你好,是的,可以做在今年的賬里,不過涉及金額大的話,需要通過以前年度損益調整來做。

老師你好,我想問下,我公司去年的房租費因為沒拿到發(fā)票,就掛著,(去年到今年的10份都是核定征收的)我在今年3月份就直接無票進去了成本,誰知道10月份給取消了核定,那么我想知道,這筆費用是不是要去開票回來入賬,但是按照權責發(fā)生制,這筆費用也不能進入今年的費用里面呀,老師,這樣的情況,我該怎么處理,直接調整去年的未分配利潤嗎?
去年的費用類發(fā)票,能做在今年的賬里面嗎? 去年的利潤是負數,今年一月份有幾十萬的收入,如果做很多去年的發(fā)票,利潤就會降低,所得稅也會減少,這樣合理嗎?
去年付了一筆60萬的房租,發(fā)票一直未來,年末也沒暫估這筆費用,現在匯算清繳的人讓把賬反到2021年12月,把這筆費用預估一下,那這樣利潤分配就會降低了,現在賬已經做到3月份了,2022的年初利潤分配期初數怎樣做分錄能和12月調整后的一樣
咨詢一下老師,我們建筑服務行業(yè)一般納稅人,2020年剛接工程,前兩年給代賬公司做的,然后做的時候把成本票都做進去了,導致前兩年虧損很大,今年工程完工,也確認了收入,因為前期工程成本票都做了,導致今年沒什么成本票,利潤可能會突然增大,這樣我們企業(yè)所得稅如果彌補以前年度虧損的話可以不用按今年的利潤總額來交企業(yè)所得稅吧?今年如果利潤突然增大會引起什么風險提示嗎
咨詢一下老師,我們建筑服務行業(yè)一般納稅人,2020年剛接工程,前兩年給代賬公司做的,然后做的時候把成本票都做進去了,導致前兩年虧損很大,今年工程完工,也確認了收入,因為前期工程成本票都做了,導致今年沒什么成本票,利潤可能會突然增大,這樣我們企業(yè)所得稅如果彌補以前年度虧損的話可以不用按今年的利潤總額來交企業(yè)所得稅吧?今年如果利潤突然增大會引起什么風險提示嗎
我是代理記賬公司會計,有2家企業(yè)沒有工資,可以0申報個稅嗎?會不會有什么影響
賬面上存在一個歷史遺留問題,固定資產折舊表里面有一條奧迪轎車A6L,是2018年2月買的,我看到之前會計的固定資產表是2021年才創(chuàng)建的。核對了31年申報的資產負債表數據能對上。但是從他21年創(chuàng)建的這個表開始,就沒有再計提過這輛車的折舊,我在想當時是不是有什么政策可以折舊扣除? 車原價330706.35元,21年1月累計折舊209447.36元,還剩121258.99元凈值一直掛著沒折舊了,這個車是不能折舊到凈值0的嗎?
老師幫我看看這張發(fā)票可以嗎
公司要注銷,賬上還欠法人和股東的款,賬上沒有資金可以歸還,這個要怎么處理
老師我給別的公司開了一批發(fā)票 稅收編碼就是勞務 但是對方非得要求開成金屬類 這種的我對我有啥影響不
老師跨年的發(fā)票工程發(fā)票能作廢嗎?作廢的話賬務如何處理?
你好老師,如果公司要賣房產跟土地,稅務系統(tǒng)漏了一個房產未錄系統(tǒng),他轉讓開發(fā)票開的出來嗎 ,現在房管局系統(tǒng)跟稅務系統(tǒng)信息是想通的嗎?稅務局查得到這個未錄稅務系統(tǒng)的這個房產嗎
請問老師,小規(guī)模納稅人出口,不退說,開票開免稅還是視同內銷呢
企業(yè)備案里面同時有一般納稅人資格認定和一般納稅人簡易征收認定。認定起止時間是一致的。這個是同時生效嗎?
我們公司需要購買一些國外的軟件和設備,這個有什么特別么?做賬和國內采購有區(qū)別么?
大概是四五千,是做損益還是今年的費用呢比較好呢?
你好,那就直接做在今年的費用里就可以了。