比如收入2000萬(wàn),不超過(guò)1000w的按2%計(jì)提 那超過(guò)1000W的部分就是剩下的1000萬(wàn)是按1%計(jì)提
例如,招待費(fèi)發(fā)生1萬(wàn)元,按照60%扣除(6000元) 不超過(guò)收入的0.5%標(biāo)準(zhǔn)是6797元。 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是這樣嗎? 借管理費(fèi)用招待費(fèi)1萬(wàn) 貸現(xiàn)金1萬(wàn) 扣除標(biāo)準(zhǔn)是6000,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么提現(xiàn)?
專項(xiàng)儲(chǔ)備費(fèi)用是全額計(jì)提,還是超過(guò)部分用不同的標(biāo)準(zhǔn),例如營(yíng)業(yè)收入5000萬(wàn),該怎么提取
安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)計(jì)提比例是按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分級(jí)計(jì)提嗎,比如收入2000萬(wàn),不超過(guò)1000w的按2%計(jì)提 那超過(guò)1000W的部分就是剩下的1000萬(wàn)是按1%計(jì)提嗎,還是說(shuō)2000W都按1%計(jì)提
老師 21年的利潤(rùn),比如達(dá)到110萬(wàn),那100萬(wàn)部分稅交2萬(wàn)5,超過(guò)100萬(wàn)的10萬(wàn)交1萬(wàn),共交3萬(wàn)5。那業(yè)務(wù)招待費(fèi)比如是3萬(wàn),按60%可扣除1萬(wàn)8,沒(méi)有超過(guò)收入總額的千分五。那納稅調(diào)增3萬(wàn)-1萬(wàn)8=1萬(wàn)2,這1萬(wàn)2是按100萬(wàn)以內(nèi)的2.5%還是超過(guò)100萬(wàn)不超過(guò)300萬(wàn)的稅率10%計(jì)算
小規(guī)模增值稅未達(dá)到30萬(wàn)起征,分錄是不是都是借應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅,貸營(yíng)業(yè)外收入?那是全部都是免稅?還是說(shuō)按1%計(jì)提?2%計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?分錄如何做?對(duì)應(yīng)增值稅申報(bào)表主表的哪個(gè)欄次?
老師,化工業(yè)企業(yè)纖維水分有一定比例嗎?
公司變更了單位名稱,物業(yè)開(kāi)具專票給我們還是舊的單位名稱,已經(jīng)認(rèn)證半年了,需要處理嗎?
老師收到的運(yùn)輸發(fā)票是必須要跟貨物對(duì)應(yīng)嗎?
老師個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得1季度的利潤(rùn)總額小于15000,怎么辦
c為何是對(duì)的,我認(rèn)為應(yīng)是錯(cuò)的
郭老師,企業(yè)成立4年,沒(méi)有收入,就有一次開(kāi)了一個(gè)幾塊錢(qián),我的開(kāi)辦費(fèi)很多,這個(gè)不能放在后面做成本嗎
證明公司實(shí)繳到位需要什么材料
老師,有3家面試,分別是代賬公司內(nèi)賬會(huì)計(jì)和代賬會(huì)計(jì),另外一家代賬公司財(cái)稅咨詢專員,還有一家是食品冷鏈會(huì)計(jì),選擇哪家未來(lái)發(fā)展前景好呢,謝謝
老師,我們是物業(yè)公司,現(xiàn)在有一個(gè)人,在我們公司管的小區(qū)的房子交了3年的物業(yè)費(fèi),要求我們開(kāi)票,開(kāi)票單位是我們本地的一個(gè)酒店,這樣能開(kāi)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下有個(gè)老板有個(gè)體戶的,然后再我們公司申報(bào)個(gè)稅不影響的吧?