對(duì)的 可以免增值稅 截止到23年年底
老師,我們是物業(yè)公司,小規(guī)模納稅人,代收代繳電費(fèi),我有幾個(gè)問題咨詢,1.國(guó)家供電局給我們開的發(fā)票,可以做進(jìn)成本嗎?2.我們收到客戶的電費(fèi)是比供電局貴0.5元,那我們開出去的發(fā)票,貴的0.5元算收入嗎?3.供電局給我們開的發(fā)票,怎么做分錄?我們給客戶開的電費(fèi)發(fā)票怎么做分錄?
老師請(qǐng)問,我公司是提供農(nóng)業(yè)噴灑農(nóng)藥服務(wù),我選這個(gè)稅收編碼可以嗎?這個(gè)現(xiàn)代服務(wù)是不免增值稅的,可是我們農(nóng)業(yè)服務(wù)有政策是免稅的。我這樣給客戶開票選免稅,可以嗎
老師,請(qǐng)問,我們公司是小規(guī)模納稅人,客戶要求我們開增值稅專用發(fā)票,但是客戶沒給我們提供地址電話,銀行信息,只提供的公司名稱和稅號(hào),這樣開出來的發(fā)票,可以嗎
老師您好,空氣源熱泵供暖企業(yè),一般納稅人,居民供暖費(fèi)是不是免增值稅?不免所得稅?對(duì)應(yīng)的,供電公司開具的電費(fèi)發(fā)票我們可以抵扣嗎?
老師,早上好。我們公司是給客戶供電和蒸汽的,是不是國(guó)家有政策,給居民供熱可以免征增值稅
合同上的成本數(shù)值和單價(jià)與報(bào)關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會(huì)影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價(jià)=總額
小規(guī)模開房租發(fā)票,季度30萬以下收入是否享受免增值稅,具體政策依據(jù)發(fā)一下,謝謝老師
老師,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站可以導(dǎo)出進(jìn)銷項(xiàng)開票的明細(xì)嗎?Excel表格類型的
郭老師您好,職工補(bǔ)充醫(yī)療不是每年一百多塊錢?是每個(gè)月一百多塊錢啊
是不是漏了個(gè)制造費(fèi)用?
老師你好,我用管家婆財(cái)貿(mào)雙權(quán)軟件,我想問一下我原材料做成成品,我們老板想就用原材料價(jià)格算成本,我原材料出庫用其他出庫,成品入庫用其他入庫,那我要輸入金額嗎?還是我只需要管數(shù)量
有限公司原注冊(cè)資本是200萬,甲股東65%,乙股東35%現(xiàn)在新增加一個(gè)股東,持股24%,注冊(cè)資本不變,甲乙股權(quán)稀釋,這個(gè)新股東的24%對(duì)應(yīng)的48萬是支付給甲乙股東還是支付給公司?
用對(duì)公支付寶向淘寶平臺(tái)充值淘禮金、帶某Q貨用作Q貨的紅包抵扣(一般金額為1-幾十元不等)這部分開不了發(fā)票、是直接到消費(fèi)者手上的、這部分怎么樣去做企業(yè)所得稅稅錢扣除最合規(guī)呢
老師您好,公司社保新開戶,但是目前增員遇到了問題,我想問一下,社保在幾號(hào)交上費(fèi)就可以了?沒有像報(bào)稅15號(hào)的日期限制吧?還有一個(gè)問題,我在做醫(yī)保增員的時(shí)候,填表里有行政職務(wù)的必填項(xiàng),我們是一般的企業(yè),應(yīng)該沒有行政職務(wù)這一項(xiàng)啊,是不是在做登記的時(shí)候出問題了,這應(yīng)該在哪里查啊
老師稅務(wù)局讓我們補(bǔ)交23年印花稅,我們補(bǔ)交的時(shí)候除了滯納金外他收的印花稅是整額的,正常我們是按減半征收的,他們整額征收的原因是什么啊是系統(tǒng)錯(cuò)誤嗎?交的時(shí)候業(yè)務(wù)員說這個(gè)是自動(dòng)生成的。
居民不要發(fā)票,我們可以做無票收入,是吧,然后正常申報(bào)
對(duì)的 可以這么做的
好的,謝謝老師
不用客氣 周末愉快