你好,企業(yè)2021年收到科技廳專項(xiàng)基金,有專項(xiàng)款使用說明 借:銀行存款,貸:專項(xiàng)應(yīng)付款?
企業(yè)2021年收到科技廳專項(xiàng)基金,執(zhí)行期兩年,有專項(xiàng)款使用說明,應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄?謝謝!
某企業(yè)發(fā)生有關(guān)無形資產(chǎn)的業(yè)務(wù)如下:1.接受A公司以商標(biāo)權(quán)向本企業(yè)投資,雙方作價(jià)300000元(不含說),增值稅率6%,使用期為5年。該商標(biāo)權(quán)已投入使用。2.購入某項(xiàng)專有技術(shù),雙方議定結(jié)算價(jià)格為600000元(不含說),增值稅率6%,以轉(zhuǎn)賬支票付款。該項(xiàng)專有技術(shù)購入后即投入使用,攤銷期限為10年。3.企業(yè)出租給乙企業(yè)一項(xiàng)專有技術(shù),收取租金(含稅)12000元增值稅率6%,存入銀行。(三)要求編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
2021年1月30日,N公司購入一項(xiàng)非專利技術(shù)自用,以銀行存款支付價(jià)款550萬元;為使該項(xiàng)非專利技術(shù)達(dá)到預(yù)定用途,支付相關(guān)專業(yè)服務(wù)費(fèi)20萬元。,對(duì)于該項(xiàng)非專利技術(shù),合同及法律沒有明確規(guī)定使用年限,N公司也無法確定其為企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)利益的年限。2021年6月末,該項(xiàng)非專利技術(shù)的可收回金額為490萬元要求:(1)計(jì)算確定該項(xiàng)非專利技術(shù)的入賬價(jià)值:(2)使用期內(nèi),N公司對(duì)該項(xiàng)非專利技術(shù)是否要攤銷?為什么?(3)2021年6月末,N公司對(duì)該項(xiàng)非專利技術(shù)應(yīng)作何種會(huì)計(jì)處理
2021年1月30日,N公司購人一項(xiàng)非專利技術(shù)自用,以銀行存款支付價(jià)款550萬元;為使該項(xiàng)非專利技術(shù)達(dá)到預(yù)定用途,支付相關(guān)服務(wù)20。對(duì)于該項(xiàng)非專利技術(shù),同及法律沒有明確規(guī)定使用年限,N公司也無法確定其為企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)利益的年限。2021年6月末,該項(xiàng)非專利技術(shù)的可收回金額為490萬元。要求:1)計(jì)算確定該項(xiàng)非專利技術(shù)的人賬價(jià)值;(2)使用期內(nèi)N公司對(duì)該項(xiàng)非專利技術(shù)是否要攤銷?為什么?(3)2021年6月末,N公司對(duì)該項(xiàng)非專利技術(shù)應(yīng)作何種會(huì)計(jì)處理?
2021年1月30日,N公司購入一項(xiàng)非專利技術(shù)自用,以銀行存款支付價(jià)款50萬元為使該項(xiàng)非專利技術(shù)達(dá)到預(yù)定用途,支付相關(guān)專業(yè)服務(wù)費(fèi)20萬元,對(duì)于該項(xiàng)非專利技術(shù),合同及法律沒有明確規(guī)定使用年限,N公司也無法確定其為企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)利益的年限。2021年6月末,該項(xiàng)非專利技術(shù)的可收回金額為490萬元要求:(1)計(jì)算確定該項(xiàng)非專利技術(shù)的入賬價(jià)值;(2)使用期內(nèi),N公司對(duì)該項(xiàng)非專利技術(shù)是否要攤銷?為什么?(3)2021年6月末,N公司對(duì)該項(xiàng)非專利技術(shù)應(yīng)作何種會(huì)計(jì)處理?
老師,旅行社的稅,報(bào)稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個(gè)庫存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫存少了。所以是不是做預(yù)收會(huì)比確認(rèn)收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務(wù)部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報(bào)銷 分錄怎么寫
您好~有做過審計(jì)的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實(shí)施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個(gè)員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個(gè)崗位內(nèi)容是啥?可否詳細(xì)列舉一下
要注銷公司,設(shè)備300萬 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費(fèi)最少
請(qǐng)問使用資金時(shí)如何記賬? 我們當(dāng)初收到錢后計(jì)入了其他應(yīng)付款,使用時(shí)沖其他應(yīng)付款并確認(rèn)了營業(yè)外收入,現(xiàn)在需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)?在匯算清繳中怎么處理?一直沒有搞清楚,請(qǐng)老師詳細(xì)講解一下。謝謝!
你好,使用資金時(shí),具體是用于什么方面呢?
老師,資金用于研發(fā)項(xiàng)目實(shí)施中的各種直接費(fèi)用,設(shè)備費(fèi)、材料費(fèi),咨詢費(fèi)等
你好,是研發(fā)無形資產(chǎn)嗎?
還有研究人員勞務(wù)費(fèi)
你好,是研發(fā)無形資產(chǎn)嗎? 能給個(gè)正面回復(fù)嗎?
是的,研發(fā)一種技術(shù)
你好 借:研發(fā)支出,貸:銀行存款
需要把收到的基金從其他應(yīng)付款調(diào)入專項(xiàng)應(yīng)付款嗎?是不是使用的同時(shí)要確認(rèn)收入?
你好,如果你之前錯(cuò)誤的計(jì)入其他應(yīng)付款,是需要調(diào)整到專項(xiàng)應(yīng)付款的 之后形成的無形資產(chǎn),專項(xiàng)應(yīng)付款需要隨著無形資產(chǎn)的攤銷,同步結(jié)轉(zhuǎn)到其他收益核算??
請(qǐng)問在匯算清繳里要作相關(guān)處理嗎
你好,匯算清繳的時(shí)候,做相應(yīng)填寫扣除就是了?
之前已經(jīng)確認(rèn)了收入,調(diào)整時(shí)應(yīng)該做什么分錄?
你好,之前已經(jīng)確認(rèn)了收入(具體是在哪個(gè)環(huán)節(jié)確認(rèn)了收入,你做的分錄又是什么呢)
使用時(shí)記研發(fā)支出,貸銀行存款 同時(shí)記 其他應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入
你好,第二筆分錄正確的應(yīng)當(dāng)是 借:專項(xiàng)應(yīng)付款,貸:其他收益?
1.小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是貸營業(yè)外收入吧? 2.每個(gè)月末是否應(yīng)將研發(fā)支出轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)? 3.這個(gè)專項(xiàng)基金研發(fā)支出是不是不能做加計(jì)扣除?
老師,請(qǐng)問這個(gè)撥款屬于資本性撥款嗎?
你好 1,都是計(jì)入其他收益科目核算 2,需要將資本化的研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)核算 3,無形資產(chǎn)研發(fā)支出是可以加計(jì)扣除的? 這個(gè)撥款是否屬于資本性撥款,無法判斷的