同學(xué)你好 要結(jié)轉(zhuǎn)的
原材料暫估入庫并領(lǐng)用,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎老師?
老師,原材料暫估入庫的,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,材料暫估入庫,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
請問下暫估入庫的原材料也需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里嗎?
實際成本法下暫估入庫的原材料要考慮進(jìn)去嘛計劃成本法下暫估的入庫的原材料呢
老師,殘保金怎么申報
請問老師,我們單位屬于檢測類國有企業(yè),現(xiàn)在省住建局要對我們單位進(jìn)行為期兩天的檢查認(rèn)證,請問專家的就餐和住宿費可以按照本企業(yè)制定的差旅費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行嗎?
老師,你好,年底一次性拿的工資怎么申報個人所得稅?
老師,那三對互為倒數(shù)的系數(shù)是哪三個哎[捂臉][捂臉][捂臉]我忘了謝謝老師答疑下
做賬是做上月的賬吧?因此本月做賬是做的 8 月賬,所以計提社保是計提 9 月社保,繳納 8 月社保吧?那為什么講課時,計提 3 月社保,還可以同時繳納 3 月社保,當(dāng)然他有 3 月的銀行回單,這做賬究竟怎么做的?
老師,那三對互為倒數(shù)的系數(shù)是哪三個哎[捂臉][捂臉][捂臉]我忘了
老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,剛開始營業(yè)有近5萬的進(jìn)項稅,7月報增值稅的時候,銷項稅額736.39,勾選了一個進(jìn)項稅額為855.92的發(fā)票,有留抵119.53,在賬套中也沒有對留抵進(jìn)行賬務(wù)處理。8月底的時候?qū)9軉T打電話說不能留抵,報8月增值稅的時候,留抵應(yīng)該怎么處理?應(yīng)該怎么報稅
老師好,請問下,公司名稱貸款了100萬,貸款直接委托支付放到一個個人的帳戶中,請問下這會計憑證怎么做分錄
請問老師,預(yù)付3個月房租12000,發(fā)票已收到。需要次月分?jǐn)?,支付房租時,借預(yù)付賬款12000,貸銀行12000。次月分?jǐn)倳r,借管理費用4000,貸預(yù)付賬款4000,這樣做對嗎
農(nóng)民工專戶要怎么辦理
那是借:原材料6,貸:應(yīng)付賬款―暫估款6。領(lǐng)用,借:工程施工―合同成本―材料費6,貸:原材料6,借:主營業(yè)務(wù)成本6 ,貸:工程施工――材料費6嗎?
同學(xué)你好 對的 分錄是這樣做
那老師,真實來票了后,金額不一樣的話,我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,是把我剛上面的分錄重新沖紅,再重新做這個正確的3個分錄呢
把暫估的紅沖了,然后按照收到的發(fā)票來入庫 金額如果比暫估的少那就紅沖多結(jié)轉(zhuǎn)的成本
那如果金額比暫估的多1,是借:原材料-6,貸:應(yīng)付賬款―暫估款-6。,入庫,借原材料7,貸:應(yīng)付賬款――xx公司,領(lǐng)用,借:工程施工―合同成本―材料費1,貸:原材料1,借:主營業(yè)務(wù)成本1 ,貸:工程施工――材料費1嗎?
真實的數(shù)據(jù)比暫估少1時,是借:原材料-6,貸:應(yīng)付賬款―暫估款-6。,入庫,借原材料5,貸:應(yīng)付賬款――xx公司5,領(lǐng)用,借:工程施工―合同成本―材料費-1,貸:原材料-1,借:主營業(yè)務(wù)成本-1 ,貸:工程施工――材料費-1嗎?老師這樣做分錄沒錯吧
同學(xué)你好 嗯 這個分錄是可以的
老師,采購的一些東西都是從不同公司采購,3000,2000,8000的,都要簽訂合同嗎?還是說有送貨單,和入庫單就可以了?
這個基本都要有合同的
這些采購金額都要合并起來繳納印花稅嗎?
對的 要繳納印花稅的