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請問老師,我12月暫估了一筆材料,1月發(fā)票才到帳,跨年了,這帳怎么做,還能紅沖嗎?摘要要怎么寫

2022-02-18 15:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-18 15:55

你好;? ?你發(fā)票與你實(shí)際暫估有差異嗎? ?

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快賬用戶6352 追問 2022-02-18 15:59

我估的是部份貨的不含稅價(jià),但發(fā)票送過來的開的是 總金額的沒按之前的金額分開的,這貨分了三次送,有個(gè)供貨清單列出來的又是含稅金額的,不知怎么弄

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齊紅老師 解答 2022-02-18 16:01

?你好;? ?先紅沖了。在按發(fā)票處理 。? ? 你直接紅沖? 材料 不涉及損益科目??

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快賬用戶6352 追問 2022-02-18 16:06

老師跨年可以紅沖嗎,我做的是借:原材料-XX材料 貸:應(yīng)付帳款-XX公司,沖完后再補(bǔ)做一張正確的嗎,按發(fā)票金額嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-18 16:09

?你好; 1. 可以紅沖的; 可以的。? ?是的??

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快賬用戶6352 追問 2022-02-18 16:09

好的,謝謝老師

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快賬用戶6352 追問 2022-02-18 16:10

還想問下應(yīng)付帳款稅金那些都要細(xì)分項(xiàng)目嗎,

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齊紅老師 解答 2022-02-18 16:12

你好;? ? ?要分供應(yīng)商二級科目? 哈? ?

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快賬用戶6352 追問 2022-02-18 16:13

二級知道,我是說要不要細(xì)分項(xiàng)目,因?yàn)槲覀兘恿撕脦讉€(gè)項(xiàng)目

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齊紅老師 解答 2022-02-18 16:17

?你好; 你們項(xiàng)目多 可以區(qū)分的? ??

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快賬用戶6352 追問 2022-02-18 16:17

老師,那原材料怎么處理當(dāng)時(shí)領(lǐng)用完了現(xiàn)在又重新用嗎

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快賬用戶6352 追問 2022-02-18 16:17

是當(dāng)重新入庫嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-18 16:21

?你好;? ? ? ?領(lǐng)用完了 。 為什么還得重新用 ?? ??

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快賬用戶6352 追問 2022-02-18 16:24

那我們不是紅沖了嗎,后來又按發(fā)票做總的金額 ,不是等入重新又入庫嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-18 16:27

你好;? ? ? ? ? 如果你們差異金額大的; 紅沖了分錄? 那么就得重新入庫處理? 是的??

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快賬用戶6352 追問 2022-02-18 16:29

材料都用完了這能解釋的過去嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-18 16:34

?你好;? ?暫估紅沖有差異 實(shí)際中可以操作的? ?

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快賬用戶6352 追問 2022-02-18 16:41

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-02-18 16:47

?不客氣的。 希望幫到你??

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你好;? ?你發(fā)票與你實(shí)際暫估有差異嗎? ?
2022-02-18
你好,之前暫估和發(fā)票是不是一樣的?
2023-02-27
年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費(fèi)用? 貸:應(yīng)付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整? 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 最后? 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤 ?
2021-06-24
同學(xué),你好 借:主營業(yè)務(wù)成本? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù)
2024-02-26
你好 之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎
2023-02-12
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