你好;你們用的民非制度的; 這些 是你們民非專門的 科目的;? ?收入就是 比如你們提供服務(wù)收入; 捐贈收這些;費用就是你們?nèi)粘5某杀举M用 ;? 凈資產(chǎn) 就是你們結(jié)轉(zhuǎn)成本 費用收入后的金額??
請問老師,A公司是有限公司,現(xiàn)另外成立了一個非盈利性的單位B,A公司現(xiàn)在向B打投資款,請問A公司怎么做賬?打款的用途怎么填寫?(不知道是算投資還是算捐贈,因為非盈利性組織機構(gòu)不會對外分紅這些)
請問一般交什么協(xié)會的錢應(yīng)計入什么費用?還有就是我們公司是研發(fā)生產(chǎn)農(nóng)機具的,和省農(nóng)機公司共同成立一個非盈利性質(zhì)的組織當(dāng)是出資幾萬元錢,后期不會有收益,那這筆錢應(yīng)計入什么科目?謝謝
各位老師,請問校內(nèi)資助的計提分錄怎么寫?我們是非盈利組織。我看有一些用的事業(yè)單位的會計是借:事業(yè)支出,貸:其他應(yīng)付款_校內(nèi)資助資金。但是我們這個非營利性沒有這個科目。
這是一家非盈利性組織機構(gòu)的養(yǎng)老院 為什么只有這幾個科目 分別都是什么意思
我們是非盈利組織民辦養(yǎng)老院,我們通過慈善機構(gòu)平臺捐款一筆,慈善機構(gòu)給我們提供捐款發(fā)票,慈善機構(gòu)又給我們一筆款,比本錢還多3萬元,養(yǎng)老院需要采購床,電視,等用具,慈善機構(gòu) 我們養(yǎng)老院 還有第三方個人二手賓館的合伙人 具體賣床,電視,馬桶等 我們需要和第三方個人買這寫床等用具,但實際上,賓館個人代開發(fā)票給慈善,慈善把款打給賓館老板 ,三方協(xié)商,老板收到慈善打款 又把家具等給我們養(yǎng)老院,那我們養(yǎng)老院需要做那些分錄?
老師您好!上個月計提附加稅借稅金及附加 貸應(yīng)該稅費~應(yīng)交城建稅 應(yīng)交教育附加費應(yīng)交地方教育費附加費,公司有留抵退稅額,無需繳稅。本月可以將這筆憑證原路紅字沖回嗎?
最新的所得稅優(yōu)惠文件是哪個
為什么我申報增值稅自帶的銷項數(shù)據(jù)與開票金額不一致是什么原因
我們公司專門給學(xué)校配送糧油米面調(diào)料的,配送費我們公司自己有配送的車子和人,我們配送的人和車子怎么開票?
小規(guī)模有稅負(fù)一說嗎?小規(guī)模我們每個月開的票少 不夠繳稅的線
導(dǎo)游代收代付的服務(wù)費屬于勞務(wù)報酬,需要繳納個人所得稅。無論金額是否超過500元,都應(yīng)按規(guī)定申報納稅。500元是起征點,低于500元可免征,但仍需申報。要是分兩次轉(zhuǎn)入給導(dǎo)游呢
運輸公司,購進牛肉干,用來給員工發(fā)福利,能抵扣進項稅額嗎
老師,我們購買材料沒付那么多款,對方給我們多開那十幾塊票怎么處理,謝謝老師
土地增值稅扣除項目中,會計核算的土地成本中兩大部分。 一個是土地征用費包括土地轉(zhuǎn)買價,手續(xù)費,拍賣傭金,大市政配套費,契稅,耕地占用稅; 一個是拆遷補償費包括拆遷補償費,安置動遷費,回遷房建造費,農(nóng)作物補償費。 在土地增值稅清算里: 現(xiàn)在我知道土地征用費里的土地買價、手續(xù)費,契稅這三個在取得土地使用權(quán)支付的金額項目進行扣除。 拍賣傭金不得扣除。 大市政配套費是在開發(fā)成本-基礎(chǔ)設(shè)施費里扣除。 耕地占用稅、拆遷補償費、安置動遷費、回遷房建造費、農(nóng)作物補償費在開發(fā)成本-土地征用及補償費項目中扣除。 麻煩幫我仔細看看,我說的各項扣除內(nèi)容是否正確。錯誤的或遺漏的請指教。
老師好,2019年的公司,在202幾年完成減資可以不用實繳