同學(xué)你好 這個出口的是你們自己生產(chǎn)的嗎

我公司是生產(chǎn)型出口企業(yè),出口的外購原材料可以退稅嗎,如何申報?開什么發(fā)票?
老師!我公司是生產(chǎn)出口企業(yè),現(xiàn)出口一批原材料,請問如何申報增值稅,開具什么發(fā)票?
你好老師,生產(chǎn)企業(yè)有一批原材料玻璃通過加工貿(mào)易手冊進(jìn)口過來,不用征收關(guān)稅,進(jìn)口增值稅,然后這批原料通過加工生產(chǎn)成產(chǎn)成品電視出口出去,那這樣的業(yè)務(wù)賬務(wù)處理是怎么做的,還有增值稅報表和出口退免稅申報是怎么申報的,有特殊表格要填嗎?
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),貨物當(dāng)月已出口,增值稅申報表已填報,但是出口發(fā)票未開具。這樣怎么做賬?
我公司是生產(chǎn)企業(yè),9月出口了一批墻板,報關(guān)單已經(jīng)收到,請問辦理退稅是一定要先開銷售發(fā)票出去嗎,我公司的進(jìn)項發(fā)票是原材料發(fā)票,不是成品發(fā)票,原材料發(fā)票也能用于申請退稅嗎
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費,安措費,措施費,間接費用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢
年終獎是年底一次性計提還是每月計提?
不是自產(chǎn),是外購進(jìn)來的
同學(xué)你好 那你做出口免稅的就行
同學(xué)你好kai發(fā)票開免稅的發(fā)票
不需要做免抵退稅申報?
這個是免稅的 不退稅
那購進(jìn)材料的進(jìn)項需要轉(zhuǎn)出?
同學(xué)你好 對的 這個要轉(zhuǎn)出
出口是購進(jìn)的一部分,那對應(yīng)的轉(zhuǎn)出稅額如何計算?
同學(xué)你好 就是你的進(jìn)項稅額
同一批材料有自用,有出口,那出口部分的進(jìn)項轉(zhuǎn)出稅額如何計算?
同學(xué)你好 你最好是分開開進(jìn)來進(jìn)項哦