那取得這筆收入發(fā)出的是之前取得的庫存吧 是的話 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
超市本月只有銷售沒有購進(jìn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
老師,本月只有開票收入沒有購進(jìn)商品,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,按啥比例呢?
老師,公司為建筑裝潢公司,1-2月有收入和購進(jìn)木地板木門成本票,1-2月根據(jù)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn),庫存商品月末為0,3月只有收入,沒有購進(jìn)成本票,請問3月成本應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
請問,項(xiàng)目有的成本多,開票收入少,有的項(xiàng)目成本少,收入開票多,這種成本結(jié)轉(zhuǎn)要按比例嗎?還是哪怕沒有收入,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師沒有成本表,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,能按庫存商品余額的比例結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,您好,我報(bào)個稅,登陸自然人扣激端登陸不上,總顯示這個,是扣激端軟件問題,還是電腦系統(tǒng)問題?
請問一下:一個人可以任職三家公司當(dāng)法人嗎?并在每家公司申報(bào)個稅工資 3500可以嗎?
老師,我公司與融資租賃公司簽訂了一份融資租賃-售后回租合同,我公司實(shí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,想問下融資租賃公司給我公司開具的發(fā)票是開合同中租金本金加租息的合計(jì)(即每月付款金額),還是只是開具租息部分的,本金部分不用開票?
老師,收到票據(jù)之后又背書給別的公司怎么做分錄
老師,已經(jīng)清算轉(zhuǎn)讓的公司,前期的債權(quán)債務(wù)應(yīng)該怎么處理,應(yīng)該去找誰
老師,我想請問一下,A跟B簽了合同,B付A130萬,有合同,這個里邊,A又需要付B 1萬。請問A給B 開了票,怎么走賬。這1萬確認(rèn)收入嗎?
老師,年均銷售額怎么計(jì)算的???比如今年1-8月總共銷售了120萬,那這個年均銷售額怎么計(jì)算???
老師請問甲方以工抵房42萬價(jià)格給我們公司房子,我們又抵供應(yīng)商以40萬價(jià)格,老師會計(jì)分錄怎么處理謝謝
老師我們一次性采購了5000個塑料箱,15元每個,一共7.5萬,因?yàn)楝F(xiàn)在老板想做利潤,所以這筆7.5萬的箱子,我可以怎么做呢
請問一下增值稅留底的分錄怎么寫
就是沒有,所以我不知道咋結(jié)轉(zhuǎn)
能說下具體是什么業(yè)務(wù)嗎
就是賣了建筑材料,前面買了幾千的,現(xiàn)在開了十幾萬的票
前邊買進(jìn),現(xiàn)在賣出,那就把前期買進(jìn)的材料成本結(jié)轉(zhuǎn)一下就行
就是沒有買進(jìn),買進(jìn)了我就知道了,就是我們先給對方開票了
可不可以以后一起結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是以庫存商品為限
如果只是提前開票材料還沒有發(fā)出的話就先不用做收入。 開具發(fā)票: 借:銀行存款, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額, 預(yù)收賬款, 后期發(fā)貨后確認(rèn)收入: 借:預(yù)收賬款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:庫存商品等。
結(jié)轉(zhuǎn)成本肯定得以庫存商品為限的
就是這些也不確定啥時候能購進(jìn),我是代理記賬的,我就收到開出去的票了,沒有進(jìn)來的票
如果開票的價(jià)稅合計(jì)數(shù)也都沒收到的話,那就先: 借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),在賬面上先掛往來吧
我就怕這發(fā)票不會收到了,問的意思就是不會收到發(fā)票了
沒事,先掛著,后邊確定無法收到發(fā)票時 借:預(yù)收賬款 營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款
這個金額我也不知道掛多少合適,壓根就不知道價(jià)格,只有賣出去的
應(yīng)收賬款就掛開票含稅價(jià),預(yù)收話開票不含稅價(jià)
但是我?guī)齑嫔唐愤€是沒有,咋結(jié)轉(zhuǎn)呢
就沒有確認(rèn)過收入,就不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本吶,您可以再看看我給你寫的分錄哈