對(duì),是企業(yè)的申報(bào),一般是在電腦上下載,自然人嗯,個(gè)稅申報(bào)扣繳電腦端,然后呢,每個(gè)月,比如說二月份報(bào)稅期就申報(bào)的是一月份的工資,以此類推。
老師 您好 我想請(qǐng)教一下 有個(gè)小規(guī)模單位 自然人電子稅局扣繳個(gè)稅 就是無法申報(bào) 申報(bào)失敗 顯示說上個(gè)月的未申報(bào)如果新開戶單位可忽略 但是我點(diǎn)到上個(gè)月又繼續(xù)無法申報(bào) 這是什么情況?
老師,個(gè)稅的申報(bào)是單位申報(bào)嗎? 單位申報(bào)去那個(gè)自然人電子稅務(wù)局里面申報(bào)嗎? 一般個(gè)稅申報(bào)的時(shí)間是怎么樣的呢?公司是下月發(fā)上月的工資
老師個(gè)人所得稅是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月申報(bào)嗎,還是當(dāng)月發(fā)放,申報(bào)上月,我們一個(gè)員工22年五月入職,老單位幫他申報(bào)個(gè)稅,新單位也申報(bào)了那個(gè)月,匯算清繳就不對(duì)了,這個(gè)是老單位更正還是新單位更正,老單位是當(dāng)月申報(bào)上月,新單位是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月
老師個(gè)人所得稅是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月申報(bào)嗎,還是當(dāng)月發(fā)放,申報(bào)上月,我們一個(gè)員工22年五月入職,老單位幫他申報(bào)個(gè)稅,新單位也申報(bào)了那個(gè)月,匯算清繳就不對(duì)了,這個(gè)是老單位更正還是新單位更正,老單位是當(dāng)月申報(bào)上月,新單位是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月。有老師提到我做一個(gè)月的零申報(bào),變成次月申報(bào)。那員工們多申報(bào)的一個(gè)月個(gè)調(diào)稅還給他們嗎?如何還,有員工在問,怎么處理
老師你好!我有個(gè)單位是上個(gè)月注冊的,業(yè)務(wù)什么都沒有,就是自然人電子稅務(wù)局里(扣繳端)系統(tǒng)里不是要申報(bào)個(gè)稅嗎?現(xiàn)在申報(bào)的這個(gè)人可以零工資申報(bào)嗎?他也不是法人的!
固定資產(chǎn)出售后,第二年固定資產(chǎn)分類賬中,是不是不需要列出該固定
老師您好,這個(gè)行為內(nèi)容是啥意思?知道應(yīng)當(dāng)知道行為內(nèi)容和知道應(yīng)當(dāng)知道申請(qǐng)期限是什么關(guān)系?
一般納稅人買了一輛房車,現(xiàn)在想賣出去,給個(gè)人,需要什么步驟,需要交什么稅?
老師就是面對(duì)供應(yīng)商,我要扣他7個(gè)點(diǎn),怎么算,假如金額是100元,如果是客戶我要扣7個(gè)點(diǎn)怎么算?
小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,小規(guī)模的時(shí)候有開過幾張發(fā)票。如果升為一般納稅人,是不是要先清算小規(guī)模的帳,還是直接電子稅務(wù)局申請(qǐng)為一般納稅人
老師,定制夾具屬于什么經(jīng)營范圍
原材料盤虧1900萬置換成915萬,怎么做分錄,帶金額,沒有出售,不做收入
公司a將b公司股份轉(zhuǎn)給個(gè)人,公司a和個(gè)人都有需要繳納印花稅,b公司能代替?zhèn)€人代繳納印花稅么
請(qǐng)問袋裝酸菜流通環(huán)節(jié)稅率多少?
你好老師請(qǐng)問開發(fā)票該收多少個(gè)稅點(diǎn)怎么算呢?
既然是公司去申報(bào)的話,那注冊登錄就用財(cái)務(wù)人員自己的身份證去申請(qǐng)系統(tǒng)注冊碼嗎?然后再添加公司人員的信息么
這里注冊的話,你得以企業(yè)的信息去注冊呀,你不能一個(gè)人的。
好的謝謝老師,我還想問一句,有一個(gè)電子稅務(wù)局是企業(yè)申報(bào)企業(yè)所得稅的吧,小公司一般是季度申報(bào)一次吧,在這個(gè)自然人電子稅務(wù)局里面是公司進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)的吧,兩個(gè)是分開的么
且所得稅時(shí)電子局稅務(wù)局申報(bào),然后個(gè)人所得稅的話是你在電腦上下載一個(gè)嗯,自然人電子稅務(wù)局扣繳客戶端,然后在里面添加人員的信息,申報(bào)個(gè)稅。
明白了,謝謝老師的耐心詳細(xì)解答,我找到了,應(yīng)該是我圖上的這個(gè)吧,其他的我按照這個(gè)程序來就可以了吧,
對(duì)的,你只要按照他那個(gè)流程一步步的填寫就可以的。
老師我剛剛的那個(gè)問題就是如果是2月15發(fā)1月份的工資的話,那我的那個(gè)個(gè)稅的申報(bào)期是15號(hào)往后面推30天么
你二月15發(fā)一月份的工資,你二月初不是要報(bào)個(gè)稅嗎?你報(bào)的那個(gè)稅就是一月份的工資。