對的是的,不可以抵扣增值稅的。
老師,招待費和福利費是不是專票不能抵扣進項稅?
老師,福利費的專票不能抵扣是吧?
請問一下福利費用的專票稅額是不是不能抵扣
福利費收到的專票是不是不能抵扣,
問一下 福利費專票是不是不能抵扣的》?
經營范圍有會議及展覽服務開推廣及營銷宣傳服務可以嗎
撞壞自己單位停車場設備所收取的賠償款能給對方開發(fā)票嗎?開票商品和服務稅收分類編碼是多少?
進項為:電腦屏幕、主機、鍵盤……, 而賣的時候銷項為:電腦一套 這種的怎么處理
請問制造業(yè)餐飲票不能抵扣進項 能做為成本費用嗎?
老師,這樣的票據(jù)可以入賬嗎?
老師,小規(guī)模納稅人與一般納稅人的區(qū)別和認定標準是什么
請問計算企業(yè)所得稅為啥不能扣交了的所得稅費用?
老師,公司可以只給員工交養(yǎng)老嗎?員工不想交其他的險種
想問一下,我公司是服務行業(yè),有收入,成本應該結轉哪些?
老師,我想問下劃撥的土地,可以入賬么?
那公司購買的紅酒,是為了銷售,不是自己喝的,是要計入庫存商品嗎?
你好,你們能當月能消耗完了嘛?消耗不完的話可以做到周轉材料,你消耗了多少?做福利費多少。
我也不知道,紅酒還擺在哪里的,不是員工的福利,主要是開過來的專票我已經抵扣了,如果是送給別人,不是自己的員工,能不能計入其他業(yè)務支出
你好,如果你做視同銷售的話,他可以抵扣,如果你做招待費也是一樣不可以抵扣的,你現(xiàn)在抵扣了可以的,到時候改變了用途,你在做進項轉出。
如果是做會計分錄,要怎么做呢現(xiàn)在
紅酒款已支付,借方 預付賬款,貸銀行存款,收到發(fā)票,借方庫存商品,應交稅費進項稅額,貸應付賬款嗎?
企業(yè)周轉材料應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款。
借周轉材料應交稅費應交增值稅進項貸預付賬款。
后期周轉材料怎么處理呢
這個紅酒你們最后怎么處理的?
如果是單位職工喝了直接做福利費就可以的,之前的鏡像需要進項轉出借周轉材料貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
借管理費用,福利費貸,應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸周轉材料。
老師,紅酒現(xiàn)在還不知道怎么處理,應該是銷售的,不可能是我們員工自己喝
你好,如果拿出去銷售的話,借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費,借主營業(yè)務成本貸周轉材料。
好的謝謝老師,你人真好
不用客氣,工作愉快。