)行解答。

甲卷煙廠為一般計稅方法納稅人,生產(chǎn)A、B、C三種卷煙。A種卷煙不含稅調(diào)撥價格每標(biāo)準(zhǔn)條73元,B種卷煙不含稅調(diào)撥價格每標(biāo)準(zhǔn)條78元;C種卷煙不含稅調(diào)撥價格每標(biāo)準(zhǔn)條62元。5月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)月初庫存外購應(yīng)稅煙絲金額為0,當(dāng)月從乙卷煙廠購入一批已稅煙絲,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明價款30萬元、增值稅稅額3.9萬元,已經(jīng)驗收入庫。(2)領(lǐng)用購入煙絲的25%,生產(chǎn)A種卷煙100箱(250條/箱,200支/條),并銷售給某商場,當(dāng)月結(jié)清款項;(3)領(lǐng)用購入煙絲的25%,生產(chǎn)B種卷煙100箱(250條/箱,200支/條),并銷售給某商場,當(dāng)月結(jié)清款
某卷煙廠為一般納稅人,2019年6月生產(chǎn)并銷售某品牌卷煙300箱(每箱50000支),每標(biāo)準(zhǔn)條(200支)的調(diào)撥價為80元(不含增值稅);領(lǐng)用同樣的卷煙50條用于業(yè)務(wù)招待。(已知卷煙每標(biāo)準(zhǔn)條調(diào)撥價70元以上的稅率為56%,單位稅率為0.003元/支) 要求:計算該卷煙廠應(yīng)納消費稅
某卷煙廠2020年9月生產(chǎn)并銷售一批甲類卷煙,共20箱,每箱50000支。該批卷煙每標(biāo)準(zhǔn)條200的調(diào)拔價格400元,計算該廠當(dāng)月應(yīng)納的消費稅額
毛尖茶室二零一毛尖茶室二零一九年六月生產(chǎn)并銷售某品牌卷煙三百箱每箱五萬只為標(biāo)準(zhǔn)條某卷煙廠為增值稅一般納稅人2019年6月生產(chǎn)并銷售某品牌卷煙300箱,每箱5萬只,每標(biāo)準(zhǔn)條200支的調(diào)撥價為八十元不含增值稅利用某卷煙廠為增值稅一般納稅人2019年6月生產(chǎn)并銷售某品牌卷煙300箱,每箱5萬只,每標(biāo)準(zhǔn)條200支的調(diào)撥價為80元,不含增值稅,利用同樣的卷煙50條,用于業(yè)務(wù)招待已知卷煙每標(biāo)準(zhǔn)調(diào)撥價為70元以上的稅率為56%段位,稅率為0.003元一只要求計算該卷煙廠伊納的消費稅。
2019年6月生產(chǎn)并銷售某品牌卷煙300箱每箱50000支,每條200支的調(diào)撥價80元(不含稅),領(lǐng)用同樣的卷煙50條用于業(yè)務(wù)招待。
請問老師,這個題甲為什么不構(gòu)成?
還有一個問題,姐妹們幫分析一下。我們是供應(yīng)鏈公司,我們有自己的A、B、C三個超市,歸我們公司統(tǒng)一管理,我記供應(yīng)鏈公司和三個超市的帳。分別登記4套賬。公司配送給超市的商品,我記:借 應(yīng)收賬款 ,貸:主營業(yè)務(wù)收入。現(xiàn)在公司給超市配送了一些塑料袋,用于收銀員給客戶結(jié)賬時候,免費使用的。 那塑料袋,站在公司的角度,我記什么? 庫管調(diào)撥應(yīng)該怎么調(diào)撥呢?商品的話,庫管先從公司調(diào)撥至ABC超市,如果塑料袋超市自用的,是不是需要在庫管系統(tǒng)里新建一個《超市費用》的庫,從公司調(diào)撥到超市,再從超市調(diào)撥至 超市費用庫呢?
老師,你好,我想問一下,企業(yè)在什么情況下會轉(zhuǎn)成非正常戶
入庫單時間可以把一個月都寫到月末嗎?因為入庫很零碎,經(jīng)手人需要簽字一式兩份的入庫單
老師,房產(chǎn)稅繳納了,但是對應(yīng)的土地成本沒加上,導(dǎo)致房產(chǎn)稅少交了,如果現(xiàn)在修改房源信息,會不會罰款扣分
老師,房產(chǎn)稅繳納了,但是對應(yīng)的土地成本沒加上,導(dǎo)致房產(chǎn)稅少交了,如果現(xiàn)在修改房源信息,會不會罰款扣分
專項附加扣除怎么填寫的鏈接發(fā)一份
老師您好,我是一家置業(yè)公司,一般納稅人,現(xiàn)在其他單位用了我公司的吸污車,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么給對方開票合適呢
公司股東出資并驗資,抽走了注冊資本,現(xiàn)在又準(zhǔn)備補足,當(dāng)時是驗資之后轉(zhuǎn)出了,沒有備注,財務(wù)記賬本上也沒有任何記錄,股東重新補足后,如何在工商登記層面證明自己已補足,是否需要遞交資料給市場監(jiān)督管理局,怎么在工商登記的資料上顯示已補足
老師,待抵扣進(jìn)項稅額可以轉(zhuǎn)部分嗎