你看你今年累計賺了多少錢,你就看你利潤表的累計凈利潤。
股東分紅做的借利潤分配—應付利潤 貸銀行存款 現(xiàn)在我就想問,我如果要查我今年累計賺了多少錢,應該怎么看? 是看資產(chǎn)負債表中期末余額還是? (累計賺了多少錢就是以往年度加上今年的)
民間非營利組織會計制度,我今年紅沖了一筆分錄是上一年做錯的,然后我再重新做是借:非限定性凈資產(chǎn),1000貸:應付工資1000,支付時候,借:應付工資,1000貸:銀行存款,1000,結(jié)果是利潤表和資產(chǎn)負債表勾稽不平衡,相差就是1000,請問是什么問題嗎?我該怎么處理?
老師,去年我多計提和多發(fā)放工資了,然后在今年沖的,是這么弄的, 借;應付職工薪酬,貸:利潤分配—未分配利潤 借:銀行存款等科目,貸;應付職工薪酬 我想問下我這么做去年的資產(chǎn)負債表沒有變化,那我報稅務年報是在工資那直接調(diào)減就行么,然后只要稅務年報對著就行是不,賬這么做完變了,未分配利潤變了,但是報表沒有變化,老師,每個都給我解答下
老師我想問下,我半路接賬過來的,從今年4月開始做賬,我按之前的期末余額和本年累計已經(jīng)錄入初始余額了,現(xiàn)在。資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)已經(jīng)平了,但是利潤表的利潤總額少200元,我看了應該是工會經(jīng)費的200導致的吧,這樣怎么處理
老師,您好!由于我未計提去年的所得稅,今年用了以前年度損益調(diào)整科目,做的分錄是 1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅金-應交所得稅 2、借:應交稅金-應交所得稅 貸:銀行存款 3、借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣導致了資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)—年初數(shù)的金額和利潤表中的凈利潤不一致,就差了以前年度損益這個金額,請問改怎么辦呢?謝謝!
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標準是由行政人事綜合部確定的嗎?應該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
那如果說你要看之前年度賺了多少錢,沒有分配的,你就看你的那個資產(chǎn)負債表里面的年初未分配利潤。
如果是要看截止到1月31日 ,是看期末余額嗎
那看截止1月31號的,你就直接看那個余額就行了。