你好! 可以根據(jù)實際業(yè)務去稅務局大廳修改申報表。
老師,我公司7月開了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,沒有開銷售發(fā)票,6月申報的增值稅還有留抵,申報7月的增值稅不想抵扣進項稅額了。請問增值稅附表2的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票那一欄是不是不用填?
從小規(guī)模納稅人處購入農(nóng)產(chǎn)品取得稅務代開的專用發(fā)票,可按增值稅專用發(fā)票上注明價款×9%來抵扣進項稅額。如果農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)銷售或委托受托加工13%稅率貨物則抵扣10%的進項稅額。如取得的是小規(guī)模納稅人開具的普通發(fā)票則不可以抵扣進項稅額。當月可以抵扣的進項稅額=5000×10%=500(元) 跟農(nóng)產(chǎn)品有關(guān)的稅收能否列舉一下
12月份忘記開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票了,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了。12月份還沒有申報的,想在這個月補開發(fā)票,進行農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票的抵扣(農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票是直接抵扣)。不知道這個月補開的收購發(fā)票可以用在12月申報的抵扣嗎?問了稅局,稅局說必須當月開當月抵扣。
老師,上個月開簡易計稅發(fā)票較多,這個月報稅專用發(fā)票進項稅和農(nóng)產(chǎn)品進項稅是不是不能抵扣,想修改上次報12月的報表抵的預繳稅款為進項稅款,還可以修改嗎,上次報表報稅沒有勾選認證沒有抵扣
老師,上個月開簡易計稅發(fā)票較多,這個月報稅專用發(fā)票進項稅和農(nóng)產(chǎn)品進項稅是不是不能抵扣,想修改上次報12月的報表抵的預繳稅款為進項稅款,還可以修改嗎,上次報表報稅沒有勾選認證沒有抵扣,如果不能修改上次報表,還有什么其他辦法嗎?
甲公司向乙廠購貨綠豆餅等食品2500元,然后甲公司退牛肉湯5盒500元,乙廠開專用發(fā)票谷物加工食品一批,金額2000元可以嗎
牙科口腔醫(yī)院會計好做嗎 成本核算好弄嗎
個體工商戶營業(yè)執(zhí)照依據(jù)什么繳納個人所得稅?
甲公司向乙廠購貨綠豆餅等食品2500元,然后甲公司退牛肉湯5盒500元,乙廠開專用發(fā)票谷物加工食品一批,金額2000元可以嗎?
您好~咨詢下:購置固定資產(chǎn)的專用發(fā)票,可以進項抵扣嗎?
請問樸老師,納稅人提供的技術(shù)服務免增值稅,第一小問為什么35還要征稅
老師,注冊了新公司,只辦理了工商,稅務還沒登記,稅務登記可以在電腦上操作嗎,還是要去稅務局辦理?剛才我在電子稅務局網(wǎng)站點了確認信息,這個還沒辦稅務登記,先點確認開業(yè)信息有影響嗎
老師,請問,10月1日開始紙質(zhì)火車票不再用于抵扣,如果在10月1日之后收到9月份發(fā)生的火車票,也必須開具電子票據(jù)是嗎?
你好老師,承兌金額:687996.77元,貼現(xiàn)按6%.幫我看下貼現(xiàn)金額是多少?怎么算,謝謝!
樸老師,我面試有道題是這樣的:公司接了工程項目后購進一個設(shè)備,合同總價是160萬。在一個月4號內(nèi),前面先預付30%,10號發(fā)來設(shè)備入庫和增值專票,不含稅價100萬元稅費13萬。20號開具商業(yè)匯票50萬。并當月設(shè)備領(lǐng)用出庫。這里面從頭到尾涉及哪些分錄?如何做分錄呢? 您回答完后,我本來想接著問: 那老師,這合同金額160萬是怎么來的呢?從題目可以看出來嗎?我當時還是比較懵的,因為設(shè)備才100萬元,稅費13萬元。后面就來個商業(yè)匯票結(jié)算。我在想是要有其他信息,是把什么利息算進去了嗎?》 但時間過了。