那取得這筆收入發(fā)出的是之前取得的庫存吧 是的話 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品

超市本月只有銷售沒有購進怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
老師,本月只有開票收入沒有購進商品,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,按啥比例呢?
老師,公司為建筑裝潢公司,1-2月有收入和購進木地板木門成本票,1-2月根據(jù)進項結(jié)轉(zhuǎn),庫存商品月末為0,3月只有收入,沒有購進成本票,請問3月成本應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
請問,項目有的成本多,開票收入少,有的項目成本少,收入開票多,這種成本結(jié)轉(zhuǎn)要按比例嗎?還是哪怕沒有收入,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師沒有成本表,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,能按庫存商品余額的比例結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,24年的預(yù)收賬款現(xiàn)在發(fā)票可以入賬不,當時沒做無票收入
老師,我們支付購買固定資產(chǎn)定金時,收到款時,一般是做借:其他應(yīng)收 貸:銀行,等收到資產(chǎn),再借:固資 貸:其他應(yīng)收 銀行。 那支付定金時,我如哪個現(xiàn)金流量?
老師,現(xiàn)在還沒申報10月數(shù)據(jù),顯示申報前可開票金額120000元,一般申報后開票金額會提高額度嗎?
公司有一臺車賣了、折舊還沒折完,應(yīng)該怎么做會計分錄
老師早上好!我是小規(guī)模勞務(wù)公司,想問問是不是開票過去申請的勞務(wù)費,發(fā)放工資都要申報個稅呢,如果說我們開多少票就發(fā)放多少工資的,是不是不用申報個稅,直接做代收代發(fā)就好了?
老師,你好!我們有筆付國外的機器歐元預(yù)付款,由于一直沒有報關(guān)進口,請問會對公司有什么影響嗎?
食品制造業(yè)領(lǐng)料都是混用在多個產(chǎn)品里,根部不知道配比這個成本怎么做歸集呢
老師,這個是上傳什么啊
月底我的資產(chǎn)負債表不平是因為什么,都是系統(tǒng)自己出的
小規(guī)模申報增值稅無票?開票超30萬,增值稅表應(yīng)該怎樣填寫?
就是沒有,所以我不知道咋結(jié)轉(zhuǎn)
能說下具體是什么業(yè)務(wù)嗎
就是賣了建筑材料,前面買了幾千的,現(xiàn)在開了十幾萬的票
前邊買進,現(xiàn)在賣出,那就把前期買進的材料成本結(jié)轉(zhuǎn)一下就行
就是沒有買進,買進了我就知道了,就是我們先給對方開票了
可不可以以后一起結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是以庫存商品為限
如果只是提前開票材料還沒有發(fā)出的話就先不用做收入。 開具發(fā)票: 借:銀行存款, 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額, 預(yù)收賬款, 后期發(fā)貨后確認收入: 借:預(yù)收賬款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:庫存商品等。
結(jié)轉(zhuǎn)成本肯定得以庫存商品為限的
就是這些也不確定啥時候能購進,我是代理記賬的,我就收到開出去的票了,沒有進來的票
如果開票的價稅合計數(shù)也都沒收到的話,那就先: 借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),在賬面上先掛往來吧
我就怕這發(fā)票不會收到了,問的意思就是不會收到發(fā)票了
沒事,先掛著,后邊確定無法收到發(fā)票時 借:預(yù)收賬款 營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款
這個金額我也不知道掛多少合適,壓根就不知道價格,只有賣出去的
應(yīng)收賬款就掛開票含稅價,預(yù)收話開票不含稅價
但是我?guī)齑嫔唐愤€是沒有,咋結(jié)轉(zhuǎn)呢
就沒有確認過收入,就不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本吶,您可以再看看我給你寫的分錄哈