你好 借其他應(yīng)收款 貸銀行 借應(yīng)收 /銀行 貸收入 應(yīng)交稅款?
老師你好,我們是景區(qū),就是有一個(gè)單位去年打了一筆錢30000到我們公司,當(dāng)時(shí)備注的補(bǔ)助然后我直接計(jì)入營業(yè)外收入了,這個(gè)月老板說這30000是該單位存在我們賬戶要買農(nóng)產(chǎn)品的錢,已經(jīng)從公司賬戶打還給對方了,接著對方因?yàn)橘I了我們公司產(chǎn)品馬上又打了一筆20000貨款到賬,這個(gè)要分別怎么入賬呀?我之前做錯(cuò)的賬怎么調(diào)呢?
老師我們承包一項(xiàng)建筑勞務(wù),甲方把工程款以代發(fā)人工的形式打給工人了,我們實(shí)際沒有錢入公賬了,而我們把這這項(xiàng)勞務(wù)也轉(zhuǎn)包個(gè)人了,工人就是轉(zhuǎn)包人提供的,所以我們也沒有從公賬轉(zhuǎn)錢給他,那么,我這塊賬務(wù)要怎么處理???我開了銷售給甲方,轉(zhuǎn)包人開了成本票給我了。我就弄不清楚賬務(wù)該如何處理了老師。
老師你好,我從公賬里面呢支付給我自己的卡里面,但是我不小心寫了那個(gè)用途摘要寫的勞務(wù)收入,那該怎么辦?轉(zhuǎn)了45,000
老師你好,我的公賬呢轉(zhuǎn)一筆賬給法人,他的摘要用途寫成了農(nóng)副礦產(chǎn)品,銷售收入了7000塊錢,那我該怎么棄這個(gè)賬。
老師,我們跟其他產(chǎn)品合作辦了個(gè)展會,然后兩個(gè)產(chǎn)品捆綁在一起銷售,顧客把錢全部付給我們了,我們需要把其他產(chǎn)品的打給人家,那這一部分款怎么打比較好呢?可以對公嗎?對公的話賬上怎么處理呢
老師您好,老板的親戚在辦公室開的空調(diào)溫度比較低,差點(diǎn)為這個(gè)兩個(gè)人發(fā)生予盾,老師想聽聽您的看法
@董孝彬老師,別的老師別回答,那也沒人知道真的是不是老板付的款呀,老板娘付的呢,都是他家的錢呀?
一般納稅人物業(yè)公司,預(yù)收取居民物業(yè)費(fèi),用合同負(fù)債可以嗎
冰箱做固定資產(chǎn),下面具體的分類是,是家具器具類比較合適,還是電子設(shè)備類比較合適?(董孝彬老師不要回答)
老師,公司要把費(fèi)用分?jǐn)偟矫總€(gè)商品計(jì)算毛利率,怎么計(jì)算呢
老師你好!實(shí)際合同加大合同合計(jì)為,最后為合同結(jié)算是為合同結(jié)算,最后是不是以合同結(jié)算為準(zhǔn)?老師指導(dǎo)一下
老師,我買的課程里面有沒有跨境貨代公司的賬務(wù)處理,尤其是稅務(wù)方面的
考試時(shí)EPSA中A怎么打成下標(biāo)A
自有廚房銷售包子早點(diǎn),銷售收入這塊我給出納設(shè)計(jì)了銷售報(bào)表,成本費(fèi)用表,月底倉庫盤點(diǎn)表,想請問老師,老板想每天看做了多少包子賣多少錢,我直接在銷售表中體現(xiàn)每天從廚房領(lǐng)了包子和銷售出去合并一個(gè)報(bào)表嗎
收到福利類的專票,進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,賬務(wù)處理怎么做呢
老師你好,他這個(gè)摘要用途寫錯(cuò)了。他把公賬的錢轉(zhuǎn)給私人卡,所以現(xiàn)在不知道怎么做這個(gè)分錄了
按實(shí)際做帳,借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
好的,謝謝老師。
不客氣祝您恭不客氣,祝您工作學(xué)。