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福利費收到的專票是不是不能抵扣,

2022-02-23 16:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-02-23 16:26

對的是的,不可以抵扣增值稅的。

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快賬用戶5249 追問 2022-02-23 16:27

那公司購買的紅酒,是為了銷售,不是自己喝的,是要計入庫存商品嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-23 16:28

你好,你們能當月能消耗完了嘛?消耗不完的話可以做到周轉材料,你消耗了多少?做福利費多少。

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快賬用戶5249 追問 2022-02-23 16:32

我也不知道,紅酒還擺在哪里的,不是員工的福利,主要是開過來的專票我已經抵扣了,如果是送給別人,不是自己的員工,能不能計入其他業(yè)務支出

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齊紅老師 解答 2022-02-23 16:34

你好,如果你做視同銷售的話,他可以抵扣,如果你做招待費也是一樣不可以抵扣的,你現(xiàn)在抵扣了可以的,到時候改變了用途,你在做進項轉出。

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快賬用戶5249 追問 2022-02-23 16:35

如果是做會計分錄,要怎么做呢現(xiàn)在

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快賬用戶5249 追問 2022-02-23 16:36

紅酒款已支付,借方 預付賬款,貸銀行存款,收到發(fā)票,借方庫存商品,應交稅費進項稅額,貸應付賬款嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-23 16:37

企業(yè)周轉材料應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2022-02-23 16:37

借周轉材料應交稅費應交增值稅進項貸預付賬款。

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快賬用戶5249 追問 2022-02-23 17:18

后期周轉材料怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2022-02-23 17:20

這個紅酒你們最后怎么處理的?

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齊紅老師 解答 2022-02-23 17:21

如果是單位職工喝了直接做福利費就可以的,之前的鏡像需要進項轉出借周轉材料貸應交稅費應交增值稅進項轉出。

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齊紅老師 解答 2022-02-23 17:21

借管理費用,福利費貸,應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸周轉材料。

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快賬用戶5249 追問 2022-02-24 13:01

老師,紅酒現(xiàn)在還不知道怎么處理,應該是銷售的,不可能是我們員工自己喝

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齊紅老師 解答 2022-02-24 13:05

你好,如果拿出去銷售的話,借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費,借主營業(yè)務成本貸周轉材料。

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快賬用戶5249 追問 2022-02-24 13:06

好的謝謝老師,你人真好

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齊紅老師 解答 2022-02-24 13:06

不用客氣,工作愉快。

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對的是的,不可以抵扣增值稅的。
2022-02-23
是的,那個不能抵扣的
2024-10-15
是的,福利費專票是不能抵扣的
2022-12-30
您好,是的,這個不可以抵扣的
2023-08-18
端午購買的粽子是計入福利費, 進項稅不能抵扣的
2022-06-08
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