可以的,這個就是可以不用備注。
建筑公司的材料發(fā)票必須備注工程名和工程地點嗎
建筑公司取得的鋼材專票,備注欄沒有工程名稱和地址,可以用嗎
建筑公司取得的材料鋼材發(fā)票,不備注工程地可以嗎?
建筑公司采購鋼材開具發(fā)票要在備注欄寫工程名稱及地址嗎?
建筑的工程票需要注明工程名稱和地址。取得的材料發(fā)票不一定需要備注工程名稱和地址吧?
是不是當月所有人工分攤到庫存商品和半成品中,半成品即使不盤點,估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當月人工完全分攤到庫存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以???
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報嗎?5月31號前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個點所得稅
公司剛成立幾個月,公司名下無車但一直在報銷油費,現(xiàn)在需要補哪些資料呢
老師,長投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長投要寫二級科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫了,還沒有收到供應商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請問在線嗎
哦,這樣的話那就可以隨便放進哪個工程成本都行了是吧?如果鋼結(jié)構(gòu)發(fā)票上備注有工程地點,那就只能做該備注工程的成本,其他工程地點的就不能入成本,對嗎
你得合理才行,你干的這個項目得有這個原材料。
如果材料發(fā)票上備注有工程地點的,那就只能入該備注工程的成本,其他工地的就不能抵成本,對嗎
你好,你得看一下是不是這個項目里面的,如果是的話對的 如果不是發(fā)票,需要退回去重新開。
好的,謝謝老師,就設工程施工,不設工程結(jié)算科目,開發(fā)票時就做主營業(yè)務收入-工程結(jié)算收入,這樣可以嗎
可以的,可以這么做。
哦,麻煩老師發(fā)下建筑公司收入和成本的分錄,可以嗎
1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1、發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2、發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 3、支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應付工資等) 4、發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5、發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6、月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結(jié)算收入) 三、稅金核算 1、月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 應繳稅費-應繳增值稅(預繳增值稅)(按 2%預繳) 應交稅費-未交增值稅(一般計稅)
主營業(yè)務收入和工程施工除了設二級明細原材料這些外,還要設三級科目項目名稱嗎
可以的可以這么做的。
那不設三級明細項目名稱可以的嗎?另外問下工程利潤怎么算呢?分錄要怎么寫呢
你好 你們需要核算每個項目的利潤嗎 毛利潤等于收入減去成本 利潤總額看你利潤表利潤總額
做的是外賬不用核算每個項目的利潤,那就不用設三級明細項目名稱了吧?你上面發(fā)的利潤的分錄怎么是:借:主營業(yè)務成本 工程施工-合同毛利 貸:主營業(yè)務收入 這個怎么理解呢,不是設工程施工-原材料,這些了嗎?合同毛利怎么體現(xiàn)在報表呢
這個就是確認收入的時候 你的收入和成本的差額啊。如果你不設置工程結(jié)算的話,你可以不用做這一步,因為最后的數(shù)他需要和工程結(jié)算,需要對沖。 直接發(fā)生的所有的成本,借工程施工材料費、人工費,貸銀行存款、應付職工薪酬等。 確認了收入,借應收賬款或者是銀行存款 貸,主營業(yè)務收入應交稅費, 借主營業(yè)務成本貸工程施工。
好的,謝謝老師,那月末進項稅額大于銷項稅,應該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?還是不用結(jié)平這兩個科目呢?
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。 年末月末做都可以
老師,你這個分錄是需要交稅的,我意思是進項稅大于銷項稅,有留抵的,月末要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
做第一個和第二個分錄就可以的,第三個不用做。