管理費(fèi)用福利費(fèi)里面的。
財(cái)務(wù)公司,春節(jié)每人發(fā)了四百塊的補(bǔ)貼,這個(gè)記入哪個(gè)科目
老師 公司員工出差自駕100公里,按每公里8毛計(jì)算油耗,另外公司給他補(bǔ)貼每公里3塊錢, 這100*0.8和100*3 需要發(fā)票嗎,分別入哪個(gè)科目 100*3需要入福利費(fèi)嗎
培訓(xùn)學(xué)校,每招收一個(gè)人,政府給2000塊錢補(bǔ)貼。這樣我們學(xué)費(fèi)就收的補(bǔ)貼少,一個(gè)學(xué)生一年只收幾百塊,相當(dāng)于本來該學(xué)生出的學(xué)費(fèi)政府給補(bǔ)貼出來了,請問這個(gè)補(bǔ)貼應(yīng)該記到主營業(yè)務(wù)收入還是記到營業(yè)外收入,如果這個(gè)補(bǔ)貼后一年才到賬,是屬于第一年的收入還是第二年的收入?
老師,公司從銀行貸款,記短期借款科目,每個(gè)月支付貸款利息,記了財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出?,F(xiàn)在銀行給了貼息補(bǔ)助,應(yīng)該記入什么
老師您好公司來了兩個(gè)實(shí)習(xí)生其他公司給發(fā)工資,我們只需要每月給他倆一人1000元的補(bǔ)貼,這個(gè)補(bǔ)貼怎么記賬啊發(fā)放時(shí) 如果計(jì)入福利費(fèi) 那沒有發(fā)票呀
2018年銷貨方內(nèi)部失誤,錯(cuò)給我們公司的增值稅專用發(fā)票多開了6萬元,2025年對(duì)方剛發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,請問如何處理,我方是采購方,專票已抵扣,請問最好的處理辦法是什么,謝謝?
國外酒店住宿開具的英文個(gè)人抬頭的收據(jù)能入賬和抵減企業(yè)所得稅嗎?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人 現(xiàn)在才21號(hào),我超市營業(yè)額已經(jīng)達(dá)23萬了。 要保住小規(guī)模納稅人身份,我要怎么合規(guī)籌劃?
老師,投資款轉(zhuǎn)到賬戶上了,雖然沒備注投資款,但是財(cái)務(wù)報(bào)表中顯示實(shí)收資本增加了,稅務(wù)系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)出來印花稅繳納界面,后面需要怎么操作
請問老師,這幾項(xiàng)哪個(gè)不屬于跨區(qū)域施工,請分別舉例說明每一項(xiàng)
2026年實(shí)繳注冊資本,知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)繳是不是有什么政策?
只做總賬,月末還要分在產(chǎn)品成本跟完工產(chǎn)品成本嗎?
老師,那賬做在2025年,2026年取得的發(fā)票,能直接把這個(gè)2026年的發(fā)票附在2025年的賬上嗎?
我們主要是把產(chǎn)品委托出去加工,正常加工費(fèi)去計(jì)入委托加工資,那像一些水費(fèi),染色費(fèi),這個(gè)入制造費(fèi)用還是委托加工物資?
小規(guī)模公司申請為一般納稅人企業(yè)是當(dāng)月生效還是下個(gè)月生效
不可以直接記入主營業(yè)務(wù)成本嗎,工資加補(bǔ)貼才不到三千塊錢
因?yàn)楣べY是在成本里的
你這樣做的話,你當(dāng)月的收入會(huì)不會(huì)小于成本,如果不小于的話,可以做到成本。
我們剛開的公司,還沒有產(chǎn)生過收入。一直都是純支出
你好,那就做到管理費(fèi)用里面的。