你好,要反結(jié)賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益以后再結(jié)賬,不然資產(chǎn)負(fù)債表不平了
老師,期末結(jié)轉(zhuǎn)了損益,有一處錯(cuò)了,怎么反結(jié)?
老師 在嗎?我12月末忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了,怎么糾正啊,我用的金蝶軟件 現(xiàn)在1月的稅都報(bào)完了,只是我還沒(méi)結(jié)賬 12月末我結(jié)轉(zhuǎn)完損益了,就是忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了[撇嘴]救急啊
忘記計(jì)提工資,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益需要怎么處理
金碟忘結(jié)轉(zhuǎn)損益就期末結(jié)帳了,怎么處理
結(jié)轉(zhuǎn)期間損益怎么處理
無(wú)票收入應(yīng)該怎么做賬呢
老師,一次性在個(gè)稅系統(tǒng)更正申報(bào)24年度的工資(調(diào)減),在電子稅務(wù)局納稅調(diào)增后繳納的稅費(fèi)怎么做分錄呀
老師,現(xiàn)在是電子專票,我想問(wèn)一下還需要把專票復(fù)印了裝訂嗎,進(jìn)項(xiàng)稅
老師好,暫估入庫(kù)的商品,季末做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,公司先開(kāi)票,后收錢,不考慮稅費(fèi)例如:開(kāi)票金額 5萬(wàn)元,做賬:借:應(yīng)收賬款-某公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,次月收貨錢49500,這樣做賬對(duì)嗎?借:銀行存款 49500 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣 500 貸:應(yīng)收賬款 50000,這500元可以稅前抵扣嗎?
老師,如果平時(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表那個(gè)營(yíng)業(yè)成本呀,各種費(fèi)用呀,每個(gè)季度報(bào)的報(bào)的不那么準(zhǔn)確,就是說(shuō)會(huì)多報(bào)一些,等到年底年報(bào)的時(shí)候和匯算清繳跟賬上是一致的,這樣可以嗎?就是我123季度的營(yíng)業(yè)成本跟那個(gè)其他的費(fèi)用羅列的跟最后年報(bào)的全都不一樣,這樣可以嗎?
其他應(yīng)付款借方代表什么?
老師,單位第二季度末的時(shí)候利潤(rùn)有80多萬(wàn),但是到年底的話,其實(shí)利潤(rùn)沒(méi)有這么多,如果是先交了稅后退的話,太麻煩,有風(fēng)險(xiǎn),然后我想著第二季度怎么做,能先不交稅呢
我們公司的舊電腦,原值100折舊200剩余800。800賣給了收廢品的個(gè)人,對(duì)方不要發(fā)票,做固定資產(chǎn)清理時(shí),還需要做銷項(xiàng)稅嗎,這塊要做未票收入嗎,具體分錄怎么寫
個(gè)體戶核定能來(lái)發(fā)票嗎
怎么操作呢
你們那個(gè)版本呀!在界面找一下有反結(jié)賬健的,找不到問(wèn)軟件服務(wù)商
金碟,是點(diǎn)期末反結(jié)帳嗎
是的,點(diǎn)期末反結(jié)賬